速达财务软件红字该怎么做(速达记账凭证红字怎么录入)

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本文目录:

如何做红字凭证

红字凭证一般是对之前错误凭证的一种更正或是冲减,具体的处理如下:

发生账务处理时,

借:管理费用100,

贷:其他应付款100,

发生红字冲减时,

借:管理费用-10,

贷:其他应付款-10。

在实际财务软件上进行处理时,先做正确的凭证,直接把数据变成负数就是执行了红字冲减。

红字凭证如何做?

红字凭证如何做?

原分录如下:

收入 借: 现金 300

贷:主营业务收入 291.26

应交税金-未交增值税 8.74

由于这笔业务不存在,故收入需要调减291.26,但是增值税已经交了,我已经做的调整如下,还需要怎样才能让“应交税金-未交增值税”科目不受影响?

调整**月**号凭证 借: 现金 -300

贷:主营业务收入 -291.26

应交税金-未交增值税 -8.74

你这不是做完了吗?

红字凭证如何做——如果是手工帐,就用红笔写数字或用蓝笔加负号写数字。如果是财务软体,敲击空格键就变成红数了。

国税凭证如何做?

借:应交税费--应交增值税--未交税金

贷:银行存款

如是小规模纳税人,

借:应交税费--应交增值税

贷:银行存款

说明一点,这个应交税费--xx税 ,是上期期末已经计提的。

除增值税外,其它入“管理费用”

如何做报销凭证

1.可以让该员工填写补借6000元的借款单,根据该借款单做付款凭证;

2.根据员工交来费用报销单发票16000元填制报销凭证,转帐凭证核销员工的16000元借款即可.

抵税如何做凭证

你是不是问,6月多交了5月会计期间的1000元营业税及附加,问怎么做6月缴纳时的凭证,及7月缴纳6月会计期间的凭证如何做?

6月缴纳时的凭证(按付款数做凭证),?为正常数

借:应交税费-营业税 ?+1000

应交税费-城建税 相应金额

应交税费-交易费附加 相应金额

贷:银行存款 对应金额

6月月末实际提取税金时,收入按(实际数-上月多交1000元倒算的收入)提取,即:借:营业税金及附加 扣除多交的收入计算的

贷:应交税费-营业税 ?-1000

应交税费-城建税 相应金额

应交税费-交易费附加 相应金额

7月实际缴纳时,按6月末提取数缴纳就可以了,这样,实际缴纳的款项就和实际收入对上了。

劳务费如何做凭证

你们这个劳务是为什么专案而做的?

是你们的生产的成本专案发生的计入生产成本。

是为了你们的工程专案发生的计入在建工程。

您好,您说的基本正确。应该进主营业务收入吧,税费么进应交税费

借:银行存款

贷:主营业务收入

应交税费

ERP中如何做冲消凭证

先去了解ERP 是什么,再问这问题,你用的系统是哪个公司的,什么版本的,都不说,让别人怎么回答

有贷记凭证回单联如何做凭证?

1、借:预付账款或其他相关业务的科目(有回单就可以)贷:银行存款2、借:管理费用-办公费贷:银行存款(做付款凭证)

罚款支出如何做凭证

借 营业外支出-罚款支出 , 贷 现金

供参考。。

调料加工如何做凭证

咖啡豆可以加工成米??太强大了!

借:生产成本—大米

贷:原材料—咖啡豆

借:库存商品—大米

贷:生产成本—大米

财务费用用速达3000会计软件怎么输能显示红字

财务费用用速达3000会计软件显示红字-----先在借方输入数字,再在数字前按减号,则数字变红字

请问在速达软件里录入凭证的时候,我的管理费用要冲红字,也就是借方是红字,要怎么操作

在速达软件里录入凭证的时候,管理费用要冲红字,也就是借方是红字,操作方法是:红字就是负数,先按减号,再输入数字就可以。

凭证的分类:

1.它可以分为两大类:即原始凭证和记账凭证。所谓原始凭证,又称单据,是在经济业务事项发生或者完成时填写的,用来证明经济业务事项已经发生或者完成,以明确经济责任并用作记账原始依据的一种凭证,它是进行会计核算的重要资料。所谓记账凭证,是指会计人员根据审核无误的原始凭证及有关资料,按照经济业务事项的内容和性质加以归类,并确定会计分录,作为登记会计账簿依据的会计凭证。在整个会计核算过程中,会计凭证是第一道关口,如果使用的凭证是虚假的或者是不合法的,那么整个会计核算就不可能是真实的。

2.凭证,又称会计凭证,是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。如果使用的凭证是虚假的或者是不合法的,那么整个会计核算就不可能是真实的。

扩展内容:速达软件

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红字冲销财务软件如何处理

红字冲销,财务软件如何处理对于红字冲销,财务软件如何处理,在记录凭证金额、记帐的时候,数据库中储存的是负值么?还是用其他的方式表明这笔帐是负的?

红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的,其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到

需要冲销的凭证,然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能,自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字(平时是蓝字)的凭证。当然也可以手工输入负

数来填制。

因为冲销不等于删除,所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在,并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。

也就是说,这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。

速达财务 在账务系统里面,怎样才能录入红字的记账凭证呢?

系统支持红字记账凭证的录入,录入的方法,首先选择会计科目,接着填上借方或贷方金额,然后输上负号或减号即可。

速达财务

录入、审核、汇总、记账、查询、打印等功能;

独特的凭证冲红、单边凭证及凭证快速查找功能,方便的凭证签字与凭证审核功能均为用户提供了灵活的操作模式;

按会计处理规范及凭证类型设置凭证颜色;凭证编号与序号可重排,并区分是否包含已登账凭证;

提供表结法与账结法两种结账处理方式。凭证登账可按截止日期进行登账;凭证断号可在凭证说明中查找;

结转损益科目的设置结合不同会计主体账务处理的需要,具有自行设置结转对应科目功能。

速达财务软件红字该怎么做的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于速达记账凭证红字怎么录入、速达财务软件红字该怎么做的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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