用友财务软件不平衡,用友结账不平怎么办

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用友中,余额表已经平了,为什么结账是提示“借贷方不平衡,无法结账...

试算平衡表上的总账期初借方余额合计与贷方余额合计不相符,常见的原因是编制试算平衡表时将有关数字抄写错误。

用友中余额表已经平了,结账提示借贷不平衡,是因为没有记账,转入本年利润的数据没归集到资产负债表中未分配利润中。

期末结转没做,或者没审核记账,或者没按顺序记账。不知你是哪一种情况。

试算平衡表不平可能是你账户记录或者是在计算中有误吧,是不能结账的。

用友U8固定资产对帐为什么不平衡

1、从与账务对账的结果来看,应该是之前第一次所提的折旧凭证已经传递至总账中,总账中有固定资产的折旧凭证未删除。

2、至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

3、只有在当月固定资产必须结账,总账涉及到固定资产的凭证必须记账,才能做对账的工作,否则肯定不平!如果看你的窗口提示,总账的数较小,可能是总账没有记账,要么就是漏做凭证了。

我用的是用友财务软件,期初余额录入不平衡?

如果录取期初数后试算不平衡,就说明借贷方的金额不一致。可以从以下几种可能进行检查核算:一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍,看看是否是漏记了某个科目的期初余额。

修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取 “期初余额”。

否则你的帐套是不可能平的。要不还有一个办法就是把不平的金额统统整到一个会计科目里边去。不过友善提醒如果你是内帐这样做可以,如果你是对外的账目这样做肯定是不行的。

原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

就按你公司上年期末的余额录入系统期初余额,怎么会不平呢,除非你上你期末数就不平,但如果余额表不平的话怎么结账,怎么报报表,无语。

如果从上年的数据录入到一月份的用友T3期初余额,只要原来的资产负债表是平衡的,用友T3录入期初余额资产负债两边就会平衡,否则就是有什么数据录入错误。

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