财务软件凭证错误怎么办(财务软件凭证错误怎么办啊)

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金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?

金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办?

1.可以反过账,反审核,然后修改凭证。

2.如果是金额有问题,可以采用红字更正法,金额调增用蓝字,金额调减用红字

金蝶财务软件操作中如果当期无凭证但已结转,要怎么取消结转

反结账,反登帐

金蝶财务软件操作问题

重新来一次?金蝶不太熟,不过之前看用友教程的时候找到过一个网址,你去看下有没有教程吧

:ufidawhy./jc/list/index6.

金蝶财务软件无法过账

有异常任务存在 需清除。开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——系统工具——网络控制工具 打开,会出来一个登陆软件的界面,点登陆,登陆之后选中所有信息,清除所有任务。

金蝶财务软件怎样作废凭证

具体看版本

1、专业版及专业版以上,有作废功能

2、标准版迷你爸妈,打开会计序时簿,只要凭证不是在最后,点击删除,都是作废,再次点删除,才会真正删掉,排序在最后的凭证,按一次就会被删除。

金蝶财务软件中怎么取消凭证作废?

这个不叫财务软件,财务软件里没有作废的选项。应该是商贸版或专业版,带进销存的。有2种方法可以解决:1、在凭证分录界面,右键要反作废的凭证,会有提示!2、菜单栏--操作下面也有反作废的选项,也可以双击凭证进去,操作下面也有这个选项。

金蝶财务软件怎样反过账

金蝶迷你版、标准版,是按Ctrl+F11,有的新版本,点击期末结账,会有个单选,反过账当前凭证,而以前的旧版本是没有这个的;

金蝶商贸版、专业版,以前的版本中,点击凭证管理,右击凭证就可以看到反过账的按钮,如果没有出现,那就是新版本的,需要在应用商店中,找到第三方应用,搜索反过账,然后添加下插件,重新打开就有了;

金蝶旗舰版、K3,是需要另外下载反过账的工具的,叫CloseTools!

金蝶财务软件凭证断号该怎么办

也就是说在录凭证时凭证号没有连续,或者中间有错的凭证删除后会出现凭证号不连续,自动填补断号会是凭证号连续,

金蝶财务软件操作疑难问题

你要查看一下当前期是第几期,要过账的是第几期,是否一致

金蝶财务软件故障:凭证输入以后不能过账

首先 是正版的么?

其次 是否设置凭证审核之后才能过账

再次 是否是权限设置问题

还有不能过账那有什么提示啊?

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;

反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示输入密码,输入确定就可以

反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出

总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定

取消审核

用友财务软件记账做错了怎么办

反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张

用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了

如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。

AC990财务软件已经结账凭证修改??急~

====== 返回历史会计期(即进行反结账,反登账操作)======

系统管理模块进入

附录:AC990公司论坛回复

有许多朋友问A9财务软件有没有反登账,反结账的功能,其实我们是有这个功能,只是不是这样称呼,我们有类似的功能“返回历史会计期”,返回历史会计期,返回历史会计期可以只返回到当期,也可以返回到历史期间,经过返回历史会计期以后,原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。

比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。比如返回到2006年5期,我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改,修改以后保存,再重新审核、登账、结账会到当前期。

用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证

点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助!

用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。

用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。

1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6

2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。

3:当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间,则可以进行修改。修改凭证依然需要注意以下两个思路

①:记账凭证必须处于未结账、未记账、未审核的情况才能进行修改,则需要对上月凭证进行反记账、反审核操作

②需要判断修改的凭证属于总账还是其他外来模块,若属于总账则直接进入总账进行修改若属于其他外来模块则需要进入其他外来模块进行修改

用友财务软件年度结账了怎么反结账

登录帐套,2014年度,

点总账-期末处理-结账 页面,

点12月结账的行,按住 Ctrl 键+Shift 键,点 F6 键。

输入密码,确定。。

用友U8财务软件记账凭证怎么修改

在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。

如果已经月末结账, 则需先在"月末结账"功能里,按Ctrl+Shift+F6先取消结账, 然后在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能, 点击"恢复到记账前状态", 再取消"审核", 这样, 就可以修改凭证了.

用友财务软件如何结账?

