速达财务软件过账如何操作(速达财务软件做账教程)

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本文目录:

速达软件如何反结账

问题一:速达软件怎么反结转 财务反结账:期末处理--期末结账--取消上期结账

业务反结账:业务--期末业务--反结账

问题二:速达软件怎么反结账 点击任务栏第五个任务图标(账务),下拉最后一项辅助工具,点击一下,按顺序执行便是。(注意莫动初始数据调整就ok了)

问题三:请问,在速达软件中已经结账了,要怎么反结账?如果反结账的话,会不会有什么影响? 速达3000中,如果是进销存反结账的话,在“业务”――“期末处理”――“进销存反结账”;如果是财务反结账的话,在“财务”――“辅助工具”――“反结账”。速达财务中,点击“期末结账”,勾选上“取消上期结账”,下一步即可。反结账后会计期间或者进销存期间成为上期,可以修改上期的数据。如果仅是反结账的话,不会影响数据的。

问题四:速达软件反过账应该怎么操作。。 速达3000中,如果是进销存反结账的话,在“业务”――“期末处理”――“进销存反结账”;如果是财务反结账的话,在“财务”――“辅助工具”――“反结账”。速达财务中点击“期末结账”,勾选上“取消上期结账”,下一步即可。

问题五:速达3000怎么反结账 1、账务--辅助工具--反结账 注意要选同时删除本期结转损益产生的凭证

2、账务--辅助工具--反登账

3、账务--辅助工具--反审核

问题六:速达3000反审核、反记账、反结账怎么用啊? 没有返记帐的模块,返结帐的操作,同样选择期末结帐的模块",之后在弹出的框中下面,有一个取消上期结帐的框,选中,之后再点下一步,一路操作就可以了;

返审核,同时选择:凭证审核模块,选择你要反审核凭证的时间,之后点全部取消,就可以.

还有一种,就是:在凭证查找功能项中,找到你要反审核的凭证,双击,打开凭证,点击凭证下的反审核,也可以,看你用那一种.

问题七:速达软件如何进行反登帐操作 进入速达3000导航,点击“账务”--辅助工具--反结账-反登帐-反审核

问题八:速达3000单机版,反结账怎么操作 账务--辅助工具

问题九:速达财务软件如何反登账 1、账务--辅助工具--反结账 注意要选同时删除本期结转损益产生的凭证

2、账务--辅助工具--反登账

3、账务--辅助工具--反审核

看看,可以找到吗,还可以看看 帮助 ,应该有提示。。

问题十:速达3000财务软件,不能进行反结账 重启服务器修复帐套后再试一下,另外最好说明版本号.

如果还是不行就得拿帐套来看了.现在不好判断是系亥的问题,还是软件的问题.

需要帮助可以联系.

速达财务软件的银行存款现金日记账怎么做?

1、打开速达财务软件,点击资料--出纳--出纳账户,先把现有的现金、银行存款账户增加;

2、期末--出纳初始数据,录入每一个账户的期初余额,左下角点“操作”,启用全部账户;

3、出纳系统,日记账录入,选择账户,点增加即可,如图所示。

速达3000怎么结帐?

是速达3000STD吗?\x0d\x0a你是进销存结合使用还是分开使用:\x0d\x0a1。进销存和财务结合使用(严格安装顺序来操作)\x0d\x0a a。先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”。结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。\x0d\x0a b。财务结账,做“出纳签字”——》“凭证审核”——》“凭证登帐”——》(如果有外币,没有就跳过次步骤)“账务”菜单下面“期末调汇”——》“结转损益”——》“期末结账”。结账成功后,你看你软件下面的会计期间就已经变成下个月了。\x0d\x0a 结账就完成了。\x0d\x0a2。进销存和财务分开使用\x0d\x0a a和b都可以,没有先后顺序。完成就可以。

速达软件反过账应该怎么操作。。

速达3000中,如果是进销存反结账的话,在“业务”——“期末处理”——“进销存反结账”;如果是财务反结账的话,在“财务”——“辅助工具”——“反结账”。速达财务中,点击“期末结账”,勾选上“取消上期结账”,下一步即可。

以上就是关于速达财务软件过账如何操作的详细解读,同时我们也将速达财务软件做账教程相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

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