财务软件年度调账,财务软件年初怎么建账

作为企业数字化转型的重要一环,选择一款适合自己的ERP软件尤为关键。而用友ERP软件则是一个值得信赖的选择,接下来 www.bjufida.com 小编要给大家介绍财务软件年度调账,以及财务软件年初怎么建账对应的相关知识。

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因财务账与库房使用两个不同的系统,期末数字不等该怎么调账

更正时,用红字填制内容相同的记账凭证,冲销原有错误记录,并用蓝字填制正确的记账凭证,据以入账的一种更正错帐的方法。

前任发生的错误属于笔误,你不要随便更改,你发现后可以在账簿错误处用铅笔标注一下;使用财务软件建账初始化时直接录入正确的数据即可,可以做一份财务软件建账初始化备忘录,也可以在上年账簿相关位置标注一下。

所以过账数字笔误跨月以及会计科目串户等,不宜采用划线更正法。

往来存在差异,需要找出来造成差异的明细,按差异明细分析原因,如果乡财政所多记了往来款,审批后冲销,如果村财务少记了,补记。

用友软件发现以前年度的账有问题怎么调整呀?

1、在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。3 点击确定点击是。等待一会显示建立完成后,系统会自动弹出画面,表示建立成功。结转上年度的数据。

2、打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。

3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。

4、可以如果是通普及版1可以按ctrl+shift+F6,反结帐 然后按crtl+H恢复记帐前状态。不清楚的地方可到我的空间里去看看,里面有详细介绍。

5、用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响,你可以直接进入上年度,该反结账的反结,该修改的修改,如果修改后的期末余额有变化,结完账后可以重新结转一下,如果没有则不用。当然做这些之前一定要备份数据。

财务调账原始凭证怎么做?

1、采购发票:是外来、一次、通用的。限额领料单:自制、多次、专用的。工资汇总表:自制、一次、专用的。无论是自制的还是外来的原始凭证,都是用来证明经济业务已经完成,并用以作为会计核算的原始资料。

2、审核原始凭证:首先需要审核原始凭证的合法性、真实性和准确性,这是做账的基础。 编制记账凭证:根据审核无误的原始凭证,编制记账凭证,记账凭证是登记账簿的直接依据。

3、可以把银行利息合计做两个凭证,一个是利息收入,一个是利息支出,调整后与账面一致就行了,以后每笔及时登记。

4、转账记账凭证:“借方科目”和“贷方科目”分别填列相关总账科目和明细科目。借方科目与贷方科目的金额都在同一行的“金额”栏内填列。

5、自公司外取得的资产、费用、成本、损失等等确认入账时,一般需取得正规发票或盖有财政部门收费监制章的外来单证(如过路费),作为原始凭证,据此编制记账凭证。

用友财务软件年终怎么结转下年

1、)如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;2)如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。

2、方法一:点击打开用友软件T3系统管理。进入系统后点击系统菜单然后选择注册选项。进入登陆页面,用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,点击年度账然后点击建立选项。

3、以帐套主管身份进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;选择要年结的账套;会计年度 选择新的年度。,今年选2012年。

4、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。

什么情况下需要调账

账单有错误:如果你收到了一张账单,其中包含错误的费用或错误的数量,请联系账单发出方,通知他们你发现了错误,并请求进行调整。

调账原因:借记卡余额出现错误或者不符合实际情况的,持卡人可以向银行提出调账申请。调账方式:持卡人可以前往银行柜台或者通过电话银行、网银等渠道,向银行提出调账申请。

调账是指在会计核算中对账目进行调整,以使其符合实际情况或规定要求的行为。调账通常是因为发现错误、更正失误、落实政策或调整核算方法等原因而进行的。

用友U8财务软件,因发现以前的帐多做了一些不属于固定定资产的做在固定...

没有生成凭证一般是不能结账的,系统账和总账对账不相等无法结账。你可以找一下U8的服务人员帮你把数据库里的这条记录删掉。如果你的固定资产系统和总账本身没有勾稽关系,那你就直接在系统账里把资产减少掉就可以了。

以前使用过,如果想删,找到以前使用过这个科目的信息,先删掉这些,删之前做个备份,之后就可以删掉这个科目,然后再重新恢复删掉备份的信息。

取消你的总账结账、记账到5月初状态,取消所有与该固定资产有关的凭证的审核、复核 取消固定资产模块的结账到5月初状态,然后删除与折旧有关的凭证。

(备注:即只要计提折旧了,是否在固定资产制单不影响固定资产的对账)原因分析:总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。

一般是:有未记账的凭证或有固定资产模块所生成的凭证未传到总账模块;还有就是涉及固定资产、折旧等的业务需通过固定资产模块进行核算,生成凭证传到总账模块。需要说明的是:如果固定资产模块未结账,总账模块也是无法结账的。

一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

感谢你花时间阅读本篇文章,关于财务软件年初怎么建账、财务软件年度调账的内容就收集了这么多,感谢您阅读本篇文章,如果您正寻找一款优秀的ERP软件,我们衷心推荐用友ERP软件给您,相信它会为您的企业发展注入新的动力。

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