财务软件如何管理收据(财务软件如何管理收据发票)

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本文目录:

怎样有效的进行单据管理

单据管理又称财务票据管理,有效的进行单据管理方法有:

一、为加强票据管理,规范票据业务,明确管理责任,特制定本制度。

二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等;非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。

三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务,经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管,领用的收据由出纳包管。

四、财务票据应存放于保险箱内,有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则,不得由一人兼任。

五、办理有关票据业务必须财务总监审核,出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据,收取款项时应开具收据。

六、银行票据、收据必须顺号签发,作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页,已开出的作废票据,由票据开具人员负责收回。

七、票据开具时候应该注意单位名称(全称)、金额大小写规范、项目名称准确,规范单据填写正楷,字迹清晰;单据在填写过程中出现错误,不得撕毁单据,必须保持单据完整,并加盖作废章。

八、出纳收到银行票据时,应认真审核,及时入账,对不合规票据及时向财务总监反映,由财务总监确定解决方案。

九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回,妥善保管,做到以后有查可依。

十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时,应及时登记备查簿。

十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时,应尽快采取相应的措施,对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。

十二、票据保管人员调动工作或离职时,应编制票据移交明细表,在财务总监的监督下逐笔确认移交,确认无误后,由监督人和后任财务人员 在交接明细表上签名确认。

十三、本规定适用于所有财务人员,如有违反究其相关责任。

收据管理和使用办法

一、正面回答

1、收据由公司财务部统管理 ,并由专人负责;

2、收据购入后由财务部档案管理员负责保管,对新购入收据按本进行编号,并设置收据使用登记簿,按编号登记;

3、各会计统一到档案管理员领取所需收据,填写收据使用登记薄,将领取数量、号码进行登记,双方签字;

4、整本收据使用完后,收据使用人应将整本收据存根联交到档案管理员处,由档案管理员核对收据存根、注销登记。

二、分析

收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证,主要是指部门印制的盖有财政票据监制章的收付款凭证,用于行政事业性收入,即非应税业务,收据也是一种收付款凭证,收据可以分为内部收据和外部收据,外部收据又分为税务部门监制、财务部门监制、部队收据三种。

三、收据怎么写

1、标题为收据;

2、正文主要表明收款人在何时收到相对方交付的物品或者钱财,包含数量或者具体金额;

3、收据出具人签字、按手印或者加盖公章。

财务部如何保管发票和收款收据的。。在线等

收到的发票就是原始凭证,正常情况下都黏贴在财务凭证后面作为附件。

你讲的是增值税的进项税联,每月需要去认证的这种吗?

可以清点好张数、加好合计数,收在一起,认证后统一装订,一月一本。

如果做得更细致的话可以做excle清单,把发票的重要要素登记,以备查询。

财务收据应该如何管理

出纳收款收据的处理方法:

1、资金往来的收款收据,可以给到会计做账,作为原始凭证入账;

(1)收到款项的分录如下:

借:现金

贷:应收账款/其他应收款等;

(2)支付款项的分录如下:

借:应付账款/预付账款等

贷:现金

2、如果收款收据是替代发票的,便不能入账,只能留底备查。

财务软件如何管理收据的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于财务软件如何管理收据发票、财务软件如何管理收据的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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