速达财务软件月末怎么结账(速达软件如何结账)

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享速达财务软件月末怎么结账的知识,其中也会对速达软件如何结账进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!

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本文目录:

速达财务软件已结账后怎样反结帐?

就在速达财务月结账的下面还有一个选项,叫月反结账。你点一下这个就可以返回到上个月的,或几个月前。

简介:录入、审核、汇总、记账、查询、打印等功能;独特的凭证冲红、单边凭证及凭证快速查找功能,方便的凭证签字与凭证审核功能均为用户提供了灵活的操作模式;按会计处理规范及凭证类型设置凭证颜色;凭证编号与序号可重排,并区分是否包含已登账凭证;提供表结法与账结法两种结账处理方式。凭证登账可按截止日期进行登账;凭证断号可在凭证说明中查找;结转损益科目的设置结合不同会计主体账务处理的需要,具有自行设置结转对应科目功能。

分类:速达财务分为:财务STD\财务PRO最高版本速达V3财务PRO/V3财务STD

我用速达财务软件进销存分开使用的,凭证登到结转这块了,月末怎样进行结转

软件里面是自动结转,凭证做完、审核、登帐后点下结转损益就完成了。对了如果有固定资产的话现在固定资产里面做计提折旧。

速达3000pro月末结账步骤

亲,速达3000进销存与财务一体化的结账方式分2大部,

第一步先做进销存的期末结账。在业务--月末处理--进销存期末结账,做进销存的结账。

第二歩,做财务的结账,安装凭证审核--凭证登账--结转损益--期末结账的顺序,来做财务的结账、

希望对你有所帮助

速达3000进销存如何月末处理

1,

速达3000

进销存

月末处理操作流程说明:

作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前

会计期间

不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。

1、进销存期末处理

进销存期末结账之前,必须先对

库存商品

进行

成本计算

;重算

库存成本

是指对本期的所有库存商品都进行成本的重算操作。为保证库存成本能及时、准确的反应,建议日常操作中也定期进行重算库存成本的操作。

进销存结账的界面上,有数据重整的按钮,是对本期所有发生的数据都进行重新计算、整理,建议点击该按钮进行数据重整;

如果由于

小数点

位数累加造成的一、两分钱偏差,或者成本异常变动而造成库存商品数量为零而仍然有金额的情况,可在结账过程中弹出的“库存金额调整”窗口中进行调整。

2、帐务系统期末处理

首先需要对固定资产进行

计提折旧

对凭证进行审核、登帐,

损益类科目

有发生额的需要进行

结转损益

,有外币核算业务还需要进行期末调汇。如果有某一项工作没有进行,在做期末结账时,会有相应的提示,根据提示再行检查即可;

资产负债表

随时都可以查看,

利润表

必须在帐务结账后才能查看,

现金流量表

需要先设置核算现金流量科目、再手工进行现金流量分配才能生成。

2,简单的步骤如下:

重算库存成本

-

结转成本

-

进销存期末结账。

按顺序做完就行了。

做这些之前要把当月所有的业务发生全部录进去。做完期末结账后当月就不能再有业务发生了。

速达软件库存怎么结转成本?

3系列在菜单栏 — 业务 — 月末处理 — 结转成本

5/7系列在导航栏 — 账务系统 — 财务系统 — 凭证制作 — 进销存期末成本结转凭证

3系列含:3000,V3 , S3 等

5/7系列含:5000,7000,V5 , V7 , S5 ,S7 等

以上就是关于速达财务软件月末怎么结账的详细解读,同时我们也将速达软件如何结账相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

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