新友财务软件怎么反年结(用友财务软件年度结转)
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本文目录:
- 1、用友财务软件函数说明
- 2、财务软件上还可以看到上一年度的帐吗?明细帐之类的.
- 3、用友U8应收账款反核销如何操作
- 4、用友ERP——U8的月末结账顺序
- 5、诺诺云代账软件怎么把上年年末数据结转下一年度帐套
用友财务软件函数说明
ExcelUFO:在Excel中使用的UFO函数及工具套件
这是用友财务软件的周边共享软件,适用于用友U8的8.13以上版本、U6及通系列。
包括Excel的UFO函数、帐面错误搜索器及摘要修改工具等,这个版本支持报表汇总、及集团报表管理。
◆Excel的UFO函数
基于Excel的七十七个UFO总帐函数,功能强大,具有Excel的全部灵活性,编辑报表容易
数据二次利用及发布轻松灵活,是替代用友UFO的上好选择。
这个版本的函数具有多科目、科目带负号计算取数的功能
比如:=fs("1001,1002",3,"借") 结果为现金及银行存款的3月份借方发生额
又如:=qm("1601,1602",4) 结果为4月末的固定资产净值(1601固定资产 1602累计折旧)
再如:=fs("6051,-6451",4,"J") 结果为其他业务利润(6051其他业务收入、6451其他业务支出),
这个公式必须在期末损益结转后计算
多科目计算取数涉及辅助核算时,应注意辅助核算在各科目的一致性。
函数支持多科目,可以使很多计算的公式简化为一个,从而可以将科目参数集中放在一列
函数的多科目,各个科目之间可以用空格或逗号间隔。
此版本包含条件发生TFS()、对方发生DFS()及扩展函数,此类函数可弥补辅助核算功能不足
◆固定资产查询
通过这个查询,可以轻松获得固定资产明细信息,如:账套号、资产类型、卡片号码、资产编码、资产名称、规格型号、存放地点、折旧方法、使用状况、启用日期、注销日期、可用月份、已用月份、原值、当期折旧、当期折旧率、累计折旧、预计残值、残值率及使用部门。该查询可以同时查询几个账套,一同列示信息,简单、方便实用。
◆报表汇总
这个版本具有多帐套汇总功能
比如:=fs("1122",5,"借","001,002,005") 1122科目5月份在001、002及005帐套的发生额合计
又如:=qm("1601,1602",4,,"001,002",2008) 2008年4月末001及002帐套的固定资产净值合计
汇总帐套可以在公式中指定,也可以在报表设置中指定。以公式指定的优先。
注意:各个汇总帐套的会计科目应基本一致,即涉及报表的会计科目及其设置必须一致。
◆集团报表
报表模板设置有“报表管理员”角色,通过设置报表管理员密码、SA登录密码、报表保护,
可以给集团公司设置统一的报表计算模板,下发子公司使用,方便实用!
◆帐面错误搜索
在月末结帐前运行“帐面错误搜索”,常见工作错误可以一一显形,常见错误如数量漏输入、
数量错误输入、外币错误输入、外币漏输入、部门选择错误、项目选择错误、现金流量项目选择错误、
销项税款计算错误、损益类科目发生方向错误等,及早更正免除日后麻烦!
◆帐务数据搜索
可以根据摘要片断、特定金额、部门名称、客户名称等进行帐务搜索,灵活方便!
当你不知道怎样查帐的时候,“帐务数据搜索”一定能帮你!
◆简易明细帐、会计基本档案生成工具
可以在Excel工作表生成科目明细帐、会计科目、部门、个人、客户、供应商及项目档案
比用友软件的输出到Excel方便、快捷、美观!
◆摘要修改工具
不少会计非常注重会计凭证摘要的规范性、和摘要信息的报表利用,
而以前月份的摘要需要反结帐、反记帐、反审核才能进行修改,费时费力!
“摘要修改工具”可以轻松方便修改任何时期的摘要!
