财务软件对账错误怎么办,财务系统对账

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【记账凭证错了怎么改】凭证填错了怎么办

可采用划线更正法进行更正。即先在错误的文字数字上划一红线,然后在划线上方填写正确的记录。在划线时,如果是文字错误,可只划销错误部分;如果是数字上错误。

建议你使用红字更正法,取消掉错误分录,再重新做正确的分录。

在填制记账凭证时,如果发生错误,应该重新填制记账凭证,不得在原始凭证上做任何更改。如果当年内发现已经登记入账的记账凭证内出现金额错误,可以用红字更正法或补充登记法进行更正。

第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。

在记账凭证填制过程中,填错科目或者借贷方向是常见的错误。本文将介绍如何处理记账凭证填制错误的情况。填错科目在填制记账凭证时,误将“应收账款”科目填为“应付账款”,并已登记入账。借贷方向用错记账凭证中的并已入账。

在使用用友U8财务软件月底对账时出现总账与明细账不符

1、很有可能是后台资料出错了。 一般来说要删除业务资料,都必须先将总账的凭证给删除以后,在操作。 你先删除了业务的单据,这样就造成了软体的程式错误,存在后台数据错误的可能性。

2、可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。

3、原因:可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程glsp_snjczl有错误。

4、原因:可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程有错误。

5、出现此问题的原因:总账科目与明细科目登记的金额不一致。解决的方法及详细的操作步骤如下:首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。

用友软件固定资产对账结果不平衡,什么原因?

从你的对账结果来看,可能是你的固定资产卡片的原值输入有误,应为500850,而你确输入了500000。(为什么这样说呢,因为,在8月份未启用固定资产子系统之前固定资产已然在总账中使用了。

原因:前期做变更类别时,没有生成凭证,导致对账不平.解决方式:变通处理方式一:更换对账方案;变通处理方式二:在当期手工做凭证调账;变通处理方式三:更改其他参数中的“与总账对平后才能月结”。

固定资产对账不平衡怎么解决如下:把全部账面相应的初始卡片记到固定资产模块中就能够对账平衡。有可能期初原始卡片没有录入完成。

问题解原因总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。

财务对账错了,现在对方单位不承认错误,怎么办

1、可以把对账单要过来后,每个月对一下明细,不对的再问下采购对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账。

2、找对方重新对一下,但如果对方不承认,你就比较麻烦了。一是收集好原始证据,带到客户那儿去的用复印件。

3、查原始单据,最好保管好他们以前的对账单,还有交货账等单据,三方监督者签过字的帐。财务单据应该是长期 保存的呀。由总公司财务与分公司保管还有下属业务员统一对的帐,所有对完的帐都由业务员和分公司保管签字完成的。

4、你可以和客户好好说一下,把20112月份的账在重新对一下,如果是真的对错了,你就给人家道个歉,和人家说说好话,也许人家就给了,如果人家实在不给,那就人老板说一下冲回费用,在不行就只有会计出了。

5、对方公司不配合对账,解决方法如下:寻求法律援助:可以寻求律师的帮助,通过律师函的方式要求对方进行对账。委托专业机构协助对账:可以委托会计师事务所等专业机构协助对账,以确保账目的准确性。

用友问题:记账后对账显示有错误,总账和明细账不平衡,显示保证金户借方和...

1、取消记账,取消审核。然后看看是否还是平衡,发生额及余额(包含未记账凭证)。再查看未记账凭证是否有问题,重新审核,看看是否可以通过。然后再做记账。供参考。

2、一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。

3、总账是由明细账汇总生成的,所以正常情况下不存在不平的情况。你先按顺序操作:录入凭证 审核 过账 记账 试试帐套修复 如果以上都已操作并且没有遗漏,可考虑是软件数据库发生错误,请找服务商解决。

4、总帐和明细帐不符这个情况出现有一种情况是因为软件凭证没有过帐。解决方法:在查询里明细帐时,打个包括未过帐凭证标签。

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