金蝶财务软件怎么往下转账(金蝶软件中自动转账怎么做)
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本文目录:
- 1、用金蝶财务软件12月低怎么往下一年结转帐
- 2、金蝶KIS专业版自动转账应如何设置?
- 3、在金蝶K/3的总账系统中,进行自动转账需要两步骤
- 4、金蝶软件中输完一张凭证后,如何转到下一张新的凭证?
- 5、在金蝶软件中如何操作自动转账?
- 6、金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
用金蝶财务软件12月低怎么往下一年结转帐
结账后你就知道神奇会出现.---直接就是2013年1月---,这比用友好多了.
金蝶KIS专业版自动转账应如何设置?
在金蝶 KIS 专业版 V10.0 主界面,单击【账务处理】→【自动转账】,在【自动转账凭
证】窗口,单击【新增】,在【自动转账凭证-新增】窗口,填入【名称】,并选择【转账期
间】、【机制凭证】、【凭证字】。在凭证分录设置列表中,单击选择科目应付职工薪酬-应付福
利费,由于有该科目有下设核算项目,则需要单击核算项目下的【下设】按钮,选择核算项
目明细,如【项目代码】选择为“01-财务部”,由于应付福利费根据应付工资的 14%计提,
则【转账方式】选择“按公式转入”,在公式方法中,有三种方法选择,分别为:公式取数、
金蝶报表及 EXCEL 取数。
1、单击【公式方法】下拉列表,选择为“公式取数”,单击公式定义下的【下设】按钮, 弹出【公式定义】窗口,在未设置公式前显示为空白,设置完后,公式会显示在对应的文本 框中,如图 1-01 所示:
2、单击【原币公式】文本框右边的按钮,弹出【报表函数】窗口,选择取数函数,根
据本案例,通过账上取数函数取数,单击【函数名】列表下的 ACCT。如图 1-02 所示:
3、单击【确定】,然后设置函数取数参数,如图 1-03 所示:
4、在【科目】文本框中,按 F7 进入【取数科目向导】,然后选择【科目代码】为“应
付职工薪酬-应付工资”,【核算项目】为财务部,如图 1-04 所示:
5、单击【填入公式】,则公式显示在【科目参数】文本框中,单击【确定】,则公式会
显示在图 1-05 中的【科目】文本框中。单击【取数类型】文本框,按 F7 可选择相应的取数
类型,本案例中,选择 DF 贷方发生额,【货币】、【年度】、【起始期间】与【结束期间】不填
则默认为本位币、本年、本期、本期,如图 1-05 所示:
6、单击【确认】后,公式即会填入到图 1-01 所示的【原币公式】文本框中,公式为应
付工资贷方发生额,由于本案例是按照应付工资的 14%计提福利费,因此,在公式定义窗口
中,在原公式后添加公式“*14%”,完善公式后,单击【确定】即完成公式定义下设。
第一行分录设置好后,单击【新增行】按钮,即可开始第二行分录的设置,分录的设置
方法与前面相同。由于财务部门的应付职工薪酬-应付福利费正常情况下是分配到管理费用-
福利费中,分录二中的科目选择为管理费用-福利费,其公式定义与应付职工薪酬-应付福利
费一致。
同理,其他部门的应付职工薪酬-应付福利费按照上述步骤进行设置,对方科目选择对
应的费用科目,例如生产车间对应的费用科目选择为制造费用。
在金蝶K/3的总账系统中,进行自动转账需要两步骤
尊敬的客户,您好:1、 在金蝶K/3的总账系统中,进行自动转账需要两步骤即建立自动转账方案 和生成凭证。 2、在金蝶K/3中,一般报表设计包括新建或打开报表文件、报表设置、报表的计算设置、报表计算、报表数据输出等步骤,其中报表设置一般是公式设置和项目设置 。3、 在金蝶K/3中,现金流量表的编制可在两个系统中分别完成,一个是报表系统,另一个是现金流量表系统。 4、坏账管理包括坏账损失、坏账准备 和坏账冲回 。 感谢您对金蝶公司的支持!
金蝶软件中输完一张凭证后,如何转到下一张新的凭证?
1、打开电脑,在电脑桌面上找到财务软件的快捷标志。
2、单击打开,会出现如下图的界面。
3、输入用户名称 和密码,点击“确定”按钮。会进入如下图的页面。
4、点击中间的账务处理,会出现如下图的界面。
5、点击凭证录入,会出现录入凭证的界面。
6、录入相关内容:如:借:现金5000 贷:银行存款 5000,点击保存按钮,这张凭证就保存下来了。接下来可以点击新增按钮继续录入会计凭证。
在金蝶软件中如何操作自动转账?
两种方法,一种是按公式转,就是借贷方都做公式,相当于系统按公式计算后直接填数,另一种是按余额自动判定,人为只设置转的比例,系统根据比例计算金额生成凭证。
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
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