金蝶财务软件核销怎么做(金蝶财务软件核销怎么做账)

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本文目录:

金蝶K3里面外购入库对等核销是什么意思,具体怎么操作,求详解!

首先外购入库对等核销是指红字(退库)与蓝字(正常入库)的入库单对核销,这样操作可以使入库单在做财务结算时不再入账(说白了就是两张一正一负的单子,在业务上就相抵了)。对等核销的前提,要求红蓝字入库单都没有下推发票,且是同一供应商,同一物料或商品,相同数量。

金蝶财务软件里销账如何操作?

1、金蝶财务软件有多个版本,不同版本销账的方式有区别

2、金蝶标准迷你版系列,直接通过往来核算模块核销,针对的凭证之间的销账。

3、金蝶专业版及专业版以上的版本,单独购买了财务系统,可以通过总账模块的往来管理,对凭证进行核销,如果购买了应收应付模块,可以在这个模块,进行核销,是单据之间的核销,管的更细致,核销的方式也更多。

谁能告诉我金蝶财务软件的往来核销怎么做啊?

看你是用的什么版本,一般步骤如下:1、单击【往来管理】 【核销往来业务】;

2、在【核销往来业务】窗口的【会计科目】单击后面的书签按钮进入【会计科目】窗

金蝶k3收款单和销售发票核销的问题,该怎么核销

楼主,你好!

收款单和销售发票核销操作如下:

第一,功能路径:依次选择【财务会计】→【应收款管理】→【结算】→【应收款核销-到款结算】。

第二,过滤条件:进入【单据核销】过滤界面,设置“核销类型”、“过滤条件-应收”、“过滤条件-收款”、“排序规则”等过滤属性。

第三,核销:过滤条件设置完成,点确定按钮,在发票和收款单区域选择对应的单据,然后点击工具栏的【核销】按钮即可完成收款单和销售发票的核销操作。

以上希望能帮助到你,谢谢!

金蝶应付账款模块如何核销负数发票

1、点击金蝶图标进入应付账款模块。

2、找到该页面中的负数发票总览选项。

3、选择相应的发票点击确定核销选项。

金蝶软件付款单新增后,审核了,但没有核销,未核销怎样核销

在 财务会计-应付账款-结算-应付款核销-付款结算

找到付款单及改付款单对应的应付单,进行手工核销。

如果付款单关联应付单生成,审核时一般会自动核销

关于金蝶财务软件核销怎么做和金蝶财务软件核销怎么做账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。

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