进销存软件红冲后怎么操作(进销存软件的操作流程)
www.bjufida.com 小编要给大家介绍进销存软件红冲后怎么操作,以及进销存软件的操作流程对应的相关知识,希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助,详细内容可参阅目录。
本文目录:
电子发票红冲操作步骤
第一步:进入税控发票开票软件——“发票管理”模块——“发票填开”菜单——“增值税电子普通发票填开”——点击票面【红字】按钮;
第二步:录入正数增值税电子普通发票的代码和号码,点击【下一步】;
第三步:系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击【确定】按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息;否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息;
第四步:确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击【保存】按钮完成开具。
专用发票红冲操作流程
1、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”。
2、如果需要红冲的正数发票已经认证通过,需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请—已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过,需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”。
3、按实际情况填写信息表中相应内容。
4、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出”。
5、选中刚开具的信息表,点“上传”,稍后点“下载”,获取信息表编号(16位数字)。
6、销方企业,点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开—红字—导入网络下载红字发票信息表”。
7、选择后,信息表中内容自动填写在红字专用发票中。
发票红冲操作流程
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票。
增值税普通发票红冲方式:
增值税电子普通发票一旦开具不能作废,只能开具负数发票冲红(电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废)。
第一步:发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。
第二步:填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,点击“下一步”。
第三步:确认发票信息后,点击“确定”,查看开具的发票信息,无误后点击“开具”即可。
增值税专用发票冲红方式:
增值税专用发票冲红流程共两个部分,先开具信息表,上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红。
增值税专用发票红字信息表
在红字发票信息表信息选择界面中,提供两种申请方式,购买方申请和销售方申请,以购买方申请为例详细解释。
第一步:进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”,填写“已抵扣”或“未抵扣”。
第二步:当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“下一步”进入填开界面;选择未抵扣时,应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式,填写对应蓝字发票代码和发票号码。
对于填写完成的红字信息表,纳税人可以直接点击“上传”,税务机关联网审核,等上传提示“审核成功”后,直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。
增值税专用发票红字发票开具
第一步:点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数,选择已审核下载的红字信息表,点击“确认”。
第二步:备注栏显示对应的红字信息表编码,确认发票无误后,点击“开具”即可。
红冲发票操作流程
进入开票系统。
点击负数。
输入税务局发的红色发票通知单上面的单号。
填写好后,点击下一步。
填入需要红冲的原始发票代码和号码。
填写好后,点击下一步。
核对发票代码和号码,点击确定。
将发票信息填写完全,并且确认。
用打印机打印出即可。
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冲红是什么意思?怎么操作?
如果做了一张错误的发票,那么需要开具正确的发票重新入账来调整帐目,隔月作废了的,就需要开红字发票。用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,就是我们所说的发票红冲,其中蓝字就是指原始的发票。
红冲发票,即对发票“红冲”处理。发票开错了如果不处理,导致账实不符,被查出了就会被罚款。为了将原来错误的凭证冲掉,先用红字做一张和蓝字(原始发票)相同的红字凭证,而后在做一张正确的凭证。
常见的发票红冲情形:发生销货退回,开票有误,应税服务终止。
种类:
红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数,另一种是冲减差额部分。发票红冲要求数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致。现在发票红冲一般可以在开票系统上直接操作,也有些地方要去税务局申请才能开。
对普通发票红冲,我们需要打开开票软件,进入发票填开界面,点击红字发票的模块,把需要红冲的发票信息输入一遍,点击打印就可以完成了。
如果是红冲专用发票,还需要填开一张红字发票信息表,然后再下载打印红字专用发票。
开出来的红冲发票表现在票面的左上角会有负数发票的字样,而开具的金额也是负数。
发票红字冲销怎么操作
红字发票(负数发票)开具方法:方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。3、开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
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