用友财务软件库存怎么录入(用友软件期初库存如何录入)

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本文目录:

财务软件:用友erp-u8的期初余额是在哪儿录入啊!急

登录财务软件用友ERP-U8(870sp3):用友erp-u8的期初余额录入:1、建新帐套的时候进入总帐模块;2、左边找到每一行就是“系统初始化”;3、点击“录入期初余额”;4、双击“期初余额”即可录入保存即可。

操作环境:用友ERP-U8版本(870sp3)

拓展资料:

一、用友ERP-U8

用友ERP-U8财务会计帮助企事业单位解决财务核算问题,提高工作效率和提升管理的系统工具。 模块:UFO报表、固定资产、总帐、专家财务评估(基础版)、应收款管理、应付款管理、网上报销 现金流量表、网上银行。

二、用友ERP-U8功能要点

1、总账

总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

2、UFO报表

UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表,在此基础上提供了丰富的实用功能,完全实现了三维立体表的四维处理能力。

3、固定资产

本系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭证,为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。

三、用友ERP-U8应用价值

1:财务核算自动化

U8总账系统可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务,系统可以自动编制收款、付款、转账凭证,自动进行期末记账与结账,自动形成总分类账、明细分类账和财务报表,自动进行财务分析。既可以提高企业财务核算效率,又可以实时反映业务运营状况

2:真正的财税一体化

为企业提供财税一体化的应用,解决企业所得税纳税填报困难,防止因不熟悉税收政策和财税差异而造成的计算和填报错误,根本提高纳税申报质量。

3:实时的银企互联

利用网上银行,帮助企业会计和出纳人员不必每天往来于企业和银行之间办理繁琐的业务,实现网上付款,余额查询、交易明细查询和实时对账

4:全面支持新会计准则

U8财务方案,不论从科目体系、财务报表、合并报表财务体系设计上,还是从存货、固定资产、薪资等各种业务处理的规则上,都提供了全面、实用的新会计准则解决方案、帮助企业轻松应对新会计准则

5:健全的资金管理机制

通过对现金的追踪、货款的追踪、费用的控制,帮助企业实现对资金的合理分配与运用,减少应收账款,降低存货资金占用,加速资金周转,提高资金运作效率。

6:适用的出纳管理平台

出纳管理是面向出纳人员使用的一款工具软件,它包含现金、银行日记账、资金日(月)报表、银行对账、支票管理等功能,自动生成余额调节表、专用的现金、银行日记账、资金日、月报表,做到日清日结,做好账实相符、账账相符。

用友入库单怎么填写

问题一:用友U8中采购入库单怎么录入 用友U8中采购入库单录入在采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)界面中:

(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息,最后保存。

(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择 需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。

(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认, 再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的 金额后保存,完成付款。

(6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)

(7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

问题二:用友t6 在材料出库中如何输入入库单号 设置为出库跟踪入库的情况下,需要到单据格式设置中,把材料出库单表体项目中入库单号这一项让他显示出来,保存一下就可以了。然后填写材料出库单的时候参照输入就可以。

问题三:用友里已记账的入库单如何修改,需要具体做法 进入存货核算,取消记账操作,然后在到库存管理里进入入库单,找到你要修改的入库单,进行取消审核操作,然后在进行修改操作,接着保存审核,再回到存货核算记账,期末处理!!详细不?

