用友财务软件反结转 用友如何反结转 用友T6年底已经结转完还能反结账、反记账吗?在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6怎么不行呀,详细流程谢谢?

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  1. 用友T6年底已经结转完还能反结账、反记账吗?在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6怎么不行呀,详细流程谢谢?
  2. 用友t3怎么反结账?
  3. 请问用友t3如何进行年度帐反结转?

用友T6年底已经结转完还能反结账、反记账吗?在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6怎么不行呀,详细流程谢谢?

以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]->[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了。

顺便讲一下反记账吧,因为往往你要反结账是因为之前凭证录入有错误要修改,那么单单反结账还是不行的,反结账之后还得反过账才可以修改凭证。

反过账操作:点菜单[期末]->[对账],按Ctrl+h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]->[恢复记账前状态],按指示操作即可。

反过账,反结账之后,恢复记帐在总账-期末-对帐界面按ctrl+H激活恢复记帐功能,然后在总账-凭证-恢复记帐前状态菜单,从这可以恢复计帐;

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有审核的还要取消审核:在审核凭证界面可以取消审核审核-取消审核。

用友t3怎么反结账?

在用友T3财务系统中,进行反结账操作前,需要先了解反结账的基本概念和注意事项,以避免出现错误或数据丢失等情况。一般来说,反结账是指将已经结转的会计凭证、报表等相关信息取消并回到未结转状态,以便重新财务处理的过程。

以下是在用友T3财务系统中执行反结账操作的步骤:

1. 登录用友T3财务系统,进入“财务管理”模块,并选择“期末结账”功能。

2. 在期末结账页面中,找到您要反结账的年度或月份,并单击“反结账”按钮。

3. 在弹出的“反结账确认”对话框中,仔细阅读提示信息,然后单击“确定”按钮。

4. 系统会自动开始反结账操作,并将相关凭证、科目余额、报表等信息重置为未结转状态,同时删除旧的结转数据。

5. 反结账完成后,您可以针对新的财务数据进行重新结账,以更新财务报告和相关分析。

登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

请问用友t3如何进行年度帐反结转?

1、将2011年的取消结账、结账,直到1月初2、将2010年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份3、修改完2010年的凭证后,记账、结账,记录2010年年末客户往来余额4、在2011年年初余额中修改对应的客户往来数据5、2011年账目记账、结账。 备注:做以上操作前,一定要做好帐套备份!!

以上,是关于用友T6年底已经结转完还能反结账、反记账吗?在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6怎么不行呀,详细流程谢谢?用友财务软件反结转的全部内容,通过本文的介绍,相信您已经有了更全面的了解和认识。面对财务的复杂性和不断变化,正确的决策和工具选择变得尤为关键。我们希望本文为您提供了有价值的洞察,并欢迎您提供反馈和建议。

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