华易财务软件怎么反结账(用友财务软件反结账怎么操作)

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本文目录:

怎么反结账和反记账

反结账和反记账:

1、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)

2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。

3、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”

4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。

注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:

a.  由过滤条件直接进入会计分录序时簿

b.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

怎么反结账

反结账可以使用用友软件进行操作。操作流程为:依次点击总账、期末、对账;在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,再点击“确定”;再依次点击总账、凭证、恢复记账前状态;根据需要选择“最近一次记账前状态”;选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令即可。

结账:

结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。会计学上是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额后,将余额结转下期或新的账簿的会计行为。

会计软件如何做反结账

帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6,完成反结账,在计入对账(总账—期末—对账),按ctrl+h,恢复记账前状态,进入总账—凭证—恢复记账前状态,自己选择需要恢复记账的凭证范围。

总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

如何做反结账?

1、有反结账权限用户,登录相应的账套。

2、登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。

3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、这时会弹出“反结账”操作界面,如下图所示。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。

8、上期单据处理完成后,请按照如下所示再次进行期未结账处理。

以上就是关于华易财务软件怎么反结账的详细解读,同时我们也将用友财务软件反结账怎么操作相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

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