用友财务软件红字怎么输入(用友财务软件红字怎么输入的)
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用友里红字发票怎么做
第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。
第一步:进入“发票管理”界面,点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表选择界面。(图1)第二步:在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。
用友销售红字发票开票流程提交信息用户需要在增值税开具系统中填写有关红字发票的相关信息,并交由当地的税务部门进行审批审核。审核审批在审核通过之后,税务部门会将通知单号码录入,并通知相关用户。
如何用用友u8生成红字收款单?
1、用友 U8 收款单据录入负数 收款单介面应该有个“转换”的按钮,点选后,收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样,在上方的选单栏仔细找找。
2、如果启用销售模块和应收模块,则需从销售模块开始,填制退货单--审核--生成红字发票--在应收模块中审核--生成记账凭证。
3、填制凭证增加第一行填银行存款-某帐户,借方填(结息款)第二行填财务费用-利息收入,借方填(-结息款)(贷方不填!)保存,就好了。
4、点开销售模块,销售开票,点 红字普通发票。
5、红字收款单的功能可直接通过收款单据录入中的“切换”按钮切换成红字单据,然后红蓝单据直接核销即可。
6、法律主观:方法一: 先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?
第一种方法:如果是冲销之前做的凭证,要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面,制单--冲销凭证,输入冲销凭证是属于那月的凭证,凭证号是多少,确定后,会自动生成红字冲销凭证。
同样使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。
红字凭证就是在输入数字的时候先输-号,也可以输完数字之和输-号,显示的数字就为红字了。
更正的方法是: 用红字填写一张与原记账凭证完全相同的记账凭证。在摘要栏内写明“注销某月某日某号凭证”,并据以用红字登记入账,以示注销原记账凭证,然后用蓝字填写张正确的记账凭证,并据以用蓝字登记入账。
在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。
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