财务软件怎么改结账凭证(财务软件已记账怎么修改凭证)
用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件怎么改结账凭证的知识,其中也会对财务软件已记账怎么修改凭证进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!
本文目录:
- 1、金蝶软件怎样修改凭证
- 2、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?
- 3、金蝶软件过账了怎么修改凭证
- 4、金蝶可以修改已经过账和结账的凭证么?
- 5、用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
- 6、总账管理系统中,凭证输入后、审核后和记账后凭证的修改方式各是什么?
金蝶软件怎样修改凭证
问题一:财务金蝶软件上,如何修改记帐凭证啊? 1、知道凭证号:点录入新的凭证时 找到跳转菜单 输入你要修改的凭证号 就可以修改
2、不知道凭证号:点凭证查询 在新的窗口里选择你的会计期间 最底下选择2个全部选项 点确定 然后在新的窗口里找到你要修改的凭证 双击打开 直接修改 保存 OK 任务完成
凭工号不连续? 不影响你修改凭证
问题二:金蝶财务软件怎么更改凭证号? 依次打开系统设置-系统设置-总账-系统参数。
在打开的界面上方,打到“总账”的页签,然后在下面找到一个“凭证”的页签,在右方有一行参数是“不允许手工修改凭证号”,将前面的勾去掉,就可以将凭证号修改。
另外,如果漏做的凭证还没有在系统中录入,那么在右方第三行有个参数是“新增凭证自动填补断号”,将前面的勾打上,那么新增凭证就可以自动填补断号了。
问题三:金蝶财务软件结账后要如何修改凭证 在金蝶的主页面,直接反结账ctrl+F12
再反过账海trl+F11
然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键
问题四:金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改? 在凭证序时簿中过滤出来这个凭证,然后右键――反过账――反审核――修改 即可!
问题五:金蝶财务软件的凭证怎样可以修改或删除 会计凭证还没有审核和过帐时,随时可以修改或删除,如果已经审核未过帐的,要销章后才能修改或删除,已经审核和过帐的,要反过帐和销章后才能修改或删除。
问题六:金蝶软件中为什么不能修改自己做的凭证 建议您这样来解决此问题: 1,保存凭证为文凭后,删除原凭证再引入文件,就可以修改和保存了。 2,有可能是凭证被锁单了,到任务管理中清除一下。 3,有以下工种情况导致金蝶软件中凭证录入不能保存也不能退出: (1)摘要为空 (2)借贷不平衡 (3)会计科目非明细 (4)出现会计科目不能为空的提示 对于前3种情况,只需按正确的方法将凭证补充填写完毕成合法凭证即可保存, 对于第4种情况,要将提示科目代码为空的那一条分录删除。
问题七:金蝶k3如何修改凭证 修改凭证
1:记账凭证若未审核、未记账、未结账那么可以直接由制单人进行修改
2:记账凭证若已审核,未记账、未结账那么先由审核人反审核,再由制单人修改
3:记账凭证若已审核、已记账、未结账那么先反记账、反审核,再修改
4:记账凭证若已审核、已记账、已结账那么先反结账、反记账、反审核,再修改
5:还要看凭证属于哪个模块(总账直接去总账修改,其他模块则需要去其他模块中修改)
问题八:金蝶kis标准版怎样修改凭证字? 1、修改系统的凭证字:“系统维护”---“凭证字”2、修改已经填制凭证的凭证字:系统维护----账套选项---凭证----“增加修改凭证可以修改凭证字”,然互修改凭证式后修改凭证字
问题九:金蝶软件前几期的凭证如何修改? 在财务管理界面按CTRL+F11反过账 然后按CTRL+F12反结账,如此重复反结到6月份,然后就可以修改你做错的凭证了。迷你版的话就不用担心计提折旧的问题了。
问题十:金蝶财务软件结账后要如何修改凭证 反结账再反过账,接着取消审核就可以修改了
用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?
1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可
2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出
金蝶软件过账了怎么修改凭证
百度知道
金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎...展开
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选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:
1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;
2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;
3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;
4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;
5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;
6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;
7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;
8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;
9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;
点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;
单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;
10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;
11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;
12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;
13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
金蝶可以修改已经过账和结账的凭证么?
