财务软件做错账怎么处理(财务软件登账错误了怎么处理)
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本文目录:
- 1、财务软件中上年底有笔分录错了,这个月怎么冲回
- 2、在财务软件中把两家账务做反了怎么办
- 3、财务软件做账跨年错账可以更正吗
- 4、财务软件做账时错了还能更改吗?
- 5、财务软件,期初余额借贷方向错了,都录了一年账了,怎么办?
财务软件中上年底有笔分录错了,这个月怎么冲回
1、在财务软件上填写一张一摸一样的的凭证,在金额栏填上负数,就可以把原来错误的凭证冲回,俗称红字冲回。
2、由于8月凭证已经打印并装订,所以,原则上,应在12月做一张调整凭证,将错误纠正过来。或者更清楚一些的话,在12月份先做一张冲销凭证分录,将8月错误凭证原样(金额相反)冲销,然后另做一张正确的凭证。
3、用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。 用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。 1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。
在财务软件中把两家账务做反了怎么办
两种解决方法:做相反的凭证分录进行对冲,即红冲处理。反结账、反过账、反审核,修改凭证。具体操作如下:在主界面上按CTRL+F12进行反结帐,反结账成功。在主界面上按CTRL+F11反过账;成结账成功。
更正错账的方法主要有红字更正法、划线更正法和补充登记法3种。
若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。
点击到金蝶的主页,我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击“添加服务”。在跳出来的界面中,点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加。
财务软件做账跨年错账可以更正吗
1、一般的财务软件是不可以的。只要你结账了以后,是不能修改上年的账套的。上年已经结账的账套只能只读了。
2、发现去年凭证错误,可以修改。过账数字笔误跨月发现以及会计科目串户等过账笔误,可根据红字冲销法或补充登记法原理,不必编制记账凭证,在发现时即将过账笔误直接在账簿中进行更正登记。
3、如果不麻烦的话,在还没有报税、交报表的情况下,财务软体可以进行反结账,将上个月的账做正确,就不产生更正改错的问题了。
财务软件做账时错了还能更改吗?
若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
问题五:金税财务软件期初余额科目录错如何修改,已经做账 期初一般是可以直接修改的,要不你报表会出现错误的。你原来怎么录入的,按照录入的方式直接去修改。
这时需要对已经记账的凭证进行反记账,使期初处于可修改状态。还有一种是智点财务软件,它可以修改表单数据。像凭证,报表,期初数据。只要在结账前,就可以到期初余额项目中直接修改。还可以自己编制财务报表。功能还不错。
财务软件,期初余额借贷方向错了,都录了一年账了,怎么办?
如果当初数据有错,那么初始化的时候就不平的,你们能够启用帐套,就说明还有别的科目是错的,找到错误的对应科目,做凭证进行调整,加以说明详细情况即可。
鉴于这种情况。我建议你只要在你发现错误的月份。
可以更改。资产类、负债类、所有者权益类总账账户在财务软件里都要有,在每一总账科目下根据明细账增加明细类账户。具体设置每一科目的性质。根据需要设置损益类账户。将余额填入相应账户。试算平衡,完成任务,记新账。
确定是期初余额错误,并确定其对应的科目。用友软件可以这样,按月取消各月的结账、取消记账,将已记账的凭证恢复为未记账状态。然后修改期初余额,修改后的期初余额必须是平衡的,借余合计=贷余合计。
期初余额录入有错误的可能性不大。因为,余额不平衡,是无法启用账套的。
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