用友财务软件t6如何结账(用友t6怎么记账结账)
用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享用友财务软件t6如何结账的知识,其中也会对用友t6怎么记账结账进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!
本文目录:
- 1、用友T6具体的操作,比如结账与反结账,取消记账等等的快捷键操作?
- 2、用友T6年结流程及技巧
- 3、用友T6结账及反结账操作详细步骤
- 4、用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么?
- 5、用友T6结账实操流程是什么?
用友T6具体的操作,比如结账与反结账,取消记账等等的快捷键操作?
反记账快捷键“Ctrl+H”,具体如下:
1、第一步,进入软件,依次单击“总账”--“期末”--“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。
2、第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。
3、第三步,执行完上面的操作之后,按快捷键“Ctrl+H”,将弹出“恢复记账前状态功能已被激活”提示框,单击“确定”按钮,见下图,转到下面的步骤。
4、第四步,执行完上面的操作之后,依次单击“总账”--“凭证”--“恢复记账前状态”选项,见下图,转到下面的步骤。
5、第五步,执行完上面的操作之后,选择“最近一次记账前状态”选项,然后单击“确定”按钮,见下图,转到下面的步骤。
6、第六步,执行完上面的操作之后,将显示密码框,输入密码并单击“确认”按钮即可完成操作,见下图。这样,就解决了这个问题了。
用友T6年结流程及技巧
用友T6年结流程及技巧
你知道用友T6年结流程及技巧是怎样的吗?你对用友T6年结流程及技巧了解吗?下面是我为大家带来的用友T6年结流程及技巧,欢迎阅读。
年结前准备
各模块结转状态检查
1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结
2、工资模块完成当年业务,但12月份不需做月末处理,当工资年度结转后12月份自动完成月结
3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销),等工资年度结转后再做总账12月份月结。 系统环境检测 1,首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。2,硬盘要有可供新的年度账可用的空间。3,年结前打上相应版本最新补丁。 4,内存要尽可能大,不然会影响效率(sql)。 5,排除病毒等干扰因素。 年结前,先做好帐套的备份,如图:
年结注意事项:
1、备份数据:
备份数据是年结工作中重要的一环,它可真正的'保障您的数据安全,让您在遇到问题的时候可以有机会补救。
系统管理员(admin)在进行备份账套的时候,一定不要选择上删除账套。
备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试,以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入
2、建立年度账注意点:
(1)、再次提醒您别忘了备份数据,否则在工资结转出错后,您将不能恢复到数据的初始状态
(2)、在进行2009年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2008年度及其2009年的基础设置进行改动。
(3)、工资管理结转完成后2008年的工资系统自动结账
3、年度数据结转注意点:
(1)、如果档案信息重复,可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。
(2)、如果结转失败,最好的方法是引入结转前的备份,调整错误重新结转。
(3)、业务系统(购销存)的一些调整最好在结转后进行。
(4)、结转数据之前不要在新年度中做业务(除了填写凭证)。
(5)、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。
(6)、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致,当时发现的问题及时解决,避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
4、年度数据调整原则
(1)对于准备删除的各类档案信息(包括科目的辅助核算),应保证其相应的余额为0。
(2)对于期末有余额的各类档案信息(包括科目的辅助核算),可以在结转年度数据后在期初余额进行调整,或做凭证进行调整。
(3)对于年度数据按明细结转的部门,在删除部门档案之前,应保证无相应的发生数据。
(4)建完新年度账,结转上年数据之前可以做新年度的凭证,但是不要记账。
(5)在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。
(6)如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前,对基础信息进行修改,那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。
具体操作过程
操作流程一:建立年度帐
操作流程二:建立年度帐
操作流程三:建立年度帐
操作流程四:结转数据
操作流程五:结转供应链/生产管理
操作流程六:结转应收应付
操作流程七:结转固定资产
操作流程八:结转工资
操作流程九:结转网上银行
操作流程十:结账成本管理
操作流程十一:结转总账
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用友T6结账及反结账操作详细步骤
用友T6结账及反结账操作详细步骤
你知道用友T6结账及反结账操作步骤是怎样的吗?你对用友T6结账及反结账操作步骤了解吗?下面是我为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤的知识,欢迎阅读。
月末结账
用友软件T6财务系统
1、总账:
【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产:
【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账
供应链系统
3、销售管理:
【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理:
【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算:
【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账
6、总账结账:
【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账
财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注:反结8月份时,登陆日期为9月份。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
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用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么?
T6软件反记账:
1、总账模块中,点击“期末-对账”,如下图所示:
2、点击“对账”后,出现下图:
3、出现上图后,按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定”,如下图:
4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:
5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。
6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。
T6软件反结账:
1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:
2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:
3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
用友T6结账实操流程是什么?
用友T6月末结账实操流程\x0d\x0a财务系统\x0d\x0a1、总账:\x0d\x0a【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。\x0d\x0a 财务会计→总账→凭证→记账。\x0d\x0a2、固定资产:\x0d\x0a【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账\x0d\x0a供应链系统\x0d\x0a3、销售管理:\x0d\x0a【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。\x0d\x0a【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。\x0d\x0a 4、库存管理:\x0d\x0a【审核单据】入库、出库、略。\x0d\x0a【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。\x0d\x0a\x0d\x0a【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。\x0d\x0a\x0d\x0a5、存货核算:\x0d\x0a【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。\x0d\x0a\x0d\x0a【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账\x0d\x0a\x0d\x0a6、总账结账:\x0d\x0a【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账\x0d\x0a 财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。
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