用友财务软件怎么冲红字(用友怎么红字冲销)

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本文目录:

用友如何填写红字冲销凭证

1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

4、在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。

5、如图生成了一张红字记账凭证。与填制凭证相同,需要点击工具栏的“保存”按钮,并在弹出的对话框中点击“确定”。红字冲销凭证填写完成。。

6、注意:填制凭证,借贷方金额栏输入负数,即可制得红字凭证。但对已冲销的记账凭证,则需要找到需冲销的凭证,才可以制得红字冲销凭证。

用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?

;     第一种方法:

      在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。

      第二种方法:

      点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

用友T3怎么自动生成红字冲销凭证

1、同样使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

4、如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。

5、如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同,需要点击工具栏的“保存”按钮,并在弹出的对话框中点击“确定”。

6、对于这张凭证,同样需要使用操作员李明登录到“企业应用平台”进行审核后进行记账。

用友应收账款怎么填制红字销售普通发票

普通发票红冲流程

第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。

第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步按钮可能是灰色无法点击)

第三步:接着会弹出原蓝字发票的相关信息,核对后点击下方的“确定”按钮。

第四步:再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码,确认无误后点击“打印”按钮,打印到新的这种普通发票上,普通发票的红字发票就开具成功了。

用友冲红怎么处理

问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系绩自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

问题二:用友软件,怎样红冲上月的销售发票 先做一张与上月相同的红字发票,再做一张蓝字的,在应收款管理中做下红票回冲

问题三:用友T3怎么红字冲销 冲销丹凭证只能是已经记账的凭证,在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。

如果需要填制红字凭证,输入金额后按 - 即可。

笑望采纳,谢谢!

问题四:用友U8怎么开红字凭证? 你首先必须明白损益类科目的做法原则,就是

1.收入类科目,一律做在贷方,退货是贷方的负数。

2.费用类科目,一律做在借方,收入是借方的负数。

如果凭证中出现现金或银行存款科目,不能出现负数,即增加就是借,减少就是贷。

这样,关于你的这个凭证做法就是

摘要:结息

借 银行存款--某行 7.08

借 财务费用--利息 -7.08

原来财务凭证有一个原则,有借必有贷,借贷必相等,但到了用财务软件时,发现损益类凭证如果这样做凭证,统计发生额(这可不是简单的加减)和结转本年利润时真有些麻烦,所以只提“借贷必相等”这个原则了。

问题五:用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。

若是两张发票的金额不一致,为了采购报表数据的准确性,我建议你还需要做了红蓝发票外,库存系统里还分别做两张红蓝入库单,然后红字入库单和红字发票结算,蓝字入库单与蓝字发票结算。

之后应付系里再做红蓝发票的对冲吧。

问题六:冲红发票怎么记账? 是的。冲减分录。

问题七:用友U8中系统自动生成的红字回冲单咋删除,如何取消记账、审核 红字回冲单是因为当月有 暂估业务 软件自动回冲形成的,他不需要审核记账 但需要生成凭证。 不用我解释暂估业务吧?! 看看核算选项 估计你的暂估方式 为 月初回冲

问题八:用友存货蓝字回冲单是什么意思啊 采购业务先到货,发票未到,下月处理,下月月初生成红字回冲单,生成凭证

借:存货科目 (红字)

贷:暂估应付款 (红字)

这叫月初伐冲,选项设置里可以看到,还有单到回冲跟单到不差,就不具体介绍了,看帮助就行。单指的其实就是发票。

一般用在暂估业务,暂估是外购入库的货物发票未到,在无法确定实际的采购成本时,财务人员期末暂时按估计价格入账,后续按照选择的暂估处理方式进行回冲或者补差处理

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看到你补充的问题,仓库没有期末处理,不知你想问的到底是什么模块的

还有叫qdyunshan 这个SB把我们另外2个人回答的问题都复制到一起了,你Y怎么那么聪明啊!

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其实蓝字、红字单据你可以这么理解,蓝字单据是正,红字单据是负,他们可以用作互相抵消冲减,也可用来表达账面上的正负关系

问题九:用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证? 在凭证中,输入金额后,按“-”键

问题十:上月销售发票开错本月进行金税盘的红冲用友u8怎么办 红字增值税专用发票信息表填开

主要功能:在开票软件中填开增值税专用发票红字信息表。

操作步骤:

第一步:进入“发票管理”界面,点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表选择界面。

(图1)

第二步:在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。

1.购买方申请

购买方申请开具红字增值税专用发票,根据对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况,分为已抵扣和未抵扣两种方式。:

方式一:当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”后进入填开界面。

方式二:当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因(1.无法认证;2.纳税人识别号认证不符;3.增值税专用发票代码、号码认证不符、4.所购货物或劳务、服务不属于增值税扣税项目范围)后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”后进入填开界面。

(图4)

销售方申请

1)因开票有误购买方拒收的;2)因开票有误等原因尚未交付的。

由销售方申请开具红字增值税专用发票,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面。

(对应的正数发票票面信息)

(销方红字信息表填开界面)

第三步:对于购买方申请,需要在红字信息表填开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等。对于销售方申请且数据库中有对应的蓝字发票信息的,系统会自动填写信息表,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需要手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统会保存此张红字信息表。

说明:

信息表中的商品数量和金额必须为负数。

当购买方申请时,需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪企业;当销售方申请时,系统自动识别销方是否为汉字防伪企业。对于非汉字防伪企业,信息表中商品行最多可开具8行;对于汉字防伪企业,则信息表中商品行最多可开具7行。

在红字发票信息表填开界面中,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择。

对于开折扣的蓝字发票开具对应信息表时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动自动将折扣分摊反应在对应的商品行上。

二、红字货物运输业增值税专用发票信息表填开

货物运输专用发票红字信息表的申请需要去税局申请。

普通发票的红字发票开具方法

第一步:点击“发票管理”――“发票填开”中选择“增值税普通发票填开”,进入到填开发票的界面,选择“红字”按钮。

第二步:在弹窗内输入两次发票代码和发票号码,然后点击“下一步”,会出现销项正数发票信息的确认。

第三步:点击“确定”按钮后,进入到红字发票的界面。

第四步:确认票面信息无误后,点击右上角的“打印”按钮,即可保存打印。

用友财务软件怎么冲红字的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于用友怎么红字冲销、用友财务软件怎么冲红字的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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