金蝶财务软件月底怎么过账(金蝶财务软件月底要如何处理)

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本文目录:

我用的是金蝶的kis标准版的财务软件,在月末如何结帐

1、首先进入系统后,点击财务会计,点击总帐,点击结帐。

2、点击结帐后,点击右侧的期末结帐。

3、进入结帐界面后,在检测断号凭证旁边打上勾,防止凭证中间断号。

4、打上勾以后,点击下端开始键。

5、点击开始键后,会出现一个对话框,点击确定。

6、点击确定后,会自动跳转到主界面,可以看到下端的日期已跳转到下个月,即代表结账成功。

在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账

一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。

二、结账的具体步骤:

1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;

1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);

2、点击“财务期末结账”;

3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);

4、系统提示‘确定要开始期末结账吗?’选择“确定”(完成结账操作)

5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到:账务处理的时间变成下一个会计期间,说明结账成功。

三、结账注意事项

1、确认本月单据全部审核;

2、检查存货的核算避免遗漏;

3、如有固定资产模块记得计提折旧;

4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;

5、在年结之前一定要备份帐套数据;

6、最后进行结账处理。

金蝶软件月末结账具体的步骤和方法

金蝶软件月末结账具体的步骤和方法:

1. 凭证审核完毕,

2.凭证过账完毕,

3.期末调汇,

4.结转损益,

5.损益凭证审核、过账,

6.结账。

反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。

对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”。

金蝶软件做账流程

金蝶软件做账流程:

1.进入软件后,点击"财务会计-总账-凭证处理"。

2.进入凭证处理后,点击凭证录入。

3.进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存按钮。

4.每月完成凭证后,月末审核过账,点击凭证处理——凭证查询。

5.进入凭证查询时,会自动弹出一个窗口,选择未过帐和未审核,然后点击确定。

6.这样就把未过账和未审核的凭证搜出来了。单击顶部的编辑,然后单击批批准。

7.批量审批成功后,点击第二行的“过滤”按钮。

8.点击过滤打开刚才的窗口,可以选择已批准和未发布。

9.过滤出已批准和未过帐的凭证后,单击编辑——全部过帐。

10.所有过账成功后,返回主界面,点击“总账——结账”。

11.单击“结帐”后,单击“最终结帐”。

金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司(股票代码:0268)、中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件及中间件软件龙头企业、全球领先的在线管理及电子商务服务商。

金蝶通过管理软件与云服务,已为世界范围内680万家企业 、政府提供服务。

以上就是关于金蝶财务软件月底怎么过账的详细解读,同时我们也将金蝶财务软件月底要如何处理相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

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