可以考虑如下操作

结账

(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。

(2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。

(3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。

(4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。

(5) 查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。

注意:

• 结账只能由有结账权限的人进行。

• 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。

• 结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。

• 若总账与明细账对账不符,则不能结账。

• 如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。

• 结账前,要进行数据备份。

取消结账(取消结账后,必须重新结账)

(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。

(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。

(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。

(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。

注意:

• 当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。

用友财务软件凭证保存

你要反过账,反月结,反记账,反审核一系列操作后再去修改。

金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?

选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:

1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;

2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;

3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;

4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;

5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;

6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;

7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;

8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;

9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;

点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;

单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;

10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;

11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;

12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;

13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

财务软件中发现之前月份凭证错误怎么处理

反结帐,反记帐,取消审核。就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改; 反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示你输入密码,输入确定就可以 反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出 总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定取消审核。

拓展资料:

一,自动转账是设置好自动转上的科目后, 点击自动转账, 会把XX科目的余额 转到XX科目里。会生成一张自动转账的凭证, 不需要手动再去录入了。 例如, 生产成本和制造费用的结转。就可以这么实现, 设置好了之后,每个月只需要点击一下自动结转即可。 金算盘财务软件通用转账凭证只能支持一借多贷或是一贷多借的这种转账凭证。

1、如果是多借多贷的凭证,就必须拆成几张转账凭证来完成。首先定义转账凭证的名称,例如计提应交税费,在摘要里也写上同要的话,然后选择科目,借:主营业务税金及附加 转入 不用取数 贷:应交税费-应交城市维护建设税等等是和电子表格里的取数是一模一样的。

2、如果不会取,请在酷六上可以找到相关的金算盘电子表格取数的视频。你在重新审核、记账看一下。期末结转的时候要包括未记账凭证,金蝶财务软件里面的自动转账: 在期末处理窗口中,单击「自动转账」按钮,系统即弹出自动转账凭证设置窗口。在此窗口中,可以增加、删除、修改自动转账凭证的凭证格式。可以生成指定格式的记账凭证,也可以生成全部设定格式的自动转账凭证,单击窗口中的“增加”或“修改”按钮,系统出现自动转账凭证设置。

二,在该窗口中:

1.自动转账凭证名称是转账凭证的标识,不同的转账凭证的名称不许重复,该名称可以修改。按f7或按工具条中“获取”按钮,可以从摘要中获取名称。

2.转账期间用于设置该转账凭证的适用期间范围,按f7键或按工具条中“获取”按钮,可以对转账期间重新设置,通过对转账期间的不同设置,可以实现按月、季、年转账,以及按任意期间组合转账。

3.记账凭证又称记账凭单,是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类,并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。发现上月做的帐有凭证错误,不管上月是否做结转,都可以在下月进行差错更改,只要按照具体差错修改,没有问题。按照会计制度规定:如果发现账簿记录有错误,应按规定的方法进行更正,不得涂改、挖补或用化学试剂消除字迹。

三,错账的更正方法有三种:

1,划线更正,划线更正又称红线更正。如果发现账簿记录有错误,而其所依据的记账凭证没有错误,即纯属记账时文字或数字的笔误,应采用划线更正的方法进行更正。

更正的方法如下:将错误的文字或数字划一条红色横线注销,但必须使原有字迹仍可辨认,以备查找; 在划线的上方用蓝字或黑字将正确的文字或数字填写在同一行的上方位置,并由更正人员在更正处盖章,以明确责任。

2、红字更正,红字更正又称红字冲销。在会计上,以红字记录表明对原记录的冲减。红字更正适用于以下两种情况。 根据记账凭证所记录的内容记账以后,发现记账凭证中的应借、应贷会计科目或记账方向有错误,且记账凭证同账簿记录的金额相吻合,应采用红字更正。

更正的方法如下:

① 先用红字填制一张与原错误记账凭证内容完全相同的记账凭证,并据以用红字登记入账,冲销原有错误的账簿记录;

