不能反结转的财务软件好吗,财务反结转是什么意思

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...不能新建工资类别,点击发结账,提示不能进行反结账

按照要求,结账应该是在当月的所有账务处理都已经完成之后才结的,结账之后,就不允许再修改了。所以财务软件一般都设置的不允许反结账 如果非要操作,可以找软件公司的人给你弄。

手工凭证录入。反结帐就是把原本已经结帐完毕的帐务重新恢复到结帐前的状态,但是对于已经分配完成的数据,需要手动录入凭证,从本月开始计算,上期已经结束了。

如果必须在本月增加一个新工资类别,而本月已经做过月末处理。

还原成未处理(未结帐)状态,再不行还原到年初未记帐状态。

应该可以的,是不是7月记账了。请再检查几遍,看是什么地方出问题了。要有耐心,做会计的就应这样,凡事是琢磨出来的。

原来的反过账功能被取消了,需要自己添加。打开金蝶专业版,在“我的KIS中”的“应用服务”选择“添加服务”。点击“推荐”,添加反过账 金蝶凭证现在可以反过账操作了,操作-全部反过账可以正常使用了。

用友通10.1财务软件9月份已记帐,但发现8月份未结转损益类,反结帐后8...

1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

2、还有一种更加简便的方法是,在1月没有记账的状态下,在系统管理里边以帐套主管身份登录2015年账,重新结转有关上年数据,这个方法是正确的方法,主要还是简便。

3、可以进行反结账。但是上年度进行反结账、修改账务数据,且重新记账后,次年的期初余额要进行手工调整的。

4、用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。

5、应当先反结帐,再反过帐。过账后,如果发现错误或发现还有凭证未录入,则需进行反过账,财务软件都有此功能,点击反过账功能,软件会自动返回到过帐前状态。

我是用友财务软件的初级使用者,现在遇到了一个问题,我是做项目财务的...

不能。子模块必须结账后才能结转到下年。你可以先结账,转年度账后建立新的年度帐,然后再反结上年的账。两个年度就都可以做了。

加密盒损坏,可能原因如下:1)并口损坏或模式不正确。在CMOS设置中将Parallel Port中模式修改一下。一般设置成EPP/ECP混合模式即可。2)并口冲突。

软件初始化的时候录入期初余额,我一般都用EXCEL做一个底稿,先把总账的数据做在EXCEL里,看下报表是否平衡,再仔细核对明细账(也是在EXCEL里做)。

用友财务软件项目核算模块可以进行项目的成本核算。具体使用如下:方法/步骤1:首先登陆用友T3账号,点击“财务”——“会计科目”。方法/步骤2:然后任选一个科目(比如科目A),点击“修改”。方法/步骤3:点击“修改”。

用友财务软件项目核算模块可以进行项目的成本核算。具体使用如下:设置项目核算总账有个单独的项目管理,可以明细管理几个项目,首先在会计科目中设置项目核算,如,生产成本类,在建工程类。

记账:点击记账,出现记账成功的字样。选择期末处理中的期末结转。结转后,看一下余额表,确认全部处理完了。结转的凭证,再审核记账,最后是结账,然后点击报表,自动计算。

用金蝶财务软件输完11月的凭证,去期末结账那点了2次,反结账说是年初不...

可以判断你是12月份结账的,结账后的帐套自动转换成2013年的的年度帐套。

直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账反过账操作方法:同时按下CtrlF11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按FnCtrlF11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

金蝶标准年底关闭后将生成一个新的文件。对于新生成的帐户集文件,不允许跨行和反向签出操作,因为帐户集只保留签出后的余额作为开始编号。必须定期结算。

感谢你花时间阅读本篇文章,关于财务反结转是什么意思、不能反结转的财务软件好吗的内容就收集了这么多,随着数字化浪潮的不断推进,用友ERP软件将成为企业数字化转型的必备工具之一,我们期待与您一起共同打造更加美好的明天!

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