a6财务软件的反结账,a6反结账的操作步骤

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航天A6系统为何不能反结账啊?一直显示下一期凭证已经记账,该期间不能反...

1、没用过航天A6 从你所说的情况看,是后面一个月已经记账了,所以不能反结账前面月的账 先反记账后一个月的账之后,再去反结账前个月,一般的财务软件都是这样操作的 希望帮到你了。

a6财务软件的反结账,a6反结账的操作步骤

2、根据你的描述航天A6系统提示,可以通过以下操作来反结账,先登录系统,进入总账模块,凭证管理,查询出当前会计期间的凭证,全选,反记账,这样操作后,就可以进行前期会计期间反结账了。

3、进行反结账前,请先对当前期间的凭证进行以记账,然后再进行反结账处理。感谢您的提问。

4、这个是参数设置的问题。在总账管理 - 初始化 - 参数设置,在最下边有一个参数:不允许跨年度反结账,取消勾选;点击结账,左下角点反结账,输入管理员密码,就可以跨年度反结账了。

5、这种提示表示二月份和二月份之后已经结账 现在还是3月,你应该没有将3月结账,所以应该是2月的已经结账了 如果要修改的 话,需要先将二月账先反结账,再做反记账。

6、凭证---凭证管理---记账---全部反记账 航天信息软件技术有限公司是航天信息股份有限公司的全资子公司。

航天信息A6本月全部凭证反记账在哪儿啊

凭证---凭证管理---记账---全部反记账 航天信息软件技术有限公司是航天信息股份有限公司的全资子公司。

航天资讯A6本月全部凭证反记账在哪儿啊 和用友一样,结账下面有一个结账ctrl+shift+f6就是反结账,结账下面对账按一下ctrl+H就是反过账 航天资讯A6财务软体反结账时系统提示,下一期间凭证已经记账,该期间不能反结账, 进行反结账前,请先对当前期间的凭证进行以记账,然后再进行反结账处理。

在总账模块的凭证管理中查询凭证,全选后反记账就可以了。先登录系统,进入总账模块,凭证管理。查询出当前会计期间的凭证,全选,反记账。这样操作后,就可以进行前期会计期间反结账了。

首先打开电脑登录航信a6财务软件,进入总账模块,凭证管理。其次打开单张凭证或者在凭证管理选择多张凭证。最后同时按下Ctrl+M组合键即可修改反记账。

开始-程序-航天信息A6-系统服务-账套管理,用户名init,密码system登录进去,点设置按钮,其中备份目录是A6软件自动备份文件,备份文件目录是手动备份文件;所有的备份都会在这两个目录中的文件夹中,使用管理员账号登录A6后,打开工具,接口,其他财务软件迁移接口,按提示一步一步操作即可。

A6企业管理财务软件怎样反结账、反记账?

凭证---凭证管理---记账---全部反记账 航天信息软件技术有限公司是航天信息股份有限公司的全资子公司。

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:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 。2:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能。3:速达软件相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智能。

首先打开电脑登录航信a6财务软件,进入总账模块,凭证管理。其次打开单张凭证或者在凭证管理选择多张凭证。最后同时按下Ctrl+M组合键即可修改反记账。

a6财务软件的反结账,a6反结账的操作步骤

根据你的描述航天A6系统提示,可以通过以下操作来反结账,先登录系统,进入总账模块,凭证管理,查询出当前会计期间的凭证,全选,反记账,这样操作后,就可以进行前期会计期间反结账了。

这个是参数设置的问题。在总账管理 - 初始化 - 参数设置,在最下边有一个参数:不允许跨年度反结账,取消勾选;点击结账,左下角点反结账,输入管理员密码,就可以跨年度反结账了。

a6财务软件12月份怎么反结账

凭证---凭证管理---记账---全部反记账 航天信息软件技术有限公司是航天信息股份有限公司的全资子公司。

首先打开电脑登录航信a6财务软件,进入总账模块,凭证管理。其次打开单张凭证或者在凭证管理选择多张凭证。最后同时按下Ctrl+M组合键即可修改反记账。

:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 。2:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能。3:速达软件相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智能。

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什么叫反结账,反记账,一般为什么要做?

1、反结帐就是把帐恢复到结帐前状态,一般情况下只有上月结帐本月才能记帐,但如果在结帐过后发现以前的帐务有错误,不想通过更正凭证的方式改帐时就需要反结帐了。同理,反登帐反审核就是要把帐恢复到登帐前状态、审核前状态。这几种状态一般都是在发现帐务或凭证做错时使用的方法。

2、反过账是指:凭证过完账后发现问题要修改,那么就先要将凭证反过账,才能对凭证进行修改。反结账:期末结账后就不能再对当月的账务作调整或修改,如果在未报税之前发现有需要调整,就要对账务进行反结账,才能对账务作调整和修改。

3、财务软件一般都是先输入记账凭证,再过账,结账。结账之后如果发现凭证需要修改,这个时候就得先反过账,反结账才能在输入凭证。也就是说“反过账”,“反结账”的意思就是返回到上一步。

4、问题一:什么叫反结账,干嘛用的。简要概述下 反结账,就是在财务软件处理中,把已结帐的账务取消结账。一般是在发现已结账务存在错误的时候使用。

5、反结帐就是把原本已经结帐完毕的帐务重新恢复到结帐前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计帐务处理有问题、有错误;就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账。

感谢你花时间阅读本篇文章,关于a6反结账的操作步骤、a6财务软件的反结账的内容就收集了这么多,随着数字化浪潮的不断推进,用友ERP软件将成为企业数字化转型的必备工具之一,我们期待与您一起共同打造更加美好的明天!

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