财务软件固定资产处理方法,财务软件做固定资产吗

用友ERP软件为代表的ERP系统,拥有着广泛的应用场景和深度的客户认可。它可以帮助企业实现全面数字化转型,提升管理水平,提高企业运营效率,www.bjufida.com 文章要给各位会计朋友分享的是财务软件固定资产处理方法的知识。

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用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片?凭证要怎么做?

1、转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。

2、打开用友财务软件,进入“固定资产”功能模块。在左侧导航栏中,选择“卡片管理”选项。在右侧窗口中,找到需要处理的卡片信息,点击“修改”或“删除”。

3、可以将这三个固定资产进行拆分,然后它们每个资产会独立存在,这样你就方便操作了。用友是提供这个拆分功能的。

金蝶财务软件固定资产清理怎么操作

1、从金蝶EAS的主界面选择“资产管理”,进入固定资产的“业务处理”,如图所示:从业务处理界面点击子菜单进入“固定资产清理”。在登录清理单序时簿时,系统会自动弹出固定资产清理单查询框,此时输入条件,点击确定。

2、打开K3系统,点击左侧的财务会计进入,如图。进入财务会计后,点击固定资产模块进入,如图。进入固定资产模块后,点击统计报表,如图。点击统计表后,双击右侧窗口的处理情况表打开,如图。

3、首先做固定资产减少,把此卡片做完全清理,再新增剩余的固定资产卡片,或者做固定资产变动,减少原值、累计折旧。在固定资产模块 选择“清理”变动方式 选择要清理的资产 跟着向导往下做 最后生成凭证就行了。

固定资产在财务软件中的操作

1、打开用友财务软件—进入到用友主页面—点击“财务会计”。点击“财务会计”模块之后—点击其下的“固定资产管理”。点击“固定资产管理”之后点击其下的子功能“基础资料”。

2、反结账流程如下:反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。

3、首先打开企业财务软件,点击登录系统管理登入。其次点击固定资产图标,设置初始化资料,基础设置修改固定资产卡片。最后卡片管理下双击记录行,单击修改即可。

新购进的固定资产在速达软件怎么处理

在屏幕下方可以看到会计期间。资产新增必须增加的日期必须是当前会计期间。如果资产的购买日期大于当前会计期间,说明你的财务没有结帐。需要先结帐到资产购置的期间才可以。

在你增加固定资产卡片时,第二页折旧信息中对应折旧科目,如果你不想算费用,你就在对应折旧科目中填入你要计提入的科目。

我们可以单击账务初始化或固定资产,找到固定资产增加方式,打开基础资,找到固定资产进销存软件增加方式料列表即可查看。企业新增加的固定资产,都必须通过固定资产增加功能来输入到账套中。

重新录入固定资产卡片,就可以解决。如果跨月,需反结账,反计提折旧。

(3)如果是1月新购的,那么你就必须把建账日期设定为1月。(4)如果你是1月新购的,3月才想起来1月有新的固定资产没录入,那么就要遵循软件的反向流程,反结账到1月份删除相关凭证,再重新录入该固定资产。

除非你单独使用某些软件的固定资产模块而不用总账模块。根据你的要求,我估计你是新安装的软件,而没有学会怎么初始化,直接启用账套造成的这个问题。建议你重新建立账套,重新做初始化。如果可能找个专业人士指导你做初始化。

关于财务软件固定资产处理方法和财务软件做固定资产吗的介绍到此就结束了,用友ERP软件作为行业领先者,在数字化管理方面拥有着深厚的技术积淀和丰富的实践经验,可以帮助您在市场竞争中立于不败之地。

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