财务软件结账日期有限制吗,财务软件结账日期有限制吗怎么设置
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本文目录:
- 1、用友软件10月凭证在以11月日期登陆审核结账的,现在11月的凭证也结账了...
- 2、财务会计软件结账操作一般需要注意什么
- 3、财务软件结账日期可以自己定吗
- 4、我用的t3财务软件2019一月未结账二月不能结账咋处理?
- 5、用友财务软件账能同时录入几个月的凭证再去按月结账吗?
- 6、财务软件过了月末结帐日期还能结帐嘛
用友软件10月凭证在以11月日期登陆审核结账的,现在11月的凭证也结账了...
打开电脑,登录用友软件,点击总账-凭证-填制凭证,填制凭证界面,点击新增后,制单日期是最后一张凭证的日期。填制凭证界面,点击“工具”-“选项”。选项中“新增凭证日期”选择“登录日期”,点击“确定”保存。在填制凭证界面直接增加凭证,凭证制单日期显示为登录日期。
请你注意你的登陆软件日期,即选择帐套后出现的登陆日期。出现这种情况有两种原因。你登陆时选择的是9月底日期,你的电脑系统日期是否同步,即是否错乱为9月的日期,这样软件还是默认9月登陆,所以软件会默认9月登陆,编号也是接着9月往下走的。
不是的。可以用下个月的日期登陆,录入下月的凭证。进入“账务处理”中的“凭证过账”。进入“凭证过账”,按照操作提示“前进”,最后过账“完成”。过账完毕后,需结转当期损益,点击“账务处理”中的“结转损益”。进入结转损益,按照操作提示“前进”,到最后结转损益“完成”。
财务会计软件结账操作一般需要注意什么
财务会计软件结账操作需注意事项:(1) 检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。(2) 月末结转必须全部生成并记账,否则本月不能结账。(3) 检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能记账。(4) 核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致,不一致不能结账。
结账工作应专人负责。由于某月结完账后将不能再输入和修改该月的凭证,所以使用会计软件时,结账工作应由专人负责管理,以防止其他人员的误操作。结账前应检查该月的所有凭证是否均已记账、结账日期是否正确、其他相关模块的数据是否传递完毕,以及其他结账条件是否完备。
在结账时,所有需显示余额的账户应在借方或贷方栏内明确标注“借”或“贷”字样。 若账户无余额,应在借方或贷方栏内注明“平”字。 每月结账时,应将月末余额记录在当月最后一条经济业务记录的相应栏内。
(1)一般来说,结账时应先结进销存,那软件上的进销存模块主要包括:入库、销售、仓库管理、现金银行 (2)固定资产模块一般情况下是独立存在的,在结完进销存时,固定资产有增加的或减少的,就直接在该模块中增加或减少。每月要折旧的应在该模块操作。
应检查库存现金的实际情况,确保现金账面余额与实际情况相符。同时,还要检查各项资产的状况,确保资产的安全和完整。详细解释:在会计月末结账时,除了上述注意事项外,还需要注意以下几点: 结账顺序:会计结账一般按照先结损益类科目,再结资产负债类科目的顺序进行。
会计月末结账注意事项 确保凭证的完整性和准确性 检查所有原始凭证和凭证附件是否齐全。对于凭证的内容应认真复核,确保数据无误。特别是涉及金额的部分,要保证精确性,避免发生记账错误。核对账务与实际情况的一致性 在结账前,需要对所有账目进行核对,确保账簿记录与实际情况相符。
财务软件结账日期可以自己定吗
可以。结帐日一般是月末,是财务凭证转结的一个过程。结算日一般没有定在哪一日,由自己自行规定,一般是指财务对外结算的日子,简单说,就是财务拿钱给别人的日子。财务软件是比较常见的企业管理软件。财务软件主要立足于企业财务账目,企业资金帐户,企业收支状况等方面的管理,用途明确,使用很简单。
修改日期。打开财务软件并登录到账户。寻找一个名为账期、账务周期、结账日期或类似名称的选项,通常可以在设置或管理选项卡中找到。修改当前的账期或结账日期为下一个月的日期(例如,如果当前是三月份,则将其修改为四月份的日期)。确认更改并保存设置。
在速达软件新建帐套第8步里可以更改“开始日期“和”结束日期“,但年度和月份不可更改。会计上允许会计月份的起始日期与公历不一致,但会计年月不允许变更。在这里只改变能在新建账时改变,建账之后就不能改了。
不是的。可以用下个月的日期登陆,录入下月的凭证。进入“账务处理”中的“凭证过账”。进入“凭证过账”,按照操作提示“前进”,最后过账“完成”。过账完毕后,需结转当期损益,点击“账务处理”中的“结转损益”。进入结转损益,按照操作提示“前进”,到最后结转损益“完成”。
你好,财务软件账套中,如果不是管理员身份,一般是不会有修改凭证日期的权限的。如果是管理员的话,建议你查看一下上个月的账套是不是已经结账,如果已经结账了,那么,需要反结账回去,再找到需要修改的凭证,打开凭证直接修改日期即可,然后再结账,继续使用即可。希望能帮到你。
首先进入系统后,点击财务会计,点击总帐,点击结帐。点击结帐后,点击右侧的期末结帐。进入结帐界面后,在检测断号凭证旁边打上勾,防止凭证中间断号。打上勾以后,点击下端开始键。点击开始键后,会出现一个对话框,点击确定。
我用的t3财务软件2019一月未结账二月不能结账咋处理?
