金蝶财务软件月末如何结转(金蝶财务软件月末如何结转利润)
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本文目录:
金蝶软件做账,期末结转本期损益怎么结转呢?
1、首先,点开金蝶的主页面,点击“账务处理”
2、在跳出的界面中点击下方的“结转损益”
3、在对话框中点击下一步
4、继续点击“下一步”
5、在跳出的界面中点击“完成”,即可生成结转损益的记帐凭证。
扩展资料
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转。
每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向。
参考资料:百度百科▬结转损益
金蝶软件月末结账具体的步骤和方法
金蝶软件月末结账具体的步骤和方法:
1. 凭证审核完毕,
2.凭证过账完毕,
3.期末调汇,
4.结转损益,
5.损益凭证审核、过账,
6.结账。
反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。
对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”。
金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!
金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。
请问金蝶财务软件中结转成本的操作程序是什么?
1、首先我们先登录系统,然后在账务处理中找到“自动结转”并点击他。
2、然后点击新增自动结转凭证。
3、在卡片中填好名称、转账期间等内容,科目填生产成本的去向,也即生产成本结转到主营业务成本,科目就选择主营业务成本,转账方式是转入。
4、填好后,新增行,填好摘要,科目填“基本生产成本”。
5、在“包含本期未过账凭证”的下方方框中打钩。
6、然后点击“保存”。
7、这时,他就自动结转好了一张71号结转生产成本的凭证。
注意事项:
结转成本贷方登记期末转入"本年利润"帐户的数额,结转后应无余额。该帐户也应按产品类别设置明细分类帐户。
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