九鼎财务软件怎么反结账(九鼎收账公司是什么)

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九鼎财务软件如何反结账

用·友软·件中,反结账的操作是:在期末状态下,按“CTRL+SHIFT+F6”,输入结账人员的口令就可以了,你可以试试这个方法,我现在使的是智:点,暂时还没遇到过反结账的问题,你也可以问一下你购买软件的客服,他们应该知道。

反结账的操作步骤

以用友U8为例,操作步骤如下:

1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;

2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;

3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;

4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。

反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。

注意事项:

(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:

a.  由过滤条件直接进入会计分录序时簿

b.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

九鼎财务软件中修改凭证总提示已经结账不能保存?

先反结账,反审核,删除结转凭证,然后修改保存,审核,结账。

怎么反结账和反记账

反结账和反记账:

1、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)

2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。

3、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”

4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。

注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。

会计软件如何做反结账

帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6,完成反结账,在计入对账(总账—期末—对账),按ctrl+h,恢复记账前状态,进入总账—凭证—恢复记账前状态,自己选择需要恢复记账的凭证范围。

九鼎财务软件怎么反结账的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于九鼎收账公司是什么、九鼎财务软件怎么反结账的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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