新中大财务软件如何反记账(新中大财务软件操作)
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当月启用新中大财务软件,月末发现现金期初数输入错误,怎样改正?
可以更改。资产类、负债类、所有者权益类总账账户在财务软件里都要有,在每一总账科目下根据明细账增加明细类账户。具体设置每一科目的性质。根据需要设置损益类账户。将余额填入相应账户。试算平衡,完成任务,记新账。
如果当初数据有错,那么初始化的时候就不平的,你们能够启用帐套,就说明还有别的科目是错的,找到错误的对应科目,做凭证进行调整,加以说明详细情况即可。
这时需要对已经记账的凭证进行反记账,使期初处于可修改状态。还有一种是智点财务软件,它可以修改表单数据。像凭证,报表,期初数据。只要在结账前,就可以到期初余额项目中直接修改。还可以自己编制财务报表。功能还不错。
新中大财务软件怎样跨年度反结账
进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。
是有2008年年结前的备份数据,那只要将会计年度切换到2008年,进行数据恢复就行。
年度结转操作步骤 :U8 0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——基础信息——会计期间——增加。然后就是总账开账。
新中大财务软件年结方法,以2014年12月为例:第一步,将2014年的收入支出都做完 第二步,打印出12月的报表,出12月份报表,月结必须搞到11月,不然报表数据不对。可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月了。
现在还修改上年的账务呀,那你的这几个月怎么报的呢。没必要的。如果你需对上年的数据调整只需现在作就可以了。然后把相应的年初数报表中的数据调整就可以了。
新中大财务软件的使用问题
解析:可以,先反记账,再反审核 但是反记账与反审核都要从最近结账的一个月起,比如账做到10月份,就要从反10月份,反9月,反8月。。这样一直反到3月。
看错误提示,是odbc版本不同而引起这个问题的 因为此软件开发很早,并且是通过odbc来连接数据库的,如果升级到win7可能就有ODBC兼容的问题,虽然你点确定也能过去,但每次开启都会跳出此提示。
这个是个odbc的报错,点击确定后就能进软件了,新中大的软件使用的是odbc数据源及sql数据库。
再简单,财务软件里面的流程是录凭证——审核——记账——月结。这个流程是必须的!一个都不能少。
直接打新中大的客服电话,或者搜其官网,登录后通过在线咨询问他们一下。
新中大如何取消已审核的单子
反审核就用 李四 这个人进入 凭证审核,条件 已审核打钩、月份、确定进入后 就有 取消签字(这是新中大搞笑的地方,不叫取消审核)。
在【总账】-【填制凭证】界面,找到已经审核的凭证,点击表头【弃审】按钮;在【总账】-【凭证管理】中,查询条件选择需要弃审的凭证,在查询结果中点击【弃审】按钮。
进入财务软件系统,点击凭证查询,找到需要审核的记账凭证,在菜单栏点击取消审核按钮,然后点击确定,就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。
用财务主管进入账务处理系统选择“系统管理”-“数据安全维护”-“数据修复”-输入密码以后-如果显示是(以记账0张)这个时候点修复就是月结修复 如果有以记账凭证那这个时候就是记账修复。。
已经记帐并审核过的凭证(比如2006年3月、8月的凭证)还可以取消记帐,取消审核吗?解析:可以,先反记账,再反审核 但是反记账与反审核都要从最近结账的一个月起,比如账做到10月份,就要从反10月份,反9月,反8月。
选择要删除的作废凭证,按〖确定〗按钮,系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下凭证重新排号。
以上就是关于新中大财务软件如何反记账的详细解读,同时我们也将新中大财务软件操作相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。
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