仓管如何对接财务软件操作(仓管如何与财务对接)

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出纳和仓库怎么对接

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1、完全一致。按仓库管理的库存商品、原材料所有分类及具体品种设置,并按各具体品种核算数量、金额,按类别核算金额。适宜品种不多的企业。

2、类别一致。按仓库管理的库存商品、原材料大类设置,按大类核算金额。适宜品种较多的企业。

3、月末对账:不管会计科目设置与仓库管理完全一致或类别一致的,其月末会计科目余额与仓库相应数据应当一致;不一致的,要找出原因,编制存货月末余额调节表,并将此表附于相关凭证后。

仓库管理中,与财务部的链接要做些什么呢

在仓库管理中,仓库与财务部的链接主要是库存商品金额与财务部的库存商品账相符,即每月月末与财务部对账一次.做到账账相符,账实相符.

仓管跟财务对接要做哪些准备工作

财务有责任对仓管员进行工作指导培训,并提出以下要求后,要进行盘点抽查监督管理。进销存(数量进销存)是库管做了,财务也需要做存货进销存(金额)。库管的数量账要与财务的先核一致,才能结转成本。

单据流转是比较简单,比较困难的是单据过账。比如:供应商送货仓库可以要求两联单据,给一份到公司财务部一份仓库留底,公司内部单据通常都是领料单为主要单据,其他的可以做。

一般采购下单仓库这一块是无权干涉的,如果仓库所有物料数据录入系统如果正常运作(在单据不压到跨月又或者丢失的情况)及时过账系统都可以看到数据,一般工厂采购大部分都是和PMC部门关联比较多。然后仓库和PMC、财务部关联比较多。

采购单:一式三联,采购一联,仓库一联,财务一联。

供应商的送货单:签收过后,供应商一联,仓库一联,财务一联(如果只有一联,那就需要复印,一般原件给财务)。

仓库在系统上入账,就会生成一张来料入库单,那么(仓库一份,财务一份,采购可给可不给,因为系统她们是看得到的)。

财务就是根据采购的采购单与(供应商的送货单+仓库的入库单)进行核对一致,供应商这笔款才收得到。

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