金蝶进销存软件怎么月结(金蝶财务软件怎么做进销存)

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本文目录:

金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程?

1、打开金蝶KIS标准版,在左侧的菜单中找到账务处理并点击进入。

2、会发现有很多功能图标,需要选择结转损益来进入。

3、确定科目信息没问题的话,就可以选择下一步了。

4、填写凭证信息以后,点击完成即可实现12月份(年末)结账了。

金蝶财务软件结账的顺序

金蝶软件做账的具体步骤如下:

1、进入软件后,点击“财务核算-总账-凭证处理”。

2、进入凭证处理后,点击凭证条目。

3、进入凭证录入界面后,根据原始文档手动录入凭证,然后点击左上角的保存键。

4、每月查完凭证后,在月末进行审核和邮寄时,点击凭证处理-凭证查询。

5、当输入凭证查询时,将自动弹出一个窗口,选择unpost和unaudit,然后单击OK。

6、搜索未发布的和未审核的凭证,单击顶部的Edit,然后单击batch进行审批。

7、批评审成功后,单击第二行中的“Filter”按钮。

8、单击过滤器后,将出现窗口并选择已审计的帐户和未提交的帐户。

9、过滤出已审核和未过帐的凭证后,点击“编辑-张贴全部”。

10、帖子全部成功后,回到主界面,点击“总账-结帐”。

11、点击关闭标签,然后点击“最终关闭”。

12、进入结账界面后,点击开始按钮结账ok,这样就很容易做一个月的账了。

金蝶软件月末结账具体的步骤和方法

金蝶软件月末结账具体的步骤和方法:

1. 凭证审核完毕,

2.凭证过账完毕,

3.期末调汇,

4.结转损益,

5.损益凭证审核、过账,

6.结账。

反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。

对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”。

我用金蝶软件,月末怎么结账

点期末结账:做完凭证、该计提的计提、过账后,结转损益,再过账,再结账就可以了

金蝶怎么月末结转成本?

1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。

2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。

3、紧接着在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。

4、这时候审核后进行凭证过账工作,也就是记账。

5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。

6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了。

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