财务软件如何反年结(财务软件年结怎么做)

www.bjufida.com 小编要给大家介绍财务软件如何反年结,以及财务软件年结怎么做对应的相关知识,希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助,详细内容可参阅目录。

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本文目录:

新中大财务软件 如何反月结 反年结

进入 帐务处理——系统管理——数据安全维护——数据修复

修复一次是反月结,两次是反记帐

依次类推 在12月份如果需要修改 1月份凭证的话 需要修复 11*2=22次,然后在该月将需要修改的凭证取消签字(反审核),然后再修改凭证

接着 就返回到正常的操作步骤,审核凭证,记帐,月结

做此操作前,建议先把数据单独备份一下

反年结 步骤比较多,主要是单机版中没有此功能,需要在数据库中调整相关的年结标志

变通的解决办法是在上年录入调整凭证,在本年再调整科目期初余额,具体的步骤是先反月结到1月份,然后在 系统管理——数据安全维护——调整科目年初余额 菜单中进行

用友软件怎样反结账啊?

可以的。操作步骤如下:

1、进入财务软件主界面,点击账务处理。

2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。

3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。

4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。

5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。

结计“过次页”发生额的方法:

对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。

对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。

在金蝶财务软件里如何反结账呢

操作的方法和步骤如下:

1、首先,对于具有反结账权限的用户,登录到相应的账套,如下图所示,然后进入下一步。

2、其次,完成上述步骤后,单击“存货核算”选项,然后双击“反结账处理”选项,如下图所示,然后进入下一步。

3、接着,完成上述步骤后,如果觉得不方便,也可以直接在界面的右上角直接输入反结账快捷方式号码“20060”,然后按Enter键确认,如下图所示,然后进入下一步。

4、然后,完成上述步骤后,将弹出“反结账”的操作界面,单击“下一步”按钮,如下图所示,然后进入下一步。

5、随后,完成上述步骤后,在弹出的提示框中点击“确定”按钮,如下图所示,然后进入下一步。

6、接着,完成上述步骤后,系统将开始反结账,如下图所示,然后进入下一步。

7、最后,完成上述步骤后,依次选择“供应链”--“仓存管理”--“期末处理”选项,双击“期末处理”,进行期末结账处理即可,如下图所示。这样,问题就解决了。

用友财务软件T6如何反记账,反结账

T6软件反记账:

1、总账模块中,点击“期末-对账”,如下图所示:

2、点击“对账”后,出现下图:

3、出现上图后,按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定”,如下图:

4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:

5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。

6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。

T6软件反结账:

1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:

2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:

3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,  由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

4.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

用友结转上年度后还能反结转吗?

可以的,分三种情况决定。

1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。

2、新结转模式(12月结账-新年度开账-结转上年余额)解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额。

3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结。

扩展资料:

用友年度结转注意事项:

1、如果档案信息重复,可能会使年度数据结转失败,检查档案是否重复,如果结转失败,最好的方法是引入结转前的备份,调整错误重新结转。

2、业务系统(购销存)的一些调整最好在结转后进行。结转数据之前不要在新年度中做业务(除了填写凭证)。

3、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。

4、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致,当时发现的问题及时解决,避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。

5、在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。

参考资料来源:百度百科-用友财务软件

参考资料来源:百度百科-结转

参考资料来源:百度百科-上年结转

以上就是关于财务软件如何反年结的详细解读,同时我们也将财务软件年结怎么做相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

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