国税财务软件如何套打凭证,国税单怎么做

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本文目录:

开具红字增值税专用发票流程

1、第一步:发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步:填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,点击“下一步”。第三步:确认发票信息后,点击“确定”,查看开具的发票信息,无误后点击“开具”即可。

2、增值税专用发票超过180天可以开红字发票吗 增值税专用发票,如果购买方未认证,超过180天不能申请开具红字发票。如果购买方已经认证的,可以由购买方发起申请开具红字发票,抵扣的做进项税额转出处理,待国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票。

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3、购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件)。

4、专用发票已交付购买方的,购买方可在增值税发票系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

5、纳入增值税小规模纳税人自开增值税专用发票试点的小规模纳税人销售其取得的不动产,需要开具增值税专用发票的,仍须向地税机关申请代开。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。

6、红字发票申请流程: 红字发票的开具要走四个流程:第一,填开红字信息表;第二,将信息表上传到税务系统;第三,将生成编号的信息表下载;第四,销售方开具负数发票。具体操作开在金税盘或税控盘上进行。

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电子会计凭证归档 发票批量扫描录入,经核查无误后可一键入库,所有发票全部归档,在发票管理界面根据分类进行明细查询及发票检索。票总管发票管理系统,不仅能实现发票留存,更有 智能的发票影像管理功能,保证发票信息的完整性。

开票软件怎么打印清单?

首先,从电脑桌面上双击开票软件图标。在登陆界面上,如果平时设置是记住密码,则可以直接点击登陆按钮。在出来的选框中,点击第三项报税处理,就是下图中灰色的这个。在出来的界面中,右下角有一个发票资料的按钮,点击它。

软件版本:开票系统V0.45 发票销货清单打印可在开票系统的发票开具进行办理。具体步骤如下:在开票系统的发票开具进行办理选择发票类型填开 登录进入客户端,点击发票开具,再选择发票类型填开。点击清单 进入开具页面,可以看到货品名称下方显示销货清单,点击页面上方的清单。

登录开票软件,单击“发票管理”-“发票查询”。单击“查询”找到需要打印清单的发票记颂虚宙录,双击该记录打开发票。单击“清单”。单击“打印”。选择打印机,霸近调整边距,单击“打印”败截即可。

打印发票清单的话,登录税控发票开票软件,点击报税处理再点击月度统计在这里就可以打印专用发票或普通发票的清单了。登录税控发票开票软件(金税盘版);报税处理-月度统计-确定-专用发票、普通发票-打印即可。

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要打普通发票清单该怎么操作?

防伪开票系统,作废的发票包含在正数发票废票清单和负数发票废票清单中清单中,直接点击,报税处理---发票资料---选择月份,选择专票还是普票,然后就在下面选择正数发票废票清单,就可以了,普票的废票清单也是这样操作的。

清单的填开: 1 一张发票只允许开一张清单,清单与发票是一一对应的,清单上的商品原则上可以有任意多行。 2开清单前发票上不能有商品行,填写完购货单位信息后,点击工具条上清单按钮,进入清单填开的窗口操作,填写方法与发票的填开相同。

登录税控发票开票软件(金税盘版);报税处理---月度统计---确定---专用发票、普通发票---打印即可。

用友T3财务通普及版常见业务操作流程

做账操作流程:用友T3有特定的记账流程。传统流程包括填制、审核、记账、月末转账、再次审核和结账。新版流程简化为填制凭证、月末转账、记账和月末结账。 处理未结账月份的凭证:如果上月未结账,本月仍可录入凭证。在制单日期中输入下个月份,凭证将自动归入下月。

创建账套:首先,根据企业需求创建一个新的账套。 添加操作员:在账套中添加不同的操作员账户,设置各自的登录密码。 配置操作员权限:针对不同的操作员,配置相应的系统操作权限,确保系统的安全与效率。 设定会计科目:按照企业的会计科目体系,设置并配置相应的会计科目。

备份数据:在进行年度结转之前,首先需要备份当前年度的财务数据。这是为了防止在结转过程中出现意外情况导致数据丢失。备份数据可以通过用友T3的数据导出功能完成,将财务数据导出为Excel或其他格式的文件,并保存在安全的位置。 新建年度账:在用友T3中,每个年度都需要建立一个独立的账套。

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