问题四:用友T3如何设计入库单打印模板 可以互通产生发票或是入库单,可能是你的设置的问题

问题五:用友软件上的入库单显示记账中是什么意思 在用友T3用友通财务软件中出现上述错误的解决办法如下: 采用了个别计价法,需要进行个别计价成本分配。点击“核算”--“核算”--“正常单据记账”,选中蓝色的单据点击鼠标右键,点击“个别计价成本分配”。

点击:记账,中兴通用友,单据,入库,百度搜索更多关于记账,用友,单据,入库的内容。

问题六:用友u8库存管理模块中,操作员填写采购入库单时无法“增加”。这是为什么? 在采购业务流程控制中,管理员设置了采购订单的来源单据,必须是“生单”模式;所以不能直接手工录入;来源方式有:

采购报价单、MPS/MPR计划、申购单等。。。

问题七:用友软件根据采购入库单怎样生成凭证 用友维护,要的找

问题八:用友U8产品入库单怎么才能输入批号呢???请回答我 谢谢 1 库存设置里面启用批次

2 存货档案页签下搭上批次勾。

3 单据模版里面放出批次的栏目

问题九:t+用友产品入库的单价是填哪个单价 你说的产品入库 怎么看着像是 自己生产的产品 填写了产成品入库单 是么?如果是 的话 价格应该是你计算出来的综合成本(不少单位是月末计算这个单价的)。

如果不是 自己生产的,是采购回来的 单价应该是 进货价格。

T+ 标准版 支持 将费用和进货单价格分摊进入库单,比如 进货A 1个 单据2元 但有1元运费。T+支持 将费用单 1元和进货单 2元 同时记录到 入库A 1个单价3元。

问题十:用友T3采购入库单怎么生成凭证 在存货核算模块中,正常单据记账后,然后在购销单据制单生成凭证

t3如何录入库存商品

t3录入库存商品,可以在库存里点击期初数据录入,可以指定仓库,挨个录入。也可以从库存里取数。录入完成后,点击上方的记账即可。记账后,旁边会显示“恢复”字样,如果想恢复,可以点击恢复,修改期初数据。

用友t3库存期初应先设置二级科目,再按正常程序录入数量、单价、金额。

用友T3-用友通标准版支持成长型中小企业快速应对日益激烈的市场竞争,以客户为核心,集产、供、销、财一体解决方案,实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析,支持全面科学决策;用友通精算版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性化关怀门户。

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用友U8中采购入库单怎么录入

应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。

1、打开用友软件,进行登录,输入相关信息,如下图所示

2、找到并点击”供应链“,点击”库存管理“,然后点击右列”采购入库单“,如下图所示

3、点击”增加“,输入相关信息(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),如下图所示

4、根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后点击”保存“即可

扩展资料:

用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。

1、采购入库单生成凭证:采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。

2、核销:首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证;填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。

3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证,发票收到后与采购入库单结算。

参考资料来源:百度百科-用友

用友软体的库存管理怎么用.越详细越好

用友软体的库存管理怎么用.越详细越好

那你看软体的使用操作说明啊,或者自己看线上帮助,就会的,一般都很简单的,不是很难。

很难在百度知道里很详细的告诉你怎么用这个软体,每个人用的功能其实很简单,你只要在软体培训的时候仔细挺好你所需要的操作过程就好了。

只用来管理库存,其他的模组全都不用。这样的话,从“基础设定”一步步录入存货档案,然后再输入了库存期初资料,细节我可以给你视讯教习

说一下看你能不能看懂了,不懂你可以去咨询一下用友工作人员:

业务流程

一、 采购管理:主要功能是“参照采购入库生成采购发票,采购发票同采购入库单进行结算,如果单笔业务为现付,点上现付标志。

流程图:发票——采购专用发票(采购普通发票)——储存——(现付)——结算(非暂估入库)

【业务流程】

1. 填制采购发票,可手工填制,也可参照单据生成。

2. 财务部门通过《应付款管理》对采购发票稽核并登记应付明细账,并回填采购发票稽核人。

3. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。

4. 由于材料不合格或其他原因,企业如果发生退货业务,且发票已付款或对应的入库单已记账,则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账,则您可通过取消结算,修改发票即可。

