财务软件结账后怎么修改(更换财务软件如何接着做账)
用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件结账后怎么修改的知识,其中也会对更换财务软件如何接着做账进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!
本文目录:
- 1、总账管理系统中,凭证输入后、审核后和记账后凭证的修改方式各是什么?
- 2、我用的用友T6 软件,已经结完账了发现凭证错了,怎么修改呢?
- 3、用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
- 4、金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
总账管理系统中,凭证输入后、审核后和记账后凭证的修改方式各是什么?
总账管理系统可通过系统提供的“反结账、反记账、反审核”功能,即取消“结账”“记账”“审核”后直接修改。修改方法如下:
1、凭证输入后还未审核或审核未通过的凭证
对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。
2、已通过审核但未记账的凭证
对于已“审核”但未“记账”的记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改。
如发现已“审核”的记账凭证确实有错,则应首先由审核操作员在进行“取消审核”(也称为“反审核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出。
最后由审核操作员再次进入总账系统,重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。
3、已记账但未结账的凭证
对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”“审核”后直接修改。
不同财务软件,操作方法略有不同,但顺序基本都是取消“结账”、“记账”、“审核”后修改。
无痕迹修改凭证弊端
1.与现行会计(会计电算化)法规相违背。《会计核算软件基本功能规范》(以下简称“规范”)第17、18条的规定。“会计核算软件应当提供对已经输入但未登账记账凭证的审核功能,审核通过后即不能再提供对机内凭证的修改。
发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字凭证冲销法或者补充登记法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示。”统一的会计制度中也有类似的规定。
2.“反审核、反记账、反结账”为做假账、提供虚假会计信息等经济违法提供了技术支持。由于“反审核、反记账、反结账”功能的使用,使得会计电算化人员为同一单位做几套账、编制几套会计报表变得轻而易举,为他们利用电算化会计信息系统作弊提供了极为方便的手段。
目前大多数财务软件对更改的会计事项没有提供完整的、真正意义上的有痕迹的记录,有的也只是在操作日志中记录了何人何时使用过这些逆向操作功能,至于更正和补充了何种会计事项,其目的和来龙去脉如何则无从得知。这样就给会计、审计监督工作和防范违法犯罪增加了技术难度。
错误凭证“有痕迹”修改
所谓有痕迹,即留下曾经修改的线索和痕迹。账务系统中往往是通过保留错误凭证和更正凭证的方式留下修改痕迹的。在账务系统中对已“记账”,不管是否“结账”的错误凭证,按照规范第18条规定可采用“红字凭证冲销法或者补充凭证法”。
在“记账”后发现记账凭证中会计科目或发生额或其他有误,可采用红字凭证冲销法。方法是首先由填制凭证操作员填制一张与该账错误凭证除金额为红字(负数)金额外,其他内容完全一致的红字凭证,再填制一张正确的记账凭证。
其次由审核操作员进行“审核凭证”操作;然后由记账操作员通过“记账”功能进行“记账”操作,才能达到对该张错误凭证进行冲销和更正。如果记账凭证中会计科目无误,只是所记金额大于应记金额,这时可用红字凭证冲销法冲销其差额部分
我用的用友T6 软件,已经结完账了发现凭证错了,怎么修改呢?
在总账-期末-结账中,选择月份,点击ctrl+shift+F6取消结账,然后在总账-期末-对账中,点击ctrl+H,激活反记账功能,反记账,然后反审核,之后再在填制凭证中修改凭证
用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
请耐心读完以下内容(要修改已结账的凭证,首先要了解前三种方法):
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。
第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,进行“取消审核”(也称为“反审核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在“填制凭证”功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。
第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言,首先在“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;单击“凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作窗口,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。
第四种是已结账的凭证。对于这种情况,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。
金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:
1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;
2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;
3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;
4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;
5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;
6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;
7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;
8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;
9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;
点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;
单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;
10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;
11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;
12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;
13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
关于财务软件结账后怎么修改和更换财务软件如何接着做账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表www.bjufida.com立场。
本文系站长在各大网络中收集,未经许可,不得转载。