用友财务软件退回前一年,用友退款怎么做凭证

以用友ERP软件为代表的ERP系统,拥有着广泛的应用场景和深度的客户认可。它可以帮助企业实现全面数字化转型,提升管理水平,提高企业运营效率, 文章要给各位会计朋友分享的是用友财务软件退回前一年的知识。

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用友财务软件中的如何恢复上年度的账

首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键,会弹出以下界面。点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”菜单。选择需要反记账到什么时间段。输入主管口令。确定后,成功会提示。

你所做的每一次备份里面包含所有年度的账。你在进入页面时选择年度2009年就可以了。选择一下日期也得是2009年的。

用友财务软件退回前一年,用友退款怎么做凭证

新建帐套后,不要直接就换帐套主管进去恢复年度帐,而是要退出系统管理,再次登陆后,进行恢复,使用SQL数据库的版本都有这个问题,有时候相当顽固,重启电脑都不起作用。

首先你要做好帐套的备份工作。其次就是建立新的年度帐。1 进入系统管理,点击系统菜单下的注册,用户名要选择要做帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做06的就选05年的,然后点击确定。2 在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。

用友T3软件修改了以前年度数据,但新的数据没有结转到下一年,应如何操作...

在年度帐下面点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。同时也要把期初对比上一年的12余额表。

将2011年的帐反结账、反记账,到2011年年初状态;将2010年的帐反结账、反记账、反审核,到需要修改的月份期初;修改2011年相应月份的账目,审核、记账、结账,到2010年末;重新进行年度帐结转:以帐套主管身份登录【系统管理】,选择2011年度帐,【年度帐】--【结转上年数据】,。

首先打开用友T3,使用帐套的主管账号登录。然后点击打开主菜单栏中的“年度账”,在弹出来的窗口中选择打开“建立”。年度帐建立后,先要退出登录,登录到最新一年的年度帐。然后点击打开年度帐中的结转上年数据选项,把你需要结转的转过去。然后等待完成就可以了。

用友软件年度结转操作步骤: 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:进入系统管理,点注册,注册用户名用admin,再点确定。再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。

如果你下年没有业务发生,反结账之后,把你改动的数据做成凭证,对这凭证再审核记账,结账。登录系统管理,重新结转上年数据,下年数据就变过来了。如果下年已经有业务发生,那就比较麻烦。如果凭证量少,做完1步骤以后,再把凭证录进去。如果太多的话,你可以试着从数据库里面复制。

才可以进行结转上年数据操作。建立完年度账后,点击【系统】下面的【注销】(或者直接退出系统管理,重新运行系统管理);用户名填写账套主管用户名和密码,账套选择需要结转的账套,【会计年度】一定要选择新的年度,然后点击【确定】;此时再点击【年度账】--【结转上年数据】进行结转即可。

用友财务软件怎么把年末结过账的返回去

,用友财务软件反结账:反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态,在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能,然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。

年末结账无法返回,如果你想修改年末数据,可以用年末结账时的备份,恢复为一个新的账套(需改名,不然会和现有账套重名的),修改后重新结账,再从现有账套引入凭证就可以了。

进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 依次点击总账——期末——对账。

用友财务软件退回前一年,用友退款怎么做凭证

打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

你可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。

登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。账套主管重新以新年度登录管理系统。

财务用友软件中往年度有错账能否退回纠错

1、你怎么会有这种情况呢,这样你13年1月多了一张凭证,会导致你当月资产负债表错误的,但是13年你的报表都报完了,现在在改报表和你的账务不就不相符了吗,还是你没说明白,如果简单的只是凭证错了,可以13年度反结账,从13年12月起每月反结账,至1月,修改后在重新记账结账。

2、通过这些步骤,用户就可以在用友U8软件中成功进行反记账和反结账操作。这些操作对于纠正错误或者取消之前的操作非常有用,但是在使用过程中也需要注意,因为这些操作会改变财务数据的状态,所以必须谨慎操作,确保操作的正确性和合法性。

3、可以。既然你提问了。说明你操作不是很熟悉,选一种简单的给你。先进系统管理备份该账套。进T3图标2015年,反月结,反结记账,直到1月的凭证都是未记账状态(这样就可以修改年初啦)进T3图标2014年12月31日。反月结,反记账,反审核,修改凭证,如果修改后影响损益,重新用系统结转一张。

4、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改? 我来答 1个回答 #热议# 哪些癌症可能会遗传给下一代?好学者百科 2022-12-13 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方帐号 好学者百科 科技生活门户网站,探索发现百科全书。

5、你现在最新的是12年度的帐,当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。

6、理论上是可以的,但是,原则上是不允许的。因为你上年度已经结账,并且需要报表已经报出。如果必须这么做,你可反结账和反记账至今年初,把系统日期更改至上一年度,反结账、反记账、取消审核、取消出纳签字,修改凭证后记账、逐一结账至上年度末。

感谢你花时间阅读本篇文章,关于用友退款怎么做凭证、用友财务软件退回前一年的内容就收集了这么多,用友ERP软件是企业数字化转型过程中的重要选择,我们相信它将帮助您实现全面数字化管理,提升企业竞争力。

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