财务软件不能反结账怎么办(金蝶财务软件如何反结账反过账)

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件不能反结账怎么办的知识,其中也会对金蝶财务软件如何反结账反过账进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!

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本文目录:

凭证过账后不允许反过账怎么办

可以将已经过账的凭证进行取消,然后修改数据重新过账,如果是手工做账的话,重新做一次帐即可。反过账其实就是把已过账的凭证取消过账的操作。

一,凭证又被称为是会计凭证,它是会计记录核算的基础,按照编制程序和用途可以分为原始凭证和记账凭证两种,一般是用来证明经济业务的发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。发票、支票、合同和工时记录等都是比较常见的凭证。

二,原始凭证,又被叫作单据,是经济业务最初发生或者完成时填制的原始书面证明,用以表明这个业务事项已经发生或者已经完成,以此来明确经济责任。它是会计核算中的重要资料。

三,记账凭证,又可以被称为记账凭单,是指会计人员以审核无误的原始凭证及有关资料为依据,按照经济业务事项的内容和性质加以归类,并据以确定会计分录后填制登记会计账簿的会计凭证。会计凭证通常是整个会计核算过程的第一个关卡,如果使用凭证不合法,那么整个会计核算也是不真实的。

四,而凭证过账其实就是在系统中将已经录入好的凭证再登记到相关的账簿中的过程。已经过账的凭证如果出现误差,只能补充或者红字冲销凭证的方式进行更正,而不允许修改。因此在过账之前一定要仔细审查记账凭证的内容,因为系统只会核查凭证中的数据错误。 五,使用凭证过账可以实现输入一张凭证,系统将自动完成后续一系列工作,同时对于重复的业务,系统可以制定好的模式自动生成记账凭证,并且还能够按照一定的程序处理非常复杂的,时间要求性很高的会计核算的工作。它的使用,简化了人工的核算工作,提高了会计资料的准确度

速达软件如何反结账

问题一:速达软件怎么反结转 财务反结账:期末处理--期末结账--取消上期结账

业务反结账:业务--期末业务--反结账

问题二:速达软件怎么反结账 点击任务栏第五个任务图标(账务),下拉最后一项辅助工具,点击一下,按顺序执行便是。(注意莫动初始数据调整就ok了)

问题三:请问,在速达软件中已经结账了,要怎么反结账?如果反结账的话,会不会有什么影响? 速达3000中,如果是进销存反结账的话,在“业务”――“期末处理”――“进销存反结账”;如果是财务反结账的话,在“财务”――“辅助工具”――“反结账”。速达财务中,点击“期末结账”,勾选上“取消上期结账”,下一步即可。反结账后会计期间或者进销存期间成为上期,可以修改上期的数据。如果仅是反结账的话,不会影响数据的。

问题四:速达软件反过账应该怎么操作。。 速达3000中,如果是进销存反结账的话,在“业务”――“期末处理”――“进销存反结账”;如果是财务反结账的话,在“财务”――“辅助工具”――“反结账”。速达财务中点击“期末结账”,勾选上“取消上期结账”,下一步即可。

问题五:速达3000怎么反结账 1、账务--辅助工具--反结账 注意要选同时删除本期结转损益产生的凭证

2、账务--辅助工具--反登账

3、账务--辅助工具--反审核

问题六:速达3000反审核、反记账、反结账怎么用啊? 没有返记帐的模块,返结帐的操作,同样选择期末结帐的模块",之后在弹出的框中下面,有一个取消上期结帐的框,选中,之后再点下一步,一路操作就可以了;

返审核,同时选择:凭证审核模块,选择你要反审核凭证的时间,之后点全部取消,就可以.

还有一种,就是:在凭证查找功能项中,找到你要反审核的凭证,双击,打开凭证,点击凭证下的反审核,也可以,看你用那一种.

问题七:速达软件如何进行反登帐操作 进入速达3000导航,点击“账务”--辅助工具--反结账-反登帐-反审核

问题八:速达3000单机版,反结账怎么操作 账务--辅助工具

问题九:速达财务软件如何反登账 1、账务--辅助工具--反结账 注意要选同时删除本期结转损益产生的凭证

2、账务--辅助工具--反登账

3、账务--辅助工具--反审核

看看,可以找到吗,还可以看看 帮助 ,应该有提示。。

问题十:速达3000财务软件,不能进行反结账 重启服务器修复帐套后再试一下,另外最好说明版本号.

如果还是不行就得拿帐套来看了.现在不好判断是系亥的问题,还是软件的问题.

需要帮助可以联系.

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:

a.  由过滤条件直接进入会计分录序时簿

b.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,  由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

4.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么?

T6软件反记账:

1、总账模块中,点击“期末-对账”,如下图所示:

2、点击“对账”后,出现下图:

3、出现上图后,按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定”,如下图:

4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:

5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。

6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。

T6软件反结账:

1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:

2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:

3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。

在金蝶财务软件里如何反结账呢

操作的方法和步骤如下:

1、首先,对于具有反结账权限的用户,登录到相应的账套,如下图所示,然后进入下一步。

2、其次,完成上述步骤后,单击“存货核算”选项,然后双击“反结账处理”选项,如下图所示,然后进入下一步。

3、接着,完成上述步骤后,如果觉得不方便,也可以直接在界面的右上角直接输入反结账快捷方式号码“20060”,然后按Enter键确认,如下图所示,然后进入下一步。

4、然后,完成上述步骤后,将弹出“反结账”的操作界面,单击“下一步”按钮,如下图所示,然后进入下一步。

5、随后,完成上述步骤后,在弹出的提示框中点击“确定”按钮,如下图所示,然后进入下一步。

6、接着,完成上述步骤后,系统将开始反结账,如下图所示,然后进入下一步。

7、最后,完成上述步骤后,依次选择“供应链”--“仓存管理”--“期末处理”选项,双击“期末处理”,进行期末结账处理即可,如下图所示。这样,问题就解决了。

www.bjufida.com 在上述内容中已对财务软件不能反结账怎么办和金蝶财务软件如何反结账反过账的内容作出了详细的解答,内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

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