财务软件怎么冲销凭证,冲销凭证怎么做用友

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金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法?

如果是EAS,你可以直接冲销到当前期间。查询到要冲销的凭证,点窗口上的冲销即可。如果是K3,可以同上操作,直接找到凭证点冲销,生成一张当前期间的红字凭证。如果是KIS,你需要手工制弗一张红字凭证,在冲销当期形成红字。

首先打开金蝶kis专业版软件。进入管理员“Admin登录页面。登录密码为空,点击”确定“。进入了帐套管理页面。点击”新建“。进入新建帐套页面。根据实际情况填写相关项目,其中带※号的为必填。

做红字冲销时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证就做好。

金蝶专业版红字冲销流程是在当期直接输入好凭证。然后在数据的地方按负号,显示为红字的数据就说明是冲销。不是用编辑来实现冲销的。

怎样冲销已记账凭证

1、财务前个月记账凭证做错后,可以根据原来记账凭证的内容编制新的红字凭证,以冲销原来的记账凭证,然后以正确的金额或正确的会计科目重新编制一张蓝字凭证,将记账凭证的内容进行登记入账。

2、打开U8系统,在左侧菜单中选择相应模块,如“采购管理”、“销售管理”等。 进入相应模块后,在“单据浏览”页面,找到需要取消记账的单据,双击进入该单据的详细信息页面。

3、应采用红字更正法。更正方法为:先用红字金额填制一张与原错误记帐凭证内容完全相同的记帐凭证,并据以用红字登记入帐,冲销原有错误的帐簿记录,然后,再用蓝字或黑字填制一张正确的记帐凭证,据以用蓝字或黑字登记入帐。

SAP中如何冲销凭证

1、确认凭证信息:首先,需要确认要冲销的凭证号码、过账日期等详细信息。 冲销原凭证:使用交易代码AB08或者FB08(取决于凭证类型)来冲销错误的调拨凭证。这将会生成一个相反的凭证来抵消原凭证的会计影响。

2、具体的操作步骤如下:进入SAP系统,使用F-02或FB01等交易代码生成应收和应付的会计凭证。在会计凭证中,选择需要冲销的应收和应付科目,并输入冲销金额。在会计凭证中,选择冲销的科目,并输入冲销金额。

3、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

4、首先,进入SAP系统,使用T-codeFB08进入凭证冲销界面,在凭证冲销界面中,输入需要冲销的发票号码和凭证日期,并选择“对冲”选项。接着,点击“执行”按钮,系统将自动生成一个冲销凭证。

用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?

第一种方法:如果是冲销之前做的凭证,要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面,制单--冲销凭证,输入冲销凭证是属于那月的凭证,凭证号是多少,确定后,会自动生成红字冲销凭证。

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

冲销的凭证只能是已经记账的凭证,在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证,输入金额后按 - 即可。

在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”,在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号,生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

法律主观:方法一: 先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

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