财务软件月结怎么修改(账单修改软件)

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本文目录:

新中大财务软件怎么月结?

每个月的流程如下

填写记账凭证(包括生成自动结转凭证)-------凭证审核(注意:制单人和审核人不能是同一个人)-----记账(意思是:把未记账的凭证计入的账簿上)-----月结(表示本月凭证记账审核结束)

具体操作流程如下:

1、进入帐套-----2、日常账务----凭证处理----记账凭证录入(修改)------生成自动转账结转凭证(注意:事先应设置好自动转账凭证,当然也可以手工录入结转凭证)----查看科目余额表检查结转是否完好

2、更换操作员进入帐套----日常账务---凭证审核----全部签字(不签字为取消审核)进行审核凭证---点击记账(此时会提示备份)----点击月结(扎帐)

反记账(倒账)流程:(具体流程和记账月结流程相反)

1、财务主管身份进入----8系统管理---数据安全维护----数据修复--如有密码12345---取消月结

2、重复上述步骤1,取消记账

3、取消审核---谁签字审核谁就取消审核

4、修改、删除、增加凭证。

用友会计软件已经记帐的科目怎样修改

用友财务软件,已使用后如果要修改科目初始余额需按以下几个步骤:

1、将已月结的期间一直反到启用期间2、然后反记启用期间的会计凭证3、反帐后打开科目余额初始窗口即可进行修改(如果未完全反记帐所有会计凭证时科目余额初始窗口是不允许进行修改的)

财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结

1、在用友财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。

2、这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。

3、下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。

4、为了处理凭证的结账问题,在这里选择所要结账的月份并按照提示完成即可。

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?

1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可

2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出

总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出

财务软件月结怎么修改的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于账单修改软件、财务软件月结怎么修改的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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