t3财务软件怎么退回(T3财务软件怎么安装)

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本文目录:

T3用友通如何恢复记账前状态

T3用友通如记账前状态的具体操作步骤如下:

1、首先我们以主管身份登录用友主界面。

2、然后我们依次选择弹出【对账】选项框。

3、然后我们点击"Ctrl+H"按钮,弹出提示信息“恢复记账前状态已被激活”。

4、单击【确定】返回到用友主界面。

5、我们单击【恢复记账前状态】,在弹出的对话框中,选择相应的选项,单击【确定】。

怎么退掉刚买的用友财务软件

当时,销售人员应该给你介绍过产品和演示功能,如果拾销售人员故意夸大了产品功能,你可以找他们老板投诉,但退货是不大可能,或者换其他系列产品,可能性大些,大部分企业用的用友的管理软件基本都能满足企业需要,是不在项目前的沟通有问题? 责任是双方的,主要要协商解决方法,多交流下,不要一下子就把谈判陷入僵局,对此对彼都没好处。

怎么样调出用友T3财务软件的恢复记账前状态

第一步、反结账

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账—期末—结账

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6

组合键,再输入帐套主管的口令即可。

第二步、反记账

1、依次点击总账—期末—对账

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮(注:10.8PLUS及之后版本不需要1、2两步直接操作3即可,10.8PLUS1之前版本需要此两步操作点)

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账—凭证—恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态”根据需要选择“最近一次记账前状态”或“×年×月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账

5、选择完成后,用鼠标击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核—成批取消审核即可。

第四步、修改删除凭证

1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证:

A.打开需要删除的凭证,依次点击制单—作废/恢复,这个时候凭证的左上角就

会打上的标志

B.再依次点击制单—整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮

C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”

用友T3软件无法退出,怎么办

调出来任务管理器,

选择相对应的程序,点结束任务即可。

这是个比较快的办法,

另外建议,退出用友T3软件的时候,先将每一个子系统注销后再退出软件,否则的话,可能导致软件无法退出,或者下次登陆的时候出错。

希望可以帮到你。

T3用友软件本月金额做到上月金额,怎么撤回?

1、反结账,反记账,反审核到上月未记账状态

2、删除月末结转凭证

3、总账~设置~选项~修改凭证未手动编号

4、在调整凭证界面修改凭证号,日期。到本月修改凭证到本月即可

5、重新审核,记账

6、重新结转,结账

用友通T3怎么处理销售退货

1、填制一张发货单并生成销售出库(打开销售管理模块,点击“发货单”-“增加(发货单)”)

 

 2、开具一张销售发票(通过发货单流转生成销售专用发票)

 

 3、客户A当日结算款项(点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”)

 

 4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货,协商成功退货。填制一张退货单(点击“发货单”-“增加(退货单)”),此时退货单上的数量为负数,单价为销售时的单价;

 

 5、填制一张红字的销售发票(通过退货单流转生成一张红字的销售发货单)

 

 6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单(点击“收款结算”-选择客户(1:客户A)-“切换”-“增加”)

 

 7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销(点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”)

 8、购销单据制单和发票制单

 a)、对销售发票制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)

 

 红字发票生成的凭证:借:应收账款 (红字) 贷:主营业务收入(红字)  贷:应交税费(红字)

 b)、核销制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)

 蓝字收款单核销生成的凭证:借:银行存款  贷:应收账款

 红字收款单核销生成的凭证:借:银行存款(红字)  贷:应收账款(红字)

注意:如果销售退货时,开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲,然后再进去收款结算。

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