1、结账不影响做账,1月份未结账,可以做2月份的账,但做账时一定注意填制凭证的日期一定要选2月份的。
2、用友T3财务软件2019年1月未结账,2月份能继续结账,先把1月份的账结好后,2月份的账就可以结账了,就好像要对1月份的账进行修改一样。
3、如果是上年的年末余额有调整,可以不用撤销。把2019年末的余额打印一份,再进入2020年度的账套,把记账结账的月份,取消结账,取消记账,去修改期初余额,保证与上年末余额一致,再记账,结账就可以了。
4、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。退出,用帐套主管demo登录,密码也为demo。
5、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类。
用友财务软件账能同时录入几个月的凭证再去按月结账吗?
1、先录入几个月凭证再按月结账是可以的,但做的凭证必须按照每个月的时间修改,因为记账、结账是按每月的时间操作的,如果几个月的凭证做在一个月的时间,就不能按月结账。
2、你好,可以的,但是你按月审核、记账、结账时,选择的所属日期一定要选择正确哟,要不会影响操作的,有什么提出来大家一同讨论。
3、可以的,在做每个月凭证时,需要注意选择正确的凭证日期。此外,在凭证过账和结账时,需要逐月登录并处理,处理完后再用下一个月的日期登录系统。
4、恩 是的,这是必须的,只有所有的都结账了,才能进行月末结账,结账的时候他就会给你提示,说你的固定资产模块未结账。。
财务软件过了月末结帐日期还能结帐嘛
不会。若上月没有结帐,下月一号登陆时还是显示上月的会计期间,不会自动结帐,且你在录入凭证时,还是将接着上月的凭证号录入。只有结了帐之后,财务软件才会到下一个会计期间,录入凭证时才会是下月的凭证号。
用友T3财务软件2019年1月未结账,2月份能继续结账,先把1月份的账结好后,2月份的账就可以结账了,就好像要对1月份的账进行修改一样。
如果你的业务一定要9月份做,补在10月份不行的话,你就反结帐,反到9月份,把该做的业务补上。然后再结帐到10月就可以了。
结账 一,它结账是以金蝶期间为准,不是以现实时间的。比如金蝶现在6月份,金蝶软件是第4期间,它结账的话 就是结账4期间转跳到5期间 二,金蝶结账是只结账软件当前期间内,对应的凭证。比如金蝶现在6月份,金蝶软件第4期间,结账就是结4月1日到4月30日的凭证,5月以后的凭证不会影响的。
我们一直用的都是金蝶财务软件,也都是到下个月月初才结帐的,上面的数据不会丢失的,只要你不点结帐,数据还都会是你没有结帐月份的。
不是的。可以用下个月的日期登陆,录入下月的凭证。进入“账务处理”中的“凭证过账”。进入“凭证过账”,按照操作提示“前进”,最后过账“完成”。过账完毕后,需结转当期损益,点击“账务处理”中的“结转损益”。进入结转损益,按照操作提示“前进”,到最后结转损益“完成”。
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