5. 通过统计账表查询各采购发票的有关资讯。

二、 销售管理:主要功能是“开销售发票,如果单笔业务为现结,点上现结标志”。

流程图:业务——销售专用发票(销售普通发票)——储存——(现结)——复核

【说 明】

1、复核的发票为有效发票,可在《应收款管理》进行稽核、制单;未稽核、制单

的发票可以弃复。

2、复核的发票为有效发票,可在《应收款管理》进行稽核、制单;未稽核、制单

的发票可以弃复。

3、在单据查询状态,未复核的发票可按〖现结〗进行现结,现结后可以弃结。参

见处理现结

4、未复核的发票可以作废,作废后可以弃废。

三、库存管理:

1、入库业务:仓库收到采购或生产的货物,仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等,确认验收无误后入库,并登记库存账。

入库业务单据主要包括:

日常业务-入库-采购入库单-增加-储存-稽核

日常业务-入库-产成品入库单-增加-储存-稽核

日常业务-入库-其他入库单-增加-储存-稽核

2、出库业务:仓库进行销售出库、材料出库。出库单据包括:

出库业务单据主要包括:

日常业务-出库-销售出库单-增加-储存-稽核

日常业务-出库-材料出库单-增加-储存-稽核

日常业务-出库-其他出库单-增加-储存-稽核

3、盘点管理

为了保证企业库存资产的安全和完整,做到账实相符,企业必须对存货进行定期或不定期的清查,查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因,并据以编制存货盘点报告表,

经有关部门批准后,应进行相应的账务处理,调整存货账的实存数,使存货的账面记录与库存实物核对相符。

盘点时系统提供多种盘点方式,如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等,还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点,盘盈、

盘亏的结果自动生成其他出入库单。

【盘点业务流程】

1. 选择盘点方式,增加一张新的盘点表。

2. 进行实物盘点,并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。

3. 实物盘点完成后,根据盘点表,将盘点结果输入计算机的盘点表中。

4. 将经有关部门批准后的盘点表进行稽核处理。

四、存货核算

1、业务核算:存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理

功能有:

(1)单据记账:

按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。

流程图:业务核算——正常单据记帐(注:出库单上系统已填写的金额记帐时重新计算不选)——确定——全选——记帐

(2)恢复记账:

流程图:业务核算——恢复单据记帐——确定——全选(对应单据)——恢复

(3)暂估业务:

暂估入库成本录入:对于没有成本的入库单,在这里进行暂估成本成批录入。

结算成本处理:系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差来处理暂估业务。

(4)期末处理:

计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。如果存货采用全月平均法的计价方法,则在执行期末处理时,系统自动计算每个存货的全月平均单价,并回填单据。

2、财务核算:系统在进行出入库核算后,下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统,实现财务和业务的一体化操作。

【操作流程】

财务核算——生成凭证——凭证类别——选择——查询条件(可单选,可复选,以及输入相应条件)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成,使用者修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额,可以增加或删除借贷方记录,但应保证借贷方金额相平,并等于所选记录的金额。)——确认

功能有:依据业务规则自动生成凭证;多张单据合成凭证;借贷方差异可合并制单。

3、产品介面

(1)采购管理系统整合使用时

设定存货暂估入库的成本处理方式,包括:月初回冲、单到回冲、单到补差。

采购入库单由采购系统生成,存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额,对采购入库单进行记账。

采购入库时,如果当时没有入库成本,采购系统可对所购存货暂估入库,报销时,存货核算系统可根据使用者所选暂估处理方式进行不同处理。

(2)与库存管理系统整合使用时

期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数,并与库存管理系统进行对账。

采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入,存货核算系统不能生成以上单据,只能修改其单价、金额项。

库存系统生成的调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单,由本系统填入其存货单价、成本;库存系统将其储存并生成其他出入库单,对这类出入库单,存货核算系统不可修改,只能进行记账。

