财务软件结转怎么核对(会计软件结转怎么处理)

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用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做

须先把当月的结账然后填下月凭证。

如果的当月有账务以后有补充或更改的,可以找到【反结账】进行反结账然后进行修改,完成后在把所说的当月结转,不会影响下个月已经填制的凭证。

一般的都是在上月结完帐后,做完报表、成本分析、财务分析、使用有“期初余额录入权”的用户名;退出到总页面;最下面有一个“结转本月数据到下月”(也有可能在上面的菜单栏里;以前我用的版本就在菜单栏里,后来升级就不在了);这个一般在月底最后一天做,下个月第一天上班时就有了。

还有就是现在也有的是自动结转;只要时间一到,结转上月的数据后就可以自动的到下月了。

请问用友财务软件年度结转如何操作?

注意

年结前一定要备份

先对所有模块进行结账

结账后打上增量补丁包

并对要建立年对账的账套执行脚本

以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账

对新年度账执行脚本

账套主管重新以新年度登录系统管理

结转上年数据:供销链、应收应付、固定资产、工资管理、总账系统、老板通结转

核对数据:总账、工资、固定资产、业务通和核算

用友财务软件的结账步骤

结账

(1)

执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。

(2)

单击要结账月份,单击“下一步”按钮。

(3)

单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。

(4)

单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。

(5)

查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。

注意:

结账只能由有结账权限的人进行。

本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。

结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。

若总账与明细账对账不符,则不能结账。

如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。

结账前,要进行数据备份。

取消结账(取消结账后,必须重新结账)

(1)

执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。

(2)

选择要取消结账的月份“2003.01”。

(3)

按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。

(4)

输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。

注意:

当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。

财务软件结转怎么核对的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于会计软件结转怎么处理、财务软件结转怎么核对的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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