财务软件如何变红字发票(会计软件怎么红字)

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本文目录:

金蝶财务软件,红字凭证怎么做?我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的

1、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候,我们可以先不管红字的情况,按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。

2、处理红字金额录入完成后,将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上,按一下键盘上的减号键-,这时金额就相当于红字了。

3、查询到当时您错录的凭证,选定上方的“冲销”。

4、系统自动生成您需要的红字凭证。保存即可。

开红字发票流程

一、正面回答

1、使用开票员身份登录开票软件,点击进入发票管理界面;

2、在发票管理界面,找到如下图所示的信息表,点击出现红字信息填开;

3、在红字信息填开界面选择需要销售方还是购买方申请;

4、显示当时开具发票的信息后点击确定;

5、在发票管理—信息表界面,点击进入红字信息查询导出;

6、选择审核通过的红字信息表,点击上传/下载;

7、在发票开具界面,点击红字—导入红字发票信息表;

二、分析

若收回原发票开具了红字并按正确金额的蓝字发票的,需正确开具的把蓝字发票联给对方。若开错的是增值税普通发票,直接开具负数增值税普通发票冲红处理即可。这类情况,开具红字发票不需要申请,但应注意:如果是开票有误的,应收回原发票全部联次。

三、红冲发票需要收回原发票吗

如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明作废字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明作废字样后,重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

开红字发票流程操作

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票。

增值税普通发票红冲方式:

增值税电子普通发票一旦开具不能作废,只能开具负数发票冲红(电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废)。

第一步:发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。

第二步:填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,点击“下一步”。

第三步:确认发票信息后,点击“确定”,查看开具的发票信息,无误后点击“开具”即可。

增值税专用发票冲红方式:

增值税专用发票冲红流程共两个部分,先开具信息表,上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红。

增值税专用发票红字信息表

在红字发票信息表信息选择界面中,提供两种申请方式,购买方申请和销售方申请,以购买方申请为例详细解释。

第一步:进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”,填写“已抵扣”或“未抵扣”。

第二步:当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“下一步”进入填开界面;选择未抵扣时,应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式,填写对应蓝字发票代码和发票号码。

对于填写完成的红字信息表,纳税人可以直接点击“上传”,税务机关联网审核,等上传提示“审核成功”后,直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。

增值税专用发票红字发票开具

第一步:点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数,选择已审核下载的红字信息表,点击“确认”。

第二步:备注栏显示对应的红字信息表编码,确认发票无误后,点击“开具”即可。

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