可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。
方法如下:
1、反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
2、反过账:反结账之后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图,进行操作。
3、做完反结账、反过账操作后,如下图,由过滤条件直接进入会计分录序时账里反审核凭证。
扩展资料:
记账凭证必须附有经审核确认为真实、完整和合法的原始凭证为依据。除结账和更正错账的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。
正确填制会计科目、子目和编制会计分录:填写会计科目时,应当填写会计科目的全称,不得简写。为了便于登记日记账和明细账,还应填写子目甚至细目。记账凭证中所编制的会计分录一般应是一借一贷或多借一贷,避免多借多贷的会计分录。
但是对于一些特殊的会计分录,例如,收回联营投资,只有多借多贷才能说明来龙去脉时,应按多借多贷填写一张记账凭证,而不能拆为几个简单会计分录或一借多贷、多借一贷的会计分录。但是,多借多贷的会计分录在会计实务中并不常见。来的全部红冲掉。
借:银行存款 700(红字)。
贷:营业收入693(红字)。
财务费用7(红字)。
用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;
反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示输入密码,输入确定就可以
反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出
总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定
取消审核
用友财务软件记账做错了怎么办
反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张
用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了
如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。
AC990财务软件已经结账凭证修改??急~
====== 返回历史会计期(即进行反结账,反登账操作)======
系统管理模块进入
附录:AC990公司论坛回复
有许多朋友问A9财务软件有没有反登账,反结账的功能,其实我们是有这个功能,只是不是这样称呼,我们有类似的功能“返回历史会计期”,返回历史会计期,返回历史会计期可以只返回到当期,也可以返回到历史期间,经过返回历史会计期以后,原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。
比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。比如返回到2006年5期,我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改,修改以后保存,再重新审核、登账、结账会到当前期。
用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证
点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助!
用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。
用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。
1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6
2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。
3:当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间,则可以进行修改。修改凭证依然需要注意以下两个思路
①:记账凭证必须处于未结账、未记账、未审核的情况才能进行修改,则需要对上月凭证进行反记账、反审核操作
②需要判断修改的凭证属于总账还是其他外来模块,若属于总账则直接进入总账进行修改若属于其他外来模块则需要进入其他外来模块进行修改
用友财务软件年度结账了怎么反结账
登录帐套,2014年度,
点总账-期末处理-结账 页面,
点12月结账的行,按住 Ctrl 键+Shift 键,点 F6 键。
输入密码,确定。。
用友U8财务软件记账凭证怎么修改
在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
如果已经月末结账, 则需先在"月末结账"功能里,按Ctrl+Shift+F6先取消结账, 然后在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能, 点击"恢复到记账前状态", 再取消"审核", 这样, 就可以修改凭证了.
用友财务软件如何结账?
可以考虑如下操作
结账
(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。
(3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。
(4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。
(5) 查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。
注意:
• 结账只能由有结账权限的人进行。
• 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
• 结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。
• 若总账与明细账对账不符,则不能结账。
• 如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。
• 结账前,要进行数据备份。
取消结账(取消结账后,必须重新结账)
(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。
(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。
(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。
注意:
• 当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。
用友财务软件凭证保存
你要反过账,反月结,反记账,反审核一系列操作后再去修改。
总账管理系统中,凭证输入后、审核后和记账后凭证的修改方式各是什么?
总账管理系统可通过系统提供的“反结账、反记账、反审核”功能,即取消“结账”“记账”“审核”后直接修改。修改方法如下:
1、凭证输入后还未审核或审核未通过的凭证
对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。
2、已通过审核但未记账的凭证
对于已“审核”但未“记账”的记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改。
如发现已“审核”的记账凭证确实有错,则应首先由审核操作员在进行“取消审核”(也称为“反审核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出。
最后由审核操作员再次进入总账系统,重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。
3、已记账但未结账的凭证
对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”“审核”后直接修改。
不同财务软件,操作方法略有不同,但顺序基本都是取消“结账”、“记账”、“审核”后修改。
无痕迹修改凭证弊端
1.与现行会计(会计电算化)法规相违背。《会计核算软件基本功能规范》(以下简称“规范”)第17、18条的规定。“会计核算软件应当提供对已经输入但未登账记账凭证的审核功能,审核通过后即不能再提供对机内凭证的修改。
发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字凭证冲销法或者补充登记法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示。”统一的会计制度中也有类似的规定。
2.“反审核、反记账、反结账”为做假账、提供虚假会计信息等经济违法提供了技术支持。由于“反审核、反记账、反结账”功能的使用,使得会计电算化人员为同一单位做几套账、编制几套会计报表变得轻而易举,为他们利用电算化会计信息系统作弊提供了极为方便的手段。
目前大多数财务软件对更改的会计事项没有提供完整的、真正意义上的有痕迹的记录,有的也只是在操作日志中记录了何人何时使用过这些逆向操作功能,至于更正和补充了何种会计事项,其目的和来龙去脉如何则无从得知。这样就给会计、审计监督工作和防范违法犯罪增加了技术难度。
错误凭证“有痕迹”修改
所谓有痕迹,即留下曾经修改的线索和痕迹。账务系统中往往是通过保留错误凭证和更正凭证的方式留下修改痕迹的。在账务系统中对已“记账”,不管是否“结账”的错误凭证,按照规范第18条规定可采用“红字凭证冲销法或者补充凭证法”。
在“记账”后发现记账凭证中会计科目或发生额或其他有误,可采用红字凭证冲销法。方法是首先由填制凭证操作员填制一张与该账错误凭证除金额为红字(负数)金额外,其他内容完全一致的红字凭证,再填制一张正确的记账凭证。
其次由审核操作员进行“审核凭证”操作;然后由记账操作员通过“记账”功能进行“记账”操作,才能达到对该张错误凭证进行冲销和更正。如果记账凭证中会计科目无误,只是所记金额大于应记金额,这时可用红字凭证冲销法冲销其差额部分
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