用友财务软件里冲减怎么弄,用友财务软件怎么冲销错误凭证

选择优秀的ERP软件是企业数字化转型中需要解决的首要问题。而用友ERP软件则具有全方位的应用场景和深度的客户认可,值得您信赖,接下来 www.bjufida.com 小编要给大家介绍用友财务软件里冲减怎么弄,以及用友财务软件怎么冲销错误凭证对应的相关知识。

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用友U8里面冲红采购入库单怎么做,跨月了

1、打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。

2、以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

3、首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。

用友U8操作教程:[47]冲销凭证

)如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

首先,打开软件,找到供应链里的财务核算栏目双击进入,如下图所示。然后,点击错误凭证所在的月份,点击确定,如下图所示。接着找到需要删除的凭证号,单击此凭证,如下图所示。

在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证,补上你的正确凭证,就可以啦。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税,不可以更改,一定要保留以前数据才做的事。

用友软件中把2018年财务费用做成了贷方,现在跨年了怎么冲

1、根据会计准则要求,跨年的费用不得冲回,如果发生错误要用以前年度损益调整这么科目调整。

2、应该进行反结转,修改原来错的分录。如果用冲的话会越弄越错的。你也可以请用友软件供应商帮你处理下(修改)也可以的。这个错误不改会影响以后的。

3、借:银行存款 20 贷:以前年度损益调整 20 借:以前年度损益调整 20 贷:利润分配—未分配利润 20 如果交税时没有扣错,只是财务费用多做了,等于是去年的费用多做了20,使利润减少了20,不用调账。

4、这叫月初伐冲,选项设置里可以看到,还有单到回冲跟单到不差,就不具体介绍了,看帮助就行。单指的其实就是发票。

用友的应收冲应付怎么操作?

1、【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。

2、借:应付账款贷:应收应付对冲 借:应收应付对冲—中转科目贷:应收账款 应收账款与应付账款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购,发生应收和应付账款,那么就可以相互抵消。

3、用应收账款借方余额减去应付账款贷方余额即为他们差你们公司的钱。

4、应收冲应付的时候,它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。

5、先分别核算:收到采购发票入库后,按照流程,在“供应商往来制单”,在“应付账款”为该单位设置明细帐户,进行应付核算;销售货物时,开销售发票,在“应收账款”为该单位设置明细账户,进行应收核算。

6、)如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。

用友T3财务软件标准版的冲销凭证如何操作

填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账 注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

先分别核算:收到采购发票入库后,按照流程,在“供应商往来制单”,在“应付账款”为该单位设置明细帐户,进行应付核算;销售货物时,开销售发票,在“应收账款”为该单位设置明细账户,进行应收核算。

打开填制凭证,点制单--冲销凭证,输对了月份和凭证号,点确定即可。冲销凭证:为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证,与错误凭证的借贷科目、余额相同,但余额为负值。

用友软件t6里如何冲减未分配利润

(1)在“格式”状态下,检查资产负债表“期末数”的“未分配利润”单元格中的单元公式,是否“本年利润科目的期末数加利润分配科目的期末数(如不是,则按此调整)”;(2)12月末,结转本月损益的记账凭证是否记账。

首先,需要进入用友T3的财务系统,在期末处理模块中选择结转损益功能。

问题一:年底用友软件本年利润转利润分配的步骤 这个是一定要手工来做结转的。因为每个企业利润分配的方案是不一样的。

用友财务软件资产负债表中未分配利润科目的公式是不能设置的。用友财务软件的功能:往来单位信息里建立应收上限和收款期限;销售单设置收款期限;通过超期应收款查询查看客户业务是否按时结款,以考证信用。

以上就是关于用友财务软件里冲减怎么弄和用友财务软件怎么冲销错误凭证的详细解读在企业数字化转型进程中,选择一款适合自己的ERP软件至关重要。我们相信用友ERP软件会成为您的最佳选择。

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