财务软件年结账失败怎么(财务软件不能结账)

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会计软件 写出不能结账的原因,不能记账的原因

一般不能结账的原因凭证没有审核,没有记帐,损益类科目没有结转,上月没有结帐本月都不能结帐。不能记账的原因,上月没有记帐,本月有凭证没有满足记帐条件,如借贷不平,借方为空,贷方为空等

一;会计软件是专门用于会计核算、财务管理的计算机软件软件系统及其功能模块,包括一组指挥计算机进行会计核算与管理工作的程序、存储数据以及有关资料。例如,会计软件中的的账务处理模块,不仅包括指挥计算机进行账务处理的程序、基本数据(会计科目、凭证等),而且包括软件使用手册等有关技术资料用以指导使用人员进行账务处理操作。会计软件通常具有以下主要功能:1.为会计核算、财务管理直接提供数据输入;2.生成凭证、账簿、报表等会计资料;3.对会计资料进行转换、输出、分析、利用。

二;会计核算软件的功能模块包括以下部分:

(1)帐务处理模块。帐务处理模块主要是以会计凭证为原始数据,按会计科目,统计指标体系对记帐凭证所载的经济内容,进行记录、分类、计算、加工、汇总,输出总分类帐、明细分类帐、日记帐及其他辅助帐簿、凭证和报表。帐务处理模块主要包括:①帐务初始(建帐);②凭证处理(输入、审核、汇总);③查询;④对帐;⑤结帐;⑧打印输出;⑦其他辅助功能。帐务初始是根据程序要求和内部管理需要自定义会计科目体系、记帐凭证格式、帐簿体系的过程。相当于手工状态下设立一套新的帐务核算体系,是用计算机建帐的过程。凭证处理包括凭证的输入、修改、审核、汇总、打印等内容。查询是设定查询条件标志,灵活迅速查询某会计期间的会计凭证及有关明细分类帐、总帐的有关内容。例如:寻找特定内容的会计凭证,查找会计科目的发生额或余额等。对帐功能一部分是由会计核算软件在设计时由程序自动检查核对,如总帐、明细帐、日记帐之间的帐帐核对;另一部分则提供给用户进行核对,如与银行对帐单核对,与往来帐核对,与其他辅助帐核对等,并能做出调节表等相关资料。结帐功能由程序完成,按国家会计制度规定,按会计科目分级进行计算、汇总,结出借贷发生额和余额,结束当期核算,开始下一个会计核算循环。结帐还包括会计信息跨年度结转,开始一个新的会计年度的特殊内容。打印输出功能是打印记帐凭证、帐簿等会计信息资料,以便用户使用和归档保管。

(2)报表处理模块。报表处理模块是按国家统一的会计制度规定,根据会计资料而编制会计报表,向公司管理者和政府部门提供财务报告。会计报表按其汇编范围可分为个别报表、汇总报表以及合并报表。报表处理模块包括:①报表定义;②报表计算;③报表汇总;④报表查询;⑤报表输出。报表定义是依据会计软件,建立一个新的报表体系所做的工作。主要包括:定义报表名称,描述空白表格的格式,定义报表项目填写内容的数据来源和报表项目及运算关系,确定表格项目审核校验及报表间项目的勾稽关系,检查公式以及汇总报表的汇总范围等步骤。经过报表定义之后,就可以按规定计算或汇总产生所需要的会计报表,通过审核校验确认后,可以打印、复制、查询,输出会计报表。

(3)固定资产核算模块。固定资产核算模块主要是用于固定资产明细核算及管理。固定资产核算模块包括:①建立固定资产卡片;②建立固定资产账簿;③录入固定资产变动情况;④计提固定资产折旧;⑤汇总计算;⑥查询及打印输出;⑦编制转帐凭证。此模块主要是根据财务制度的规定,建立固定资产卡片,确定固定资产计提折旧的系数、方法,录入固定资产增减变动情况,汇总计算固定资产原值、累计折旧及净值。按预先设计自动编制转帐分录,完成转帐的记录,打印输出固定资产明细帐和资料卡片,详细反映固定资产价值状况。

(4)工资核算模块。工资核算模块以计提发放职工个人工资的原始数据为基础,计算职工工资,处理工资核算。工资核算模块包括:①设计工资项目及项目计算公式;②录入职工工资基础资料;③增减变动及修改;④计算汇总;⑤查询;⑥打印输出。

航天U3财务软件年度结转错误了怎么办?

你好,财务软件一般都是可以通过反结账来进行帐套得返回修改的,每种财务软件的反结账的功能按钮不同,但建议你找找该软件的反结账的工能的操作进行反结账到2012年12月,修改后再重新登帐、备份、结账。

注意:在进行反结账操作前一定要先做一个帐套得数据备份,一般反结账操作是有点风险的,如操作不当很可能把帐套数据内部结构或账务处理搞错,要是反结账有误导致帐套数据损坏那就没有人能帮得了你了;另外,以后结账等这些重大的操作前也一定记得做好数据备份。

希望有所帮助。

工会会计通用财会软件2.0版本请问12月底不能年结怎么处理?请各位大神帮帮我

这种情况一般有两种原因,一种是可能你在使用账套中录入信息不全,或者核算不完整,不能年结。第二种就是软件使用加密锁到期,需要付费使用。

用友财务软件年末结不了账上什么原因?没有未记账凭证和未审核凭证

我想,你一定是没有将本年利润科目转到利润分配科目,所以结不了账,你要这样做:先保证全部凭证过账后,结转本期损益,但如果你现在就结账一定不行,结转本期损益后,再把你本年利润科目余额转到利润分配科目,制作分录::(盈利)借:本年利润,贷:利润分配;(亏损)借:利润分配,贷:本年利润.再凭证过账,这样的话,你就可以结账了.

金蝶财务软件年终结转出现错误怎么办?

检查下是否有审核的凭证

查看下是否有系统发票未生成凭证的

金蝶财务软件,在年底结帐过程中,出现结帐错误,怎么办?请教高手指点!我在耐心等待中!

应该a09的就是你09年的那个帐的,你把a09的后缀名改成ais,然后打开这个帐套就好了,

一般来说金蝶kis09年结前,我们会手动再备份一个09的帐套,因为年结后聚会生成10年的新帐了,但是软件其实也是会自动备份的,你的那个a09应该是的,你再试一下,如果不行,你在金蝶的那些帐套里面搜所以下,一个个试试看,哪个是,按理说a09的就是的

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