② 再用蓝字或黑字填制一张正确的记账凭证,并据以用蓝字或黑字登记入账

操作环境:财务软件V6.00.12

用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况

用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况

第一,你结账没?可以反结账,反记账直接找到错误凭证修改。

第二,如果第一不行,可以在下月度做红冲,再重做一笔正确的。或者进行调账,也可以解决问题

a9财务软体如何修改和删除凭证

会计电算化,凭证的产生有两种方法,一是手工制作的,二是系统自动生成,如结转,其他模拟生成。

要删除凭证,有以下几种情况:

一,手工制作的凭证,需要由凭证制作人在凭证管理中直接删。

二,系统自动生成的凭证,则需要在生成凭证的功能模组中,由操作人员进行删除。

注:不管是手工制作的凭证,还是系统自动生成的凭证,都必须是没有经过稽核和记账的凭证才能删除和修改。

如何修改卓帐网财务软体凭证编号

开启并登陆软体,你会看到下面这个介面。点选“会计凭证记账”,你会看到有个“修改凭证编号”,点选你要修改的凭证编号单元格,就可以了。直接输入你要修改成那个编号了。

速达财务软体如何更改、删除错误的凭证?

速达财务软体更改凭证:

1、有修改凭证许可权。

2、需要修改的凭证在当前会计期间。

3、凭证没有稽核、登帐。如果已经操作需要反登帐、反稽核,之后就可以直接修改凭证。

速达财务软体删除错误凭证:

1、有删除凭证的许可权。

2、需要删除的凭证在当前会计期间。

3、凭证没有稽核、登帐。直接开启速达软体,开启需要删除的凭证,在空白处滑鼠右键,点选“删除”即可。

金蝶财务软体顺序号错误后手动修改了,可是之后再录入凭证还是错误凭证,该如何修改

你先储存,然后把112改为12,再做凭证看是113还是13。不行就从11开始删除凭证再开始重做一遍。

如何用好用友T3版财务软体

在充分了解完企业需求后,实施过程对用好软体起著至关重要的作用,如果最开始的初始化过程想得非常周全,那么会给后面的日常操作和报表的查询带来很大的方便。

如果你想问的是用友T3操作方面的问题,我的部落格中有一些常见问题的解答,你可以通过点选右上角的百度使用者名称获取地址,进去关注一下哦!如果需要的话我也可以传你一份T3的操作手册。。。

用友u8财务软体8.61版如何修改账套号码

帐套号码好像不能改的。

用友T1连线财务软体后生成的凭证如何反记

用友的产品都是出了总账自己填制的凭证可以在总账修改以外,其余模组生成的凭证都需要在生成的模组去修改,并且修改只能是在生成时未储存前才可以,一旦储存就不能再修改。唯一的修改方式是回到生成凭证的模组将已经生成的凭证删除,再重新生成凭证,在储存前先修改好。

急!新中大财务软体月结后发现凭证有错误,怎样重新进入,修改凭证?

用财务主管的名字进去账务处理系统--系统管理--资料安全维护--资料修复 连做两边 第一遍反月结 第二遍反记账 之后取消稽核 和出纳签字 就可以修改或者删除了

用友财务软体付款单凭证如何删除?

在应付系统----单据查询---凭证查询--确定,就找到你要的凭证了选择该凭证,然后删除就可以了,本人是专业做售后的,有事情可联络!

用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,怎么办

用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,怎么办

用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,这是凭证做好后科目有所变动导致的。填制完成凭证后,对科目设置了辅助核算。由于该科目有辅助核算,而这张凭证上又没有辅助数据,所以在审核时就会标注”有错”。

删除该分录,重新插入分录,就可以解决了。

用友财务软件记账时出现站点互斥怎么办

这是由于你做这个操作时,其他用户也在做相类似的操作(相同的数据或相悖的操作),系统为使数据一致性的保护措失。

如:审核完凭证后你做弃审的操作,其他用户用记帐操作。

有两种方式解决:

1、让其他用户登出系统。

2、让系统管理员进系统管理界面,把互斥的用户(如不知是哪个用户,可选择所有用户)注销。

用友财务软件凭证自动标有有错是怎么回事

有错,一般是修改过会计科目辅助核算导致,如原来没有设置辅助核算,在月底时修改为辅助核算,这时候之前发生的凭证没有带辅助核算,需要在填制凭证窗口录入辅助信息

用友财务软件打印凭证出现“未知错误(-107)”之解决办法

打印设置,更换纸型或调整页边距,

可联系我发你打印相关文档,

联系方式查询我的百度用户资料。

用友财务软件打印凭证出现“未知错误(-105)”之解决办法

这种错误一般是打印页面设置里的页边距设置有误,调整一下就好。

用友财务软件出现门户已运行怎么办

你打开任务管理器。CTRL+ALT+DEL出楞以打开,里面有一个Por或者包含这个字母的一个进程开。把它关闭了就可以了。希望能帮到你

请问用友财务软件如何录入记账凭证.具体如何操作,详细点,多谢

首先需要到基础档案里面增加财务一类的设置-包含凭证类别、外币种类(如果没有外币就不用了)以及会计科目设置

然后到总账模块下—填制凭证-增加-(摘要-会计科目选入-金额等等分录)-保存

用友财务软件点击财务报表出现程序错误怎么办

重启

用友财务软件用友软件 如何调整凭证打印模板

用友公司UFERP8.0的总帐系统中的凭证打印格式(包括套打和非套打的凭证打印格式)如果不能满足用户需要,可以进行适当调整。方法如下: 1.首先,必须在您的系统中安装用友公司的UFO电子表,建立调整工具的运行环境。有了运行环境后,可向用友公司技术支持部门或开发部门要调整工具——UFO简版。这是一个可执行文件。运行此执行文件,屏幕将显示UFO的执行界面,用该工具打开凭证打印模板文件,就可以进行调整了。 2.凭证打印模板存文件放在Windows的system目录下,一共有四个文件,分别是:glpzje.rep(金额式凭证非套打打印模板)、glpzwb.rep(外币数量式凭证非套打打印模板)、glpzjetd.rep(金额式凭证套打打印模板)、glpzwbtd.rep(外币数量式凭证套打打印模板) 3.使用UFO简版工具对打印模板可进行如下调整: 1)选择要打印的内容:即可以取消或加入一些要打印的内容,如:经办人等等。 2)改变现有打印内容的位置:如将“附单据数”移到凭证右边打印等等。 3)调整凭证各部分的打印字体:如将金额的字号加大,将标题的字形改为楷体等等。 4)调整行高、列宽。 注意,此工具的使用方法与UFO的基本使用方法一致,因此,最好由会使用UFO的人进行操作。 4.模板文件符号说明: 1)非套打模板:n 直接在模板文件中显示的文字,如:“摘要”、“会计科目”、“借方金额”、“贷方金额”等文字将在打印时直接打印出来。n “@1”、“@2”等为打印内容,数字编号与实际打印内容有对应关系,如:“@4”为凭证标题,“@21”为附单据数,“@25”为制单人。n“*”表示此处打印大写金额。n“/1”、“/2”表示第一行的数据、第二行的数据。n“#15”、“#16”表示合计金额 2)套打模板:n直接在模板文件中显示的文字,如:“摘要”、“会计科目”、“借方金额”、“贷方金额” 等文字为套打纸的套打表样,由套打纸印制,打印时不被打印出来。n “@s”后加一段文字,如“@s核算单位”表示这段文字不是套打纸的套打表样,需要打印出来,即在打印时,这样的文字将被直接打印出来。n “@1”、“@2”等为打印内容,数字编号与实际打印内容有对应关系,如:“@4”为凭证标题,“@21”为附单据数,“@25”为制单人。n“*”为大写金额。n“/1”、“/2”表示第一行的数据、第二行的数据。n“#15”、“#16”表示合计金额

用友财务软件中,凭证重新编号怎么弄

1.在总账系统里的选项里,把“制单序时控制”取消

2.如果你1、2月份已经结账了,就进行下面第①步操作,没有就跳过

①进行反结账操作,之后再进行反记账操作,(如果有审核的话,再取消奥审核)这一步是1、2月份都要做的

②在“填制凭证”中找到这张你要修改的凭证,注意,一定是“填制凭证”,不能是查询凭证。把你的凭证日期改成1月7日,点保存。

③如果是损益类的凭证的话,你还要把1、2月的期间损益结转凭证删除了,重新再生成。

3.重新记账结账审核,OK

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