“摘要修改工具”是TFS()函数应用的有力工具
注:原来已经下载的网友如需使用新版本,先复制覆盖C:\windows文件夹的xls_ufo3.dll,否则可能运行报错,且必须使用新模板方可。原来编制的报表,可以全部选定工作表,然后移动到新模板即可。
财务软件上还可以看到上一年度的帐吗?明细帐之类的.
可以,和当年查询方法一样,只是需要在选择账套是,在选择栏输入*号回车,点击上年账套即可。
账套在结转后后缀会改变。如"**公司.A07"就是07年账套。
用友U8应收账款反核销如何操作
用友U8应收账款反核销操作顺序如下:
点击“应收账款----期末处理----取消核销----选择客户确定,出来列表后勾选记录确定”。
用友ERP——U8的月末结账顺序
用友ERP——U8的月末结账顺序
如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了,如果有供应链系统的话,一、采购管理
当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算,此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。
二、销售管理
当月所有业务完成后要检查当月的所有发货单审核情况,销售发票否都复核,此关系到当月成品库存以及应收账款的数据准确性。
三、库存管理
完成了当月所有出入库单据的填制后,要检查是不是所有的出入库单都已审核。
四、存货核算
在完成了以上三项后,就可以进行当月的存货成本的财务核算了。
1、暂估成本录入(针对购进)
对当月未到发票的采购入库单进行单价的暂估
2、正常单据记账(原材料库、五金等)
过滤进包含未审核单据,对已有单价的出库单重新计算
3、结算成本处理(必须要做)
对当月结算的暂估单据进行处理,月末处理后系统自动生成红蓝字回冲单
4、期末处理
根据计价方式,计算出当月出库成本,同时生成暂估回冲单
5、生成凭证
因当发票在应付款里已生成凭证,月末需把红字回冲单和当月暂估的数据生成凭证
以上结束后到总账填制凭证,结转本月生产成本,算出半成品成本进行以下步骤。
6、产成品成本分配(半成品)
过滤时只选择当月单据,包括红字产成品入库单,对已有单价的重新分配
7、正常单据记账(半成品)
8、期末处理(半成品)
9、产成品成本分配(产成品)
过滤时只选择当月单据,包括红字产成品入库单,对已有单价的重新分配
10、正常单据记账(产成品)
11、期末处理(产成品)
以上结束后到总账填制凭证,结转本月完工产品,结转本月产品销售成本
说明:核算中所有工作完成后,此时须把采购管理、销售管理、库存管理结账后再进行存货核算系统结账(有提示)。
五、应收应款管理
在结账时,系统会有一个报告表,提醒你当月还有哪些工作没有完成,例如当月收款单据是否都已制单,完成状态为“否”,可根据提示完成,当所有工作报告都为“是”时,即可结账。
六、固定资产
月末计提折旧,并生成凭证传递至总账,资产卡片如有变动,月末也须制单。如果选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”,那么在总账凭证没有记账前,固定资产不能结账,会提示对账不平,可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。
七、总账、报表
把当月所有的凭证进行审核,记账,打开UFO报表,追加表页进行关键字录入,看数据情况,如没有错误,总账可以结账
如果提示本月工作未通过工作检查,不能进行结账,请单击“上一步”,看一下本月工作报告,在报告中会有当月所有业务完成情况,可根据报告去完成。
对于月底用友ERP的操作流程是否可以如下: 填写凭证→审核凭证→科目汇总→记账→期间损益结转(收入\支出)→审核凭证→科目汇总→记账→对账→结账→打印凭证→出报表
用友U8月末结账的详细流程?
库存做商品或者材料的收发并审核,存货用来单据记账并且期末处理
结账顺序是先结库存,后结存货
用友U8月末该结账了,先结哪个模块的账
采购,销售,库存,核算,应收,应付,工资,固定资产,总账。
求用友u8里供应链月末结账教程啊?
