财务软件修改别做的凭证,财务处理系统中,凭证的修改应该在什么之前进行
优秀的ERP软件能够为企业提供全面、精细的管理服务。而用友ERP软件则具有易于定制、智能化管理等诸多特点,是您企业数字化转型的不二之选, 文章要给各位会计朋友分享的是财务软件修改别做的凭证的知识。
本文目录:
- 1、用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证
- 2、在速达财务软件如一张凭证已经录入审核登帐,但没有结转但发现有误,我...
- 3、【记账凭证错了怎么改】凭证填错了怎么办
- 4、用友财务软件的工资分摊凭证录错已生成凭证后怎么修改?
- 5、金蝶财务软件怎么改证记账凭证
用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证
接下来,反记账: 在左侧导航栏,找到并点击实施工具的图标。 选择“实施工具”下的“总账数据修正”,并点击进入。 在恢复方式中做出选择,输入口令后确认操作。而反审核: 以审核员的身份登录系统,确保能看到自己的审核记录。 在审核管理界面,设置好调整范围。
用友财务软件记账做错了怎么办 反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张 用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了 如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。
使用账套主管身份进入到系统中,进入”总账“——”月末结账“选择你要反结账的月份按Ctrl+Shift+F6;取消结账;点导航菜单中的”总账“——”凭证“——”恢复记账前状态“;取消记账了之后进入”填制凭证“,找出你要修改的凭证直接修改即可;在取消记账之后的凭证可以“作废、编辑”。
打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。下一步找到需要取消的月末结转凭证并点击进入,比如图示的付-0002号凭证。
请耐心读完以下内容(要修改已结账的凭证,首先要了解前三种方法):第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。
取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 修改凭证。直接打开需要修改的凭证修改即可。 删除凭证。A.打开需要删除的凭证,依次点击制单作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志。
在速达财务软件如一张凭证已经录入审核登帐,但没有结转但发现有误,我...
1、如果没有结账的话直接修改凭证即可,相应的凭证好和序号都要修改。
2、有删除凭证的权限。需要删除的凭证在当前会计期间。凭证没有审核、登帐。直接打开速达软件,打开需要删除的凭证,在空白处鼠标右键,点击“删除”即可。
3、是新增的资产做重了吗,没有结账的话,可以先删掉凭证,再删掉新增的资产单据。如果已经结账,先反结账,在按照没结账的步骤一一把单据删了。
4、将前一张单据的记账凭证反登帐、反审核,然后将前单删除。删除后重新做该单并保存。
5、首先点击帐务系统-凭证录入-分别录入凭证摘要、会计科目、金额、凭证张数、编制日期、直至本张凭证录入完成,如要继续增加直接点新增就可以,如不需要继续增加点击保存后退出即可。
【记账凭证错了怎么改】凭证填错了怎么办
1、在记账凭证填制过程中,填错科目或者借贷方向是常见的错误。本文将介绍如何处理记账凭证填制错误的情况。填错科目在填制记账凭证时,误将“应收账款”科目填为“应付账款”,并已登记入账。借贷方向用错记账凭证中的并已入账。作废重做尚未人账,将错误凭证就行了。
2、在填制凭证、登记账簿过程中,如发现文字或数字记错时,可采用划线更正法进行更正。即先在错误的文字数字上划一红线,然后在划线上方填写正确的记录。在划线时,如果是文字错误,可只划销错误部分;如果是数字上错误,应将全部数字划销,不得只划销错误数字。划销时必须注意使原来的错误字迹仍可辨认。
3、错账更正方法有:划线更正法。用于账簿记录错误,记账凭证无误的情况,应将错误的文字或数字划一条横线注销,注意将整笔数字金额全都划掉,然后在划线上方空白处用蓝黑色或黑色墨水填写正确的文字或数字,最后由错误更正人在划线处加盖更正人图章。红字更正法。
用友财务软件的工资分摊凭证录错已生成凭证后怎么修改?
1、首先,你要保证你操作的月份所填的凭证没有审核;再到填制凭证里面找到你的“收字001”号凭证直接修改。如果还是不行的话,你就把凭证删除再重新填制一张付字凭证。
2、删除之前生成的制单,重新分摊制单。但前提是,之前的制单必须没有审核和记账。
3、一般情况下,刚做完分摊,通过取消分摊能删除已经生成的凭证;如果系统给了外部凭证在总账系统中不能进行作废。
金蝶财务软件怎么改证记账凭证
1、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
2、金蝶软件保存的凭证修改方法是:首先登陆金蝶软件进入软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】。点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】。
3、首先登陆金蝶软件进入软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】。点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】。点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】。点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】。
4、方法如下:反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账:反结账之后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图,进行操作。做完反结账、反过账操作后,如下图,由过滤条件直接进入会计分录序时账里反审核凭证。
感谢你花时间阅读本篇文章,关于财务处理系统中,凭证的修改应该在什么之前进行、财务软件修改别做的凭证的内容就收集了这么多,用友ERP软件是企业数字化转型过程中的重要选择,我们相信它将帮助您实现全面数字化管理,提升企业竞争力。
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