用反财务软件官网,财务软件反记账

在当今数字化浪潮下,如何高效地管理企业资源成为了每个企业家必须面对的问题。而用友ERP软件,则可以帮助企业轻松解决这一难题, 本文要给ERP软件爱好者带来的是用反财务软件官网财务软件反记账的内容。

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用友安易V3.11财务软件审核记账后如何反记账

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。

2、用友:固定资产年终反结账 当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、审核凭证。本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。

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3、在总账系统中,凭证输入后还未审核或审核未通过的凭证,对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。

金蝶财务记账软件怎么反过账

1、进入主界面 打开金蝶软件,首先确保你处于主界面,这是所有操作的起点。 选择反过账操作 按住Ctrl键并点击F11键,出现的选项中,根据需要勾选部分凭证反过账。如果需要全部反过账,此步骤可以略过。 设置凭证参数 接下来,输入你想要反过账的凭证字号和日期范围,细致设置确保操作正确无误。

2、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

3、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

用友财务软件T6如何反记账,反结账

1、在用友财务软件T6中进行反记账操作的步骤如下: 打开总账模块,进入期末对账界面,通过点击菜单栏中的“期末”然后选择“对账”来启动对账流程。 在对账界面,按下快捷键CTRL+H,系统将弹出对话框询问是否恢复记账前状态。确认后点击“确定”。

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2、在用友T6软件中,要进行反结账操作,首先需要进入总账系统,然后选择月末结账功能,在结账向导一中选择所要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。接下来详细解释这个过程的每个步骤: 进入总账系统:在用友T6软件的主界面,选择总账系统进入。

3、进入用友T3系统,选择需要反结账的月份。 点击期末处理模块,选择结账选项。 在结账界面,找到对应月份的结账记录,点击反结按钮。 输入操作员密码进行确认,完成反结账操作。反记账操作: 进入用友T3系统,选择需要反记账的凭证所在的月份。

4、第一步,进入软件,依次单击“总账”--“期末”--“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。

关于用反财务软件官网和财务软件反记账的介绍到此就结束了,感谢您选择用友ERP软件,我们将以最优质的服务、最先进的技术,为您的企业数字化转型保驾护航。

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