用友通财务软件反审 用友通财务软件反审怎么操作 用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?

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  1. 用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?
  2. 用友t+反结账怎么操作?

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

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3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

用友t+反结账怎么操作?

用友t+软件反记账:

进入软件,选择“系统管理”菜单中的“财务结账”,对凭证进行反结账操作,在“凭证管理”中的“凭证查询”界面,选择会计期间,查询到凭证,选择要操作的凭证,通过“Ctrl+Alt+H”组合键进行反记账操作,右上角出现取消记账成功。

具体:步骤如下

1,点击财务结账

打开软件,在界面左侧的菜单栏中选择“系统管理”,点击“期末处理”中的“财务结账”。

2,点击取消结账

在打开的“财务结账”界面,显示本年度所有的会计期间,点击下方的“取消结账”按钮,即可完成反结账操作。

3,进入凭证管理查询

在软件首页左侧菜单栏,选择“总账”,点击“凭证管理”,进入“凭证管理”的“查询条件”界面,选择“会计期间”等查询条件,点击“确定”按钮进行查询。

4,勾选需要反记账凭证

进入“凭证管理”查询结果的界面,选择需要反记账的凭证,勾上“序号”前的方框,选择所有凭证。

5,按组合键取消记账

同时按键盘上的“Ctrl+Alt+H”组合键,弹出”取消记账,是否继续”的提示信息,点击“是”。

6,完成反记账

以上,是关于用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?用友通财务软件反审的全部内容,通过本文的介绍,相信您已经有了更全面的了解和认识。面对财务的复杂性和不断变化,正确的决策和工具选择变得尤为关键。我们希望本文为您提供了有价值的洞察,并欢迎您提供反馈和建议。

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