每个模块下都有月末结账按钮。或者直接按 F1 ,帮助里其实写的很清楚。
需要注意的地方主要有四个:
1.结账顺序:采购-销售-库存-存货-应收-应付
2.存货模块结账前需进行期末处理
3.应收应付模块结账前需要把所有的应收应付单据都审核及生成凭证
4.总账只有在其他所有模块结账后才能结账
用友ERP-U8年底结账
用友软件年度结转操作步骤
一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册,
2、注册用户名用admin,再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
5、稍后系统会出现如下画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。
8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。
二,完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。
1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定
2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,
3、 点确认,接着点是。
4、系统会出现假死机,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。
4、 建立完成后,系统会弹出如下画面,表示建立成功。
三、 结转上年数据
注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定
2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”,
注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,
1) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;
2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。
3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。
4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3、 在结转上年数据中选择总账系统结转,
4、 点确认
5、 确认后系统弹出如下对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。
注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!
6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。
7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了
急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊 固定资产——处理——月末结账 可我怎么没有月末结账 节点呀
你启用了固定资产模块了吗,启用的话肯定有,没有启用的话,只在总账系统做的话是不需要固定资产结转的。
用友U8 期末结账存货系统不能结账
说明你存货核算期初已经记账了,你反记账就不会提示了。
用友U8结账流程
1、单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份。
2、选择结账月份后单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。
3、按〖对账〗按钮,系统对要结账的月份进行账账核对,在对账过程中,可按〖停止〗按钮中止对账,对账完成后,单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导三──月度工作报告。若需打印,则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。
4、查看工作报告后,单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。
用友U8无法结账
首先我想说夏日飞雪LOVE 这位朋友,你回答前看清楚人家问什么,月末结账,提示固定资产系统未结帐,你让人家取消“应付系统、应收系统、存货系统”三个模块的应用,这不是扯淡吗?1.两者没有必然联系,2.你怎么知道人家一定启用这三个模块了?
楼主,固定资产从该月不使用,但是每个月也必须进行结账,总账才能结账,也就是说固定资产本月没任何变动,也得空结,然后总账才允许结账。但固定资产每月会自动提折旧,然后制单、结账
诺诺云代账软件怎么把上年年末数据结转下一年度帐套
答。
年度账套怎么结转下一年
1、登录账户,切换到"账套"选项卡,点击"备份",在出来的对话框里选则年结账套号,点击"确认".
2、以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐.点击"年度帐"--"建立"--"确认"--"是".成功建立年度帐.
3、账套主管重新以新年度登录管理系统.点击"年度帐"--"结转上年数据"--"供销链结转"--"确认"--"开始"--"确定".
4、点击"年度帐"--"结转上年数据"--"工资管理结转"--"确认"--"是"--"是否选择清零项"--"选择清零项目"--"结束".
5、点击"年度帐"--"结转上年数据"--"总账系统结转"--"选择结转方式"--"查看结转报告".
账套无法引入怎么办
引入帐套得时候先把其他正用的用友都退出来,如果引入得帐套号已经存在,则会提示你是否覆盖?如果不存在则会直接引入.
整个帐套得输出、引入是运行"系统管理",用"admin"注册,通过"帐套"下得输出、引入来实现;版
某个帐套得年度数据输出、引入是权运行"系统管理",用帐套主管如"demo"等进行注册,选择帐套号和会计年度后,通过"年度帐"下得输出、引入来实现;
引入流程:
1、双击桌面上系统管理.
2、单击系统--注册.
3、在弹出的匡中输入系统管理员admin用户名和密码,然后确定.
4、执行帐套--建立,开始引导建立新的帐套.
5、输入帐套号,公司名字,友情提示,帐套号不能和系统已有制的帐套号重复,输入相关信息后,根据系统导向,下一步.
6、我们采用标准的流程,然后点击完成,系统会提示创建帐套成功,单击确定.
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资料三:有会计证,但没有实操经验该怎么办?
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