nc财务软件怎么红字冲销(会计软件红字冲销怎么写)

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本文目录:

怎么开红字发票冲销

1、登录开票软件系统,工具栏单击“发票管理”按钮,进入发票管理模块。

2、单击菜单栏“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开”。

3、在弹出的“红字增值税专用发票信息表信息选择”对话框中,选择:1、购买方申请,2、销售方申请。一般都是销售方申请,根据实际情况,如果购买方申请并且已抵扣,则要做进项转出。选了销售方申请,输入需要红冲的蓝字发票的发票代码和发票号码,开票时间会自动带出。然后点击“下一步”。

4、在弹出的对话框中比对发票信息,确认无误后单击“确定”。

5、进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面,由于之前选择的是销售方申请,内容已被带出不需要更改,直接“打印”保存即可。如果是购买方申请,需要根据实际情况填入数据。

希望帮助到你。

账无忧软件红字冲销凭证步骤

1、登录财务软件。

2、手动录入红字凭证,选择“录凭证”。

3、正常录入凭证后,在金额处手工敲入“-”,使金额转为负数,红字凭证制作完成,点击“保存”即可。

红字冲销财务软件如何处理

红字冲销,财务软件如何处理对于红字冲销,财务软件如何处理,在记录凭证金额、记帐的时候,数据库中储存的是负值么?还是用其他的方式表明这笔帐是负的?

红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的,其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到

需要冲销的凭证,然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能,自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字(平时是蓝字)的凭证。当然也可以手工输入负

数来填制。

因为冲销不等于删除,所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在,并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。

也就是说,这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。

发票红字冲销怎么操作

红字发票(负数发票)开具方法:方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。3、开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

各位大哥大姐 谁知道 用友财务软件 红字冲销和无痕修改的具体步骤??

1.红字冲销:在填制凭证处选菜单有“生成红字凭证”。

2.无痕修改:在填制凭证处直接改,删除分录,重填就是了。

以上就是关于nc财务软件怎么红字冲销的详细解读,同时我们也将会计软件红字冲销怎么写相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

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