财务软件如何录入发票(财务系统录入发票)
本文为您提供了有关财务软件如何录入发票和财务系统录入发票相关的财务软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于财务软件使用的你一定有帮助。
本文目录:
增值税普通发票买回来之后怎么录入系统内
可以在办税服务厅办理录入。
纳税人需在办税服务厅选择网上领票,然后通过网络下载发票信息,并成功录入税控设备后,就可以正常使用新发票了。如果手机上有开票软件的话,打开软件、选择发票导入就可以了。
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动,所提供给对方的收付款的书面证明,是财务收支的法定凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
财务开票流程
一、正面回答
1、登录增值税发票税控开票软件;
2、进入发票管理界面,点击发票填开,进入开票页面;
3、输入开票信息;
4、打印发票,打印的时候需要将领用的发票平放在开票机内。
二、分析详情
财务开票,也就是开具发票,是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取收付款凭证的行为。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。
三、发票开具使用的要求
任何填开发票的单位和个人必须在发生经营业务并确认营业收入时,才能开具发票,未发生经营业务一律不得开具发票。不得转借、转让或者代开发票。不得拆本使用发票。不得自行扩大专用发票的使用范围。
新领发票怎么录入系统税控盘
新领发票录入系统税控盘的流程如下:
1、进入开票软件,点“发票管理--发票读入”菜单项;
2、系统弹出“您确定要从存储设备读取发票吗”提示信息框,单击“是”按钮,系统便读取金税盘或报税盘中的购票信息;
3、如果读入成功,则购票信息记入本机金税盘中,并显示发票读入成功的提示信息。
《中华人民共和国发票管理办法》
第二十二条
开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:
(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;
(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;
(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。第二十三条
安装税控装置的单位和个人,应当按照规定使用税控装置开具发票,并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。
使用非税控电子器具开具发票的,应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案,并按照规定保存、报送开具发票的数据。
国家推广使用网络发票管理系统开具发票,具体管理办法由国务院税务主管部门制定。
开票软件怎么录入发票
空白发票所剩不多时,财务人员都会前往税务局购买发票备用。
买来的空白发票,得先读入开票系统,这样系统才知道这些发票的号码,之后系统会按从小到大(发票号码)的顺序打印/开具发票。
为了减少在税务局的排队时间,建议网上预约购买发票,具体流程请点击下面的链接。
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工具材料:
电脑,网络,CA(U棒)
操作方法
01
开机运行(开票系统所在的)电脑(通常专用),检查网络是否连上,插好税控盘。
02
打开并运行开票系统,以开票员或管理员的身份登录均可。
03
开票系统运行完毕后,点击最上面的“发票管理”模块
04
系统运算后界面更新如下,点击“发票读入”。
05
系统自动弹出一对话框,若使用金税盘购买的发票,选择是。
06
系统读入完毕给出如下图的反馈对话框,说明我们购买发票时,税务人员写入金税盘里的发票首尾号码,已经导入到公司的开票系统里了,这些发票以后就可以正常开票使用了。
若是用报税盘购买的发票,还需要另外的步骤才能完成发票的读入,具体参考下面的链接操作。
还有其他步骤可以参考
开票(专用)电脑开机,插好金税盘,确认网络是否连通,确认电脑上的日期是否正确。
若电脑上的日期不正确,会导致开出发票上的日期不正确,下面的链接文章里介绍了解决之道。
02
运行开票系统,一般情况下,双击电脑桌面上的开票软件图标。
03
在跳出的登录界面,用开票员账号和密码登录。
04
系统启动完毕,默认回到“发票管理”界面,点击下图中的“发票填开”。
支持多种开票开局的公司,根据客户需求,选定相应票种进行发票开具。
05
这时会跳转“发票卷选择”的对话框,一般选择第一项发票卷(第二项发票卷为后购买的),同时核对“待打印的空白发票号码”,确保与系统上给出的发票号码一致。
06
系统跳转到发票填写界面:发票左上部分为购房信息录入区域,按模板格式录入客户信息,购方为公司客户时,需填入客户公司税号;
发票的中间部分,填入客户的消费信息(费用类型、数量、金额、税率等)。
核对无误后,打印机里放入前面确认过发票号码的空白纸质发票,点击打印,开好的发票第一联留存本单位财务部,第二联盖发票专用章后递交客户。
若是开出的发票,当月发现有错误或问题,需作废处理;若是跨月发现问题的,需开具红字发票。具体可参考下面的链接。
07
补充:若是当前界面未处于开票界面(比如进行其他操作后),可以点击下图中的“发票管理”模块,回到开票界面。
附上其他和发票有关的链接。
关于财务软件如何录入发票和财务系统录入发票的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。
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