新东大财务软件怎么反月结(新中大财务软件反月结怎么操作)

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本文目录:

怎么反结账

反结账可以使用用友软件进行操作。操作流程为:依次点击总账、期末、对账;在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,再点击“确定”;再依次点击总账、凭证、恢复记账前状态;根据需要选择“最近一次记账前状态”;选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令即可。

结账:

结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。会计学上是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额后,将余额结转下期或新的账簿的会计行为。

新中大财务软件如何反结账

用财务主管的身份进入帐务处理系统,然后是进入系统管理,系统管理里面有数据安全维护,里面有个数据修复,如果您只是做了记账的话,点一下数据修复就可以了,如果您是记账和月结都做了的话,得点2下数据修复,第一次是反记账,第二次是反月结!如果还有什么疑问可以大我们电话:010-51656602-8002

新中大财务软件 月结如何撤销?

用财务主管进入账务处理系统选择“系统管理”-“数据安全维护”-“数据修复”-输入密码以后-如果显示是(以记账0张)这个时候点修复就是月结修复

如果有以记账凭证那这个时候就是记账修复。。。。。之后取消出纳和审核签字 就可以改凭证了

新中大财务软件怎么反记账

1、以“财务主管”身份进入

2、点击“8、系统管理”——“数据修复”,一个月同样的动作要做2次,一次取消月结,一次取消记账。如遇需要输入密码:一般都是12345 除非修改过。

3、取消审核(谁审核谁取消,制单审核不能为同一个人)

4、修改凭证后,重新记账。

当您只是已完成了记账操作后,按规定这就意味着您不能对已记账的凭证进行修改、删除等操作。但若您确实还需要对已记账的凭证进行修改、删除等操作,可通过该功能来完成这一工作。您可以利用“数据修复”工具将本期已记账的凭证恢复成未记账的状态,然后再“取消审核”就可以按您的要求进行删改操作了 。

新中大财务软件怎么月结?

每个月的流程如下

填写记账凭证(包括生成自动结转凭证)-------凭证审核(注意:制单人和审核人不能是同一个人)-----记账(意思是:把未记账的凭证计入的账簿上)-----月结(表示本月凭证记账审核结束)

具体操作流程如下:

1、进入帐套-----2、日常账务----凭证处理----记账凭证录入(修改)------生成自动转账结转凭证(注意:事先应设置好自动转账凭证,当然也可以手工录入结转凭证)----查看科目余额表检查结转是否完好

2、更换操作员进入帐套----日常账务---凭证审核----全部签字(不签字为取消审核)进行审核凭证---点击记账(此时会提示备份)----点击月结(扎帐)

反记账(倒账)流程:(具体流程和记账月结流程相反)

1、财务主管身份进入----8系统管理---数据安全维护----数据修复--如有密码12345---取消月结

2、重复上述步骤1,取消记账

3、取消审核---谁签字审核谁就取消审核

4、修改、删除、增加凭证。

新中大财务软件怎样跨年度反结账

跨年度反结账

1、以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。

2、以前的产品在会计叙事薄点右键,有反结账功能,尤其应国家发布的《会计信息化规范》要求,不直接提供这个功能,需要在软件界面上的应用商店中的第三方应用中添加反结账功能。

3、以前界面上有反结账,3.0(含)以后,因为应国家发布的《会计信息化规范》要求,界面上不提供这个功能,可以下载工具。

扩展资料

⑴结账时应当根据不同的账户记录,分别采用不同的方法。

①对不需要按月结计本期发生额的账户,如各项应收款明细账和各项财产物资明细账等,每次记账以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。也就是说,月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。月末结账时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。

②现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账。每月结账时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面再划一条单红线。

③需要结计本年累计发生额的某些明细账户,如产品销售收入、成本明细账等,每月结账时,应在“本月合计”行下结计自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面,在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面再划一单红线。12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下划双红线。

④总账账户平时只需结计月末余额。年终结账时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明“本年合计”字样,并在合计数下划一双红线。采用棋盘式总账和科目汇总表代替总账的单位,年终结账,应当汇编一张全年合计的科目汇总表和棋盘式总账。

⑤需要结计本月发生额的某些账户,如果本月只发生一笔经济业务,由于这笔记录的金额就是本月发生额,结账时,只要在此行记录下划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了,不需另结出“本月合计”数。

参考资料:百度百科-结账

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