财务软件如何调整上月凭证(调整上月凭证怎么做)

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件如何调整上月凭证的知识,其中也会对调整上月凭证怎么做进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!

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本文目录:

用友T3软件怎么修改前几个月的凭证? 求详细的步骤,谢谢!

1、首先在打开的用友软件中,点开“填制凭证”的界面,如下图所示。

2、然后点中需要修改辅助信息的科目,鼠标移到“备注”栏,等到鼠标变为了一个笔头的形式。

3、然后双击,修改辅助信息,如下图所示。

4、这时点开“填制凭证”的界面,点中需要修改辅助信息的科目,双击右下角第三个图标,出现修改辅助项的界面进行修改就完成了。

财务软件里上月凭证错了,这个月怎么改

如果你是要改错,一是做红字冲销分录,再以正确的会计分录录入;二是直接改错,做一笔借银行,贷现金,在摘要注明是改错,这两种改正方法都可以用前一笔分录的复印件做原始凭证。主要是要保证银行明细账的余额要与账上的银行余额保持一致。

如果不麻烦的话,在还没有报税、交报表的情况下,财务软件可以进行反结账,将上个月的账做正确,就不产生更正改错的问题了。

用金蝶财务软件,调整以前月份的凭证怎么调呀?

一、反结账(ctrl+F12)—反过账(ctrl+F11)—凭证销章,反操作到你要调整的月份后,然后修改要调整凭证;如果涉及到损益类、成本类科目,根据实际的情况重新做结转损益和自动转账操作

二、做红字冲销凭证

来冲账

,不要做蓝字的

影响账表查询效果,会造成账表不符

备注:数据库做好备份,放心大胆的做了,错了重新来过

ac990怎么修改前两个月的凭证

您好,这个ac990会计系统我倒是没有用过,但是用过用友u8会计系统,应该两个是差不多的。那么修改之前两个月的凭证的方法,下面和您讲讲:

首先我们要点击进入ac990财务软件,输入用户名,密码,选择账套,然后点击登陆。

然后进入到财务软件页面,点击左边的财务处理,之后会出现一系列的选项,选择期末结账,点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的帐务进行反结账;这个时候我们可以看到,日期是当前的日期,选择前两个月的日期,然后点击期末结账,弹窗就会出现反结账的提示,再点击反结账,点击开始,就开始反结账了。

点击是之后,就看到日期回到了两个月前了,然后回答财务处理的主页面,点击凭证管理,然后会出现凭证过滤画面,选择两个月前的凭证,再点击确认,两个月前的凭证就出来了。然后点击任意的凭证就会出现全部反过账,再点击是,然后等待几秒就能成功了。

然后接下来就可以修改了,修改完直接按照步骤重新记账就可以了。以上就是我的回答,希望对你有帮助!

财务软件中发现之前月份凭证错误怎么处理

反结帐,反记帐,取消审核。就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改; 反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示你输入密码,输入确定就可以 反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出 总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定取消审核。

拓展资料:

一,自动转账是设置好自动转上的科目后, 点击自动转账, 会把XX科目的余额 转到XX科目里。会生成一张自动转账的凭证, 不需要手动再去录入了。 例如, 生产成本和制造费用的结转。就可以这么实现, 设置好了之后,每个月只需要点击一下自动结转即可。 金算盘财务软件通用转账凭证只能支持一借多贷或是一贷多借的这种转账凭证。

1、如果是多借多贷的凭证,就必须拆成几张转账凭证来完成。首先定义转账凭证的名称,例如计提应交税费,在摘要里也写上同要的话,然后选择科目,借:主营业务税金及附加 转入 不用取数 贷:应交税费-应交城市维护建设税等等是和电子表格里的取数是一模一样的。

2、如果不会取,请在酷六上可以找到相关的金算盘电子表格取数的视频。你在重新审核、记账看一下。期末结转的时候要包括未记账凭证,金蝶财务软件里面的自动转账: 在期末处理窗口中,单击「自动转账」按钮,系统即弹出自动转账凭证设置窗口。在此窗口中,可以增加、删除、修改自动转账凭证的凭证格式。可以生成指定格式的记账凭证,也可以生成全部设定格式的自动转账凭证,单击窗口中的“增加”或“修改”按钮,系统出现自动转账凭证设置。

二,在该窗口中:

1.自动转账凭证名称是转账凭证的标识,不同的转账凭证的名称不许重复,该名称可以修改。按f7或按工具条中“获取”按钮,可以从摘要中获取名称。

2.转账期间用于设置该转账凭证的适用期间范围,按f7键或按工具条中“获取”按钮,可以对转账期间重新设置,通过对转账期间的不同设置,可以实现按月、季、年转账,以及按任意期间组合转账。

3.记账凭证又称记账凭单,是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类,并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。发现上月做的帐有凭证错误,不管上月是否做结转,都可以在下月进行差错更改,只要按照具体差错修改,没有问题。按照会计制度规定:如果发现账簿记录有错误,应按规定的方法进行更正,不得涂改、挖补或用化学试剂消除字迹。

三,错账的更正方法有三种:

1,划线更正,划线更正又称红线更正。如果发现账簿记录有错误,而其所依据的记账凭证没有错误,即纯属记账时文字或数字的笔误,应采用划线更正的方法进行更正。

更正的方法如下:将错误的文字或数字划一条红色横线注销,但必须使原有字迹仍可辨认,以备查找; 在划线的上方用蓝字或黑字将正确的文字或数字填写在同一行的上方位置,并由更正人员在更正处盖章,以明确责任。

2、红字更正,红字更正又称红字冲销。在会计上,以红字记录表明对原记录的冲减。红字更正适用于以下两种情况。 根据记账凭证所记录的内容记账以后,发现记账凭证中的应借、应贷会计科目或记账方向有错误,且记账凭证同账簿记录的金额相吻合,应采用红字更正。

更正的方法如下:

① 先用红字填制一张与原错误记账凭证内容完全相同的记账凭证,并据以用红字登记入账,冲销原有错误的账簿记录;

② 再用蓝字或黑字填制一张正确的记账凭证,并据以用蓝字或黑字登记入账

操作环境:财务软件V6.00.12

关于财务软件如何调整上月凭证和调整上月凭证怎么做的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。

文章标签: 财务软件如何调整上月凭证 ,

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