(3)与销售系统整合使用时

从销售系统取分期收款发出商品期初资料、委托代销发出商品期初资料。

可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。

(4)与总账系统整合使用时

应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设定。

当本会计月进行月末结账之前,可对本会计月的记账单据生成凭证。

将生成的凭证传递到总账系统中。

(5)与应付款管理系统整合使用时

存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证资讯回填到所涉及的采购发票和付款单上,应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单;若应付款管理系统先对这些单据制单了,存货核算系统同样不可以进行重复制单

五、应收款管理:销售发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入,本系统可以对这些单据进行稽核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时,在本系统需要录入的单据仅限于应收单。

稽核单据流程图:日常处理——应收单据稽核(把包含已现结发票勾上)——确认——全选——稽核

生成凭证流程图:日常处理—— 制单处理(把现结制单勾上)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成)——储存

六、应付款管理: 采购发票产生的应付单据由采勾系统录入,本系统可以对这些单据进行稽核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时在本系统需要录入的单据仅限于应付单。

稽核单据流程图:日常处理——应付单据稽核(把包含已现结发票勾上)——确认——全选——稽核

非结算采勾发票或运费发票生成凭证流程图:日常处理—— 制单处理(把现结制单勾上)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成)——储存

新密用友 新密用友软体 库存管理软体怎么选?

不同的行业有着不同的需求,所以对于不同的行业对于物资储备也有不同的需求。能够按照运作的业务规则和运演算法则,对资讯、资源、行为、存货和分销运作进行更完美地管理,使其最大化满足有效产出和精确性的要求。因其自身的功能和作用都非常强大,所以在不同的行业领域中起著不可代替的位置,因此怎么选择一款合适的仓库管理软体就很有必要了。可能有的仓库管理软体比较偏向多功能性,有的仓库管理软体可能很单一,但是也就是适合某些特殊的行业,但是这样对于效率和工作环境也就更加明显,所以不同的仓库管理软体有着不同的优势。所以要根据自己的需求进行科学的选择,并不会适合其他的企业的仓库管理软体就是适合自己的。

我们就在做,希望可以帮到你

用友软体 库存管理组装出现点问题

麻烦你把问题说得详细一些,具体软体版本是什么,或者打用友的技术电话4008882212看看他们能不能帮您解决

登封用友 登封用友软体公司 企业库存管理软体哪个好?

用友库存从存货实物和资金的角度管理存货的出入库业务,适用于中小型工业企业和商业企业准确掌握存货的收发、领退和保管情况,时实了解库存资讯,及时核算存货的入库成本、出库成本、结余成本,反映和监督存货成本的动态变化,监督存货资金的占用情况,优化库存结构,降低库存成本和业务风险。

我们就在做,希望可以帮到你。

用友软体中库存管理系统该如何做,需要的是具体程式,越细越好!谢谢

联络销售给你软体的供应商,一般都会提供培训服务的。

荥阳用友软体,荥阳用友公司 库存管理软体怎么选择?希望可以帮到你

目前用友总部只负责研发,后期的销售和售后服务都交给各自的代理商。相应的产生了地域价格差和同地方不同代理商直接的价格差服务差。如果真的要选购用友软体的话,在荥阳的话,直接找当地的代理商,软体基本是一样的,比较价格和售后服务,选择你单位觉得比较合适的,决定哪一个购买就行了。

公司的库存管理一般是用的什么软体?

这个要看你自己的实际需求吧,比如,你们公司的同事操作水平、操作习惯,金额预算是多少等等。建议还是自己去测试一下软体。

你也可以了解一下行健动力客户管理系统企业版的,这个版本的功能比较齐全,可以免费测试的。希望对你有帮助!

用友软体库存管理后结账后没有成本是什么原因

首先,不知道你的用友是什么版本,我说下用友U8的结转成本流程吧

月末,采购管理和销售管理分别结账后,进库存管理稽核、结账,再进存货核算记账行和月末处理后,就完成成本结转了,最后,别忘了结账。

存货核算里--处理--正常单据记账,然后,进处理--期末处理,就OK啦!

如果觉得有帮助请采纳!

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