晋江金蝶财务软件在哪里(厦门金蝶财务软件官网)
用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享晋江金蝶财务软件在哪里的知识,其中也会对厦门金蝶财务软件官网进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!
本文目录:
金蝶软件操作流程
金蝶软件做账的具体步骤如下:
1、进入软件后,点击“财务会计—总帐—凭证处理”。
2、进入凭证处理后,点击凭证录入。
3、进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键。
4、每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐,点击凭证处理——凭证查询。
5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口,选择未过帐、未审核,然后点击确定。
6、这样搜索出了未过帐未审核的凭证,在上端点击编辑,然后点击成批审批。
7、成批审核成功后,点击第二排的“过滤”按钮。
8、点击过滤后,会出现刚才窗口,选择已审核、未过帐。
9、过滤出已审核未过帐的凭证后,点击“编辑——全部过帐”。
10、全部过帐成功后,回到主界面,点击“总帐——结帐”。
11、点击结帐后,再点击“期末结帐”。
12、进入结帐界面后,点击开始按钮结帐就可以了,这样轻轻松松就做好一个月的帐了。
扩展资料
金蝶系统的功能:
1、总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、 应付款管理、实际成本、财务分析、人事/薪资管理。
2、金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计,是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线,提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能。
3、通过独特的核算项目功能,实现企业各项业务的精细化核算。
4、提供了丰富的账簿和财务报表,帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
5、既可以独立运行,又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用,提供更完整、全面的财务管理解决方案。
做账流程
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。
4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。
5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册,妥善保管。
收付款核对
1、收、付款凭证是登记现金日记账的依据,账目和凭证应该是完全一致的。但是,在记账过程中,由于工作粗心等原因,往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。
2、检查的项目主要是:核对凭证编号;复查记账凭证与原始凭证,看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性;检查如发现差错,要立即按规定方法更正,确保帐证完全一致。
参考资料来源:百度百科-金蝶财务软件
如何在金蝶软件的一级科目里添加二级或三级科目?
在金蝶财务软件中去设置二三级科目那具体步骤如下:
1、首先需要进入财务软件,点击其中一张空白的记录凭证。
2、在界面进入了科目选择对话框之后,点击需要新增二、三级科目的那个一级会计科目——点击对话框右边“新增”。在“摘要”中可以手工输入摘要,也可以按F7调出来常用摘要库选对应的摘要(摘要库是一些常用的摘要都保存在里面,在以后的业务中如果有用到的话,直接按F7查询出来双击就可以了,不用每次都输入了)。
3、在新的界面中点击新增后,页面将弹出填写对话框,需要先录入科目代码,代码可以看到前4位要和一级科目一致,点随之后面2位是序号。
4、科目名称需要直接填二级科目的名称,要设置管理费可以用下面的二级科目工资,那直接输入“工资”,输入好后,去点击“保存”。
5、保存好后,二级科目就是设置好了,显示在一级科目加号下面。
注:
在如果之前的科目代码是1001,直接增加代码100101即可增加明细科目,如果是3级科目,选择刚才的二级明细科目,点增加,直接输入代码10010101,就是三级,注意,此方法是针对初始建账时,选择422级次的科目。如果是433 那增加的明细代码就是1001001001。
6、设置三级科目的方法相同,除了科目代码不一样,总共需要到录入6位数字,前4位要和一级科目一样,后两位要和二级科目一样,最后两位为序号。
金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改?
选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:
1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;
2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;
3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;
4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;
5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;
6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;
7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;
8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;
9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;
点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;
单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;
10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;
11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;